株式会社コア

証券コード: 2359 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-06-23
業種 情報・通信業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

独立系のITソリューションサービス会社として、SIビジネスとソリューションビジネスの2つの主要セグメントを展開。40年以上の歴史を持つ技術者集団であり、上流から下流まで一気通貫のトータルソリューションを提供しています。地域に根ざした密着型の事業推進と、AI・IoT等の先端技術を活用した課題解決を強みとしています。

主な事業領域

SIビジネス(企画・設計・開発・運用・保守の一貫サービス)およびソリューションビジネス(自社製品やIT関連商品の販売と経営課題解決のトータルソリューション提供)を展開。地域密着型の事業推進も行っています。

主な製品・サービス

  • SIビジネス(企画、