株式会社コア

証券コード: 2359 / 対象年度: 2022 / 提出日: 2022-06-23
業種 情報・通信業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

独立系のITソリューションサービス会社として、ソリューションビジネスとSIビジネスの2つの主要セグメントを展開。自社製品やIT関連商品を基盤とした課題解決型サービスと、顧客の要望に応じた企画から設計・開発・運用・保守までの一貫提供を行うSIサービスを提供。地域密着型の拠点分散型カンパニー制を強みとし、多種多様な顧客ニーズに対応する「ソリューションメーカー」として事業を展開。

主な事業領域

ソリューションビジネス(自社製品・IT関連商品の販売と課題解決)およびSIビジネス(顧客の要望に応じた企画・設計・開発・運用・保守の一貫提供)を展開。

主な製品・サービス

  • ソリューションビジネス(メディア、公共、医療、GNSS、IoT(AI)、エネルギー、DXインサイト)
  • SIビジネス(車載、デジタルテクノロジー、金融、社会基盤、農業、クラウド)

ビジネスモデル

自社製品・IT関連商品を基盤としたソリューション提供、および顧客の要望に応じた一貫したSIサービス提供による収益。拠点分散型カンパニー制による地域密着型の展開。

セグメント・事業構成

ソリューションビジネス(自社製品・IT関連商品の販売、課題解決型サービス)、SIビジネス(企画・設計・開発・運用・保守の一貫サービス)の2セグメント。

戦略・方向性

拠点分散型カンパニー制による地域密着型の強みを活かし、高度な技術とノウハウを蓄積したソリューションを全国展開。DX人材の育成や研究開発への戦略投資、SDGsへの取り組みを通じた価値創造。

強みとして読み取れる点

  • 独立系としての自由な提案
  • 拠点分散型カンパニー制による地域密着型とスケールメリットの両立
  • 40年以上の歴史で蓄積された技術とノウハウ
  • 上流から下流までの一貫提供体制

課題として読み取れる点

  • 半導体不足による資材調達の遅れ(過去の課題)
  • 特定分野(車載など)の需要変動への対応

確認ポイント

  • DX人材の育成進捗
  • 研究開発投資の成果
  • ソリューションビジネスにおける各分野の成長推移

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント、経営戦略、従業員状況など、主要な事業構造と戦略が詳細に記載されているため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

プロジェクト管理において、人件費や外注費の変動による見積精度の不確実性が業績に影響を及ぼすリスクがあり、これに対しモニタリング会議や事前計画の精度向上で対応。IT人材不足に伴う外注生産における品質・量の確保に関するリスクに対し、協力会社の選定と技術者育成により管理。情報漏洩等による損害賠償責任のリスクに対し、情報セキュリティ委員会の設置とマニュアル周知で対応。新型コロナウイルスの影響に対しては、BCPの整備やリモートワーク等の導入により対策を講じている。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

安定した財務基盤と強固な技術力を背景に、ソリューションおよびSIの各分野で特化技術を磨きながら成長を目指す。特にソリューションビジネスでの好調な推移と、明確なターゲット領域における戦略的な投資が評価できる。

成長方針

「ソリューションメーカー」として、独自のノウハウと先端技術を用いた価値提供。ソリューションビジネスでは7つのコア分野(メディア、公共、医療等)の連携強化、SIビジネスでは6つの重点分野(車載、金融、クラウド等)での特化技術の深化と地域密着型の展開を推進。

資本政策

安定した財務基盤を維持しつつ、事業拡大に向けた設備投資やDX人材の育成、研究開発への戦略的投資を行う。高い自己資本比率(68.0%)と良好なキャッシュフローを背景に、持続的な成長を目指す。

リスク対応方針

プロジェクト管理における見積精度の向上、外注先の選定・育成による人材不足への対応、情報セキュリティ体制の整備、およびコロナ禍以降の非対面営業やICT活用による販路拡大など、多角的なリスク管理を実施。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社はITソリューションおよびSIビジネスを展開。特にAI、GNSS、IoTといった先端技術を活用した「DXインサイト」や高精度測感技術の研究開発に積極的な投資を行っており、高度な自動化・省力化ニーズに応える戦略的成長を志向している。

設備投資の方向性

既存設備の更新、増設およびコンピュータ機器の新設を含む設備投資を継続。特にソリューションビジネスにおける技術基盤の維持と強化に重点を置く。

研究開発・商品開発

AIによる手書文字認識や物体認識などの革新的技術を用いた「DXインサイト」の開発、GNSS高精度測位(みちびきCLAS)対応の受信機開発、医療・公共分野での自動化・省力化ソリューションの研究開発に注力。

投資・変化テーマ

  • DX人材育成
  • AI・認識技術の高度化
  • GNSS高精度測位
  • 自動化・省力化ソリューション

関連キーワード

  • AI
  • 画像認識
  • RPA
  • GNSS
  • みちびきCLAS
  • IoT
  • 電子カルテ
  • システム開発

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2021-04-01 〜 2022-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2022-06-23

財務情報

業績

売上高

217.98億円
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売上高
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営業利益

23.68億円
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経常利益

24.51億円
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税引前利益

23.66億円
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親会社帰属利益

16.23億円
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財政状態・流動性

総資産

199.63億円
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純資産

136.17億円
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株主資本

132.93億円
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現金及び現金同等物

47億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+17.99億円
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-1.35億円
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-6.02億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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S100OEC3
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2021-04-01 〜 2022-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
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raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約423文字

3【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社8社、持分法適用関連会社1社の計10社により構成されており、ソリューションビジネス、SIビジネスの2セグメントに関係する事業を行っております。 当社グループの事業セグメント別の特徴について <ソリューションビジネス> 自社製品及びIT関連の各種商品を基盤に、製品販売及びお客様の経営課題解決に合わせたトータルソリューションサービスを行っております。 <SIビジネス> お客様の業務内容を分析し、業務の効率化やICT(情報通信技術)を駆使した製品開発など、多種多様化するニーズに合わせ、お客様のご要望に応じた企画から設計・開発・運用・保守までの一貫サービスを行っております。 <事業の系統図> (注)当社では組織を事業部採算制に基づく9つのカンパニーに編成し、それぞれが国内各地において2つの事業セグメントを展開し、それぞれの地域に根ざした密着型の事業を推進しております。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3166文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1)経営方針 当社は、1973年コアグループ結成以来、独立系のITソリューションサービス会社として、大手コンピュータメーカーの枠組みにとらわれることなく、常にエンドユーザー主体のサービスを中心に、情報サービス産業の核(CORE)と位置付けられることを目指しております。「ソリューションビジネス」及び「SIビジネス」の2つの事業セグメントにおいて、40年以上にわたり蓄積した情報技術を駆使し、全方位のトータルソリューションを上流から下流まで一気通貫のサービスとして提供してまいります。 <企業経営に対する基本スタンス> 当社グループは、Speed・Simple・Self・創(Creative)・技(Technology)・動(Action & Challenge)の精神に、創業期よりグループ社員の信条としてきたIdea・Fight・Serviceを加えた<3S-CTAC>+IFSを企業価値追求のスローガンとしております。 お客様にとって、全方位で展開する当社グループのITサービスに、信頼と安心、継続的なイノベーションを伴わせた付加価値を提供する技術者集団として、さらなる顧客満足度の追求と技術革新、企業価値の高揚を図り、社会に貢献していく所存であります。 <企業指針> ・情報サービス産業の核(CORE)になれ ・常に前向きに進め ・<夢・理想・方向>を持って創造・実行せよ (2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社グループは、情報サービス業界平均を上回る成長率確保を念頭に、次の経営指標の目標値を達成すべく事業を推進しております。今後も収益力の向上と効率化の追求により、企業価値を高めてまいります。 (単位:%) 目標とする経営指標 (連結) 目標値 2018年 3月期 2019年 3月期 2020年 3月期 2021年 3月期 2022年 3月期 売上高営業利益率 10以上 6.3 7.9 8.6 9.8 10.9 自己資本利益率(ROE) 10以上 10.3 12.8 11.0 12.2 12.5 自己資本比率 50以上 56.2 58.8 61.0 66.6 68.0 配当性向 30以上 30.5 28.4 32.6 29.9 30.7 (3)経営戦略 当社グループは、独創性と先端技術をもって付加価値の高いソリューションを創造し、ビジネスを推進することで顧客課題を解決し、理想の実現を共創する「ソリューションメーカー」として事業の拡大を図ってまいります。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約3166文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1)経営方針 当社は、1973年コアグループ結成以来、独立系のITソリューションサービス会社として、大手コンピュータメーカーの枠組みにとらわれることなく、常にエンドユーザー主体のサービスを中心に、情報サービス産業の核(CORE)と位置付けられることを目指しております。「ソリューションビジネス」及び「SIビジネス」の2つの事業セグメントにおいて、40年以上にわたり蓄積した情報技術を駆使し、全方位のトータルソリューションを上流から下流まで一気通貫のサービスとして提供してまいります。 <企業経営に対する基本スタンス> 当社グループは、Speed・Simple・Self・創(Creative)・技(Technology)・動(Action & Challenge)の精神に、創業期よりグループ社員の信条としてきたIdea・Fight・Serviceを加えた<3S-CTAC>+IFSを企業価値追求のスローガンとしております。 お客様にとって、全方位で展開する当社グループのITサービスに、信頼と安心、継続的なイノベーションを伴わせた付加価値を提供する技術者集団として、さらなる顧客満足度の追求と技術革新、企業価値の高揚を図り、社会に貢献していく所存であります。 <企業指針> ・情報サービス産業の核(CORE)になれ ・常に前向きに進め ・<夢・理想・方向>を持って創造・実行せよ (2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社グループは、情報サービス業界平均を上回る成長率確保を念頭に、次の経営指標の目標値を達成すべく事業を推進しております。今後も収益力の向上と効率化の追求により、企業価値を高めてまいります。 (単位:%) 目標とする経営指標 (連結) 目標値 2018年 3月期 2019年 3月期 2020年 3月期 2021年 3月期 2022年 3月期 売上高営業利益率 10以上 6.3 7.9 8.6 9.8 10.9 自己資本利益率(ROE) 10以上 10.3 12.8 11.0 12.2 12.5 自己資本比率 50以上 56.2 58.8 61.0 66.6 68.0 配当性向 30以上 30.5 28.4 32.6 29.9 30.7 (3)経営戦略 当社グループは、独創性と先端技術をもって付加価値の高いソリューションを創造し、ビジネスを推進することで顧客課題を解決し、理想の実現を共創する「ソリューションメーカー」として事業の拡大を図ってまいります。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約6501文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 (1)経営成績の状況の概要 <当連結会計年度の業績概要> 連結業績 増減 (B)-(A) 増減率 (B)/(A)-1 2021年3月期(A) 2022年3月期(B) 百万円 百万円 百万円 売上高 20,785 21,798 1,012 4.9 営業利益 2,032 2,367 335 16.5 経常利益 2,114 2,451 337 16.0 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,423 1,622 199 14.0 当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種率の上昇に伴い、経済活動が徐々に正常化に向かいつつあり、景気は持ち直しの動きが続いております。今後は、継続的な感染対策に加え、各種政策の効果や海外の経済状況改善から、景気回復の継続が期待されます。 一方で、世界的な供給制約による半導体不足や原油等の資源高は継続しており、更にロシアによるウクライナ侵攻等の地政学的リスクから、深刻なインフレが長期化する懸念があります。また、コロナウイルスの新たな変異株が発生する可能性もあり、世界経済全体の先行きに影響を与えうるリスクが散見されます。 情報サービス産業では、経済活動の正常化に伴い、人手不足を背景とした企業による合理化・省力化に向けた情報化投資に持ち直しの動きが見られ、企業収益の改善によりその傾向が続くことが期待されます。 このような状況の下、当社グループは、拠点分散型カンパニー制をスケールメリットとした地域密着型の特長を最大限生かし、高い競争力をもつソリューションの全国展開によるマーケット獲得と地域に根差した丁寧な対応による顧客からの信頼獲得の両輪により、新たな価値を創造するビジネスの推進で顧客課題を解決し、理想の実現を共創する「ソリューションメーカー」として事業の拡大を図ってまいりました。 事業セグメント毎の成長戦略として、ソリューションビジネスでは、コアビジネスとして掲げるメディア、公共、医療、GNSS、IoT(AI)、エネルギー、DXインサイトの7つの事業分野において、各分野間の連携強化と規模拡大を図り、顧客にとって価値のあるソリューションを提供することで、事業の更なる発展を目指してまいりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約902文字

2 管理部門等の報告セグメントに帰属しない本社費用については、合理的な配賦基準により各報告セグメントへ配賦しております。 3 「調整額」は、以下のとおりであります。 (1)セグメント資産の調整額6,405,679千円の主なものは、親会社での余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 (2)減価償却費の調整額54,052千円は、管理部門等の報告セグメントに帰属しない本社費用であります。 (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加の調整額5,210千円は、主に本社設備の入れ替えによる設備投資であります。 4 セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円) 報告セグメント その他 (注)1 調整額 (注)3 連結財務諸表 計上額 (注)4 ソリューション ビジネス SIビジネス 売上高 外部顧客への売上高 11,630,156 10,102,703 21,732,859 65,218 21,798,077 セグメント間の内部 売上高又は振替高 117,483 1,510 118,994 21,200 △ 140,194 11,747,639 10,104,214 21,851,853 86,418 △ 140,194 21,798,077 セグメント利益 2,162,214 181,158 2,343,372 24,285 2,367,658 セグメント資産 8,509,702 3,619,188 12,128,890 564,761 7,269,100 19,962,752 その他の項目 減価償却費 158,338 14,716 173,055 26,688 58,032 257,776 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 82,945 1,810 84,755 4,522 40,716 129,994 (注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、売電事業及び農業事業であります。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1693文字

2【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。 (1)プロジェクト管理について <リスク認識> 当社グループでは、受注時に顧客との間で諸要件を確認し、作業工数及び外注金額等を検討した後、当社グループから各プロジェクトに係る見積金額及び納期等を顧客に提示し契約締結に至ります。また、各プロジェクトの進捗状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客からの仕様変更指示に応じて、プロジェクト原価総額の見積りの見直しを行っております。 プロジェクト単位毎に適正利益の確保に努めておりますが、プロジェクト予算における原価総額の見積りは、人件費及び外注費の作業工数といったプロジェクト固有の状況に応じて変動しやすい重要な仮定を含むものであり、各プロジェクトに対する専門的な知識と経験を有するプロジェクトマネージャーによる判断に影響を受け不確実性を伴うものであります。そのため、プロジェクト原価総額の見積りに重要な変更が生じた場合には、業績に影響を与えることがあります。 <プロジェクトへのリスクマネジメント対策> 当社グループでは、プロジェクトのリスク管理に際して早期のリスク認識を最優先に、プロジェクト予算の承認及び日常的モニタリングの状況に加え、月次のモニタリングプロジェクト審査会を含む定例会議を通じてリスク情報の迅速な把握に努めております。さらに、見積精度や作業範囲の明確化など、着手前にプロジェクト計画の精度向上を図るとともに、開発スキルや協力会社の選択等を含めた開発体制の適正化を図り、プロジェクト管理体制の強化に努めております。 (2)外注生産の活用について <リスク認識> IT人材の慢性的な不足が進む中、当社グループでは、一部の開発について、外注管理基準等に従い業務遂行上必要に応じて協力会社に外注生産する場合があります。そのため、協力会社において質・量(技術力及び技術者数)が確保できない場合、経営成績へ影響を及ぼす可能性があります。 <外注生産の活用へのリスクマネジメント対策> 当社グループでは、協力会社への品質管理・情報管理の徹底を図り、有力な協力会社との長期的かつ安定的な取引関係の維持に努めるとともに、これまで培ってきた特化技術に対応することができる技術者の育成を行っております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約1185文字

5【研究開発活動】 当社グループは、高度な科学技術を基礎とするイノベーションにより、大きく変化しようとする現代社会の市場を先取りするため、先端先進技術の導入と戦略的活用に力を入れております。研究成果は、当社グループの製品・商品化、さらには他企業との協業等に取り込んでおります。これまで特に研究開発投資してまいりましたソリューションビジネス分野においては、新たな市場開拓、さらにはこれまで培って来た事業分野の拡大を目指し、顧客ニーズの本質を見据えた戦略製品の一層の創出、ラインナップ強化を図ってまいります。 (1)研究開発体制 当社グループにおける研究開発活動は、コア・コンピタンス拡大を基本方針としてテーマを選定し、事業計画化した上で、実行に必要なチームを都度編成しております。また、これを当社グループ全体のソリューション事業を統括するソリューションビジネス本部が取りまとめ、審査を行っており、このような社内体制によって日々進化するICTに関して全社的な技術追究を図っております。 (2)研究開発費用 当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は 226 百万円であります。 (3)セグメント別の研究開発概要 ソリューションビジネス(当連結会計年度の研究開発費 226 百万円) ・メディアソリューション 電子テロップ中核技術の次世代化や、自社の特許技術を軸に特定の業種・業務分野での応用を前提とした新たなソリューション創出の研究開発を実施しております。 ・GNSSソリューション みちびきCLAS(※)対応のセンチメータ精度を小型・軽量・安価に実現するGNSS受信機「Cohac∞Ten」の開発とともに、この技術を応用したドローン測量ソリューションや、重要社会インフラや製造設備・部材の位置管理ソリューションの立ち上げに向けた研究開発を実施しております。 ・医療ソリューション 医療介護分野向けの電子カルテソリューション「i-MEDIC」と高齢者薬剤管理システム「楽くすり」において、顧客の利便性を追求し、製品優位性と汎用性を向上させるための研究開発を実施しております。 ・公共ソリューション 全国の官公庁・自治体向けに提供している、各種業務システムのデータを管理、活用する業務管理ソリューションの機能拡充に加え、新たなデータ利活用・分析ソリューションとして、行政のオープンデータや蓄積データを組み合わせて情報利活用を促進する地図AIや、RPA等を活用したデータのインプット、蓄積及び加工工程の自動化を目指した製品開発を実施しております。 (※)CLAS Centimeter Level Augmentation Serviceの略で、日本版GPSである「みちびき」の高精度測位補強サービス 有価証券報告書(通常方式)_20220622120928

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約2941文字

2【主要な設備の状況】 当社グループのセグメントごとの状況は次のとおりであります。なお、提出会社においては、一事業所において複数のセグメント事業を行っているため、事業所ごとに設備の状況を記載しております。 (1)セグメント内訳 2022年3月31日現在 セグメントの名称 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) [外臨時社員] 建物 及び構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 ソリューションビジネス 773,131 64,619 1,603,082 23,918 2,464,752 419 <2,454.83> (8,082.10) [26] SIビジネス 181,230 1,622 431,435 5,414 619,702 888 <1,889.77> (1,218.45) [75] その他 45,308 149,366 269,588 24 464,287 <36.45> (3,841.02) [2] 999,670 215,607 2,304,106 29,357 3,548,742 小計 1,308 <4,381.05> (13,141.57) [103] 全社 441,116 19,774 1,401,459 56,561 1,918,911 [365.69] 91 <680.65> (18,096.48) [19] 合計 1,440,786 235,381 3,705,566 85,918 5,467,653 [365.69] 1,399 <5,061.70> (31,238.05) [122] (2)提出会社 2022年3月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) [外臨時社員] 建物 及び構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 本社 (東京都世田谷区) ソリューションビジネス、SIビジネス、全社 開発設備 販売設備 管理設備 176,791 5,540 352,789 18,245 553,367 100 <908.01> (541.05) [16] コア第2ビル (東京都世田谷区) ソリューションビジネス、SIビジネス、全社 開発設備 販売設備 管理設備 520,015 866 1,728,412 18,998 2,268,292 282 (837.81) [13] コアクラウドセンター コアR&Dセンター (川崎市麻生区) ソリューションビジネス、SIビジネス、全社 開発設備 販売設備 管理設備 326,682 2,322 616,006 10,327 955,339 20 (2,800.…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約693文字

3【配当政策】 当社は経営の基本方針のもと、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けております。そのために、当社は継続的な成長と株主価値の最大化を目指すことで、企業発展の源泉としての利益確保に努めるとともに、株主の皆様に対して適正かつ安定した利益配分を継続することを目指しております。 こうした考え方から、連結ROEは10%以上の確保を目指すとともに、利益配分として、連結配当性向は30%以上を継続的に実現し続けることを目指しております。 当社の剰余金の配当は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、2022年4月26日開催の取締役会において、1株当たり35円を期末配当とし、2022年6月3日を支払開始日とすることを決議いたしました。この結果、連結配当性向は30.7%となります。次期の剰余金配当につきましても、連結ベースで配当性向30%以上を基準に、業績予想の達成状況等を勘案して決定する考えです。 内部留保金につきましては、将来の経営基盤拡大に向けたM&A活動、新技術追求、新製品開発、戦略的な人材育成の原資とするほか、中長期的な成長戦略の原資としての有効活用及び業績向上と財務体質の強化を図り、株主の皆様のご期待に沿うよう努めていく所存であります。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円) 2022年4月26日 取締役会決議 498,685 35.00

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約769文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 2022年3月31日現在 セグメントの名称 従業員数(人) ソリューションビジネス 419 ( 26 ) SIビジネス 888 ( 75 ) その他 ( 2 ) 共通部門 91 ( 19 ) 合計 1,399 ( 122 ) (注)1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。 2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。 3 臨時従業員は、パートタイマー、嘱託社員及び契約社員であり、派遣社員を除いております。 4 共通部門は、管理部門等の従業員であります。 (2)提出会社の状況 2022年3月31日現在 従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 1,039 ( 54 ) 40.0 15.3 6,012 セグメントの名称 従業員数(人) ソリューションビジネス 264 ( 13 ) SIビジネス 693 ( 22 ) 共通部門 82 ( 19 ) 合計 1,039 ( 54 ) (注)1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。 3 臨時従業員は、パートタイマー、嘱託社員及び契約社員であり、派遣社員を除いております。 4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 5 共通部門は、管理部門等の従業員であります。 (3)労働組合の状況 現在、労働組合は結成されておりませんが、労使関係における特記事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20220622120928

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約5743文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、ベンチャースピリッツを原点に「絶えず新たな付加価値を創出する」「高い倫理観をもって社会に貢献する」という2つの企業使命を掲げて常に前進し、その成果を通じて広く社会経済の発展に寄与していくことを企業理念としております。また、企業価値の向上に向けて社内外のステークホルダーから多様な意見を吸収し、経営の効率性、透明性、及び公正性を確保し、環境変化に迅速に対応する経営を目指しております。 当社は、この基本的な考え方のもと、企業活動の原点が株主、取引先、従業員等との共存共栄であることを認識し、会社法等の法令に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図っております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。 当社の取締役会は、代表取締役会長種村良平、代表取締役社長執行役員松浪正信、取締役専務執行役員神山裕司、取締役専務執行役員横山浩二、取締役牛嶋友美、社外取締役桑田始及び監査等委員である取締役市川卓、監査等委員である社外取締役有川勉、監査等委員である社外取締役渡辺章人及び監査等委員である社外取締役小林利典で構成され、任期を1年(監査等委員である取締役は2年)とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するとともに、各年度における経営責任を明確にしており、社外取締役を招聘することで、取締役会の一層の活性化と公正で透明性の高い経営の実現を目指しております。 社外取締役の人選については、独立性に加え、当社の業務執行を客観的な視点で監督するとともに、企業経営に対して適切に助言するに相応しい豊富な知識・経験と高い見識を重視しております。 当社の取締役会は、月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。取締役会は、専ら全社レベルの業務執行の基本となる意思決定と業務執行の監督を担当し、業務執行の権限及び責任を大幅に執行役員に委譲しております。取締役会の決議により選任された執行役員は、取締役会が決定した方針に基づき業務を執行しております。グループ業務執行状況の確認と経営方針への意思統一のため、取締役、執行役員、主要な連結子会社社長及び議長指名を受けた者が参加する業務執行会議を月例開催するとともに、事業戦略の総合的な調整と経営課題解決のため、業務執行会議出席者に加えてグループの各部門長や管理職が参加する事業戦略会議も月例開催し、グループ経営執行の推進に努めております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約47文字

4【経営上の重要な契約等】 当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約465文字

(6)【大株主の状況】 2022年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 株式会社タネムラコーポレーション 東京都世田谷区瀬田一丁目17番18号 2,095 14.70 株式会社シージー・エンタープライズ 東京都渋谷区恵比寿四丁目8番10号 1,872 13.14 コア従業員持株会 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号 1,016 7.13 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町二丁目11番3号 979 6.87 有限会社タネムラ・フジワラ 東京都渋谷区恵比寿四丁目8番10号 649 4.56 種村 良平 東京都世田谷区 420 2.95 種村 良一 東京都世田谷区 415 2.92 牛嶋 友美 東京都世田谷区 361 2.54 種村 美那子 東京都世田谷区 356 2.51 神山 恵美子 東京都世田谷区 355 2.49 8,521 59.81 (注) 上記のほか当社所有の自己株式586千株があります。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2022
使用モデル
gemma4:12b

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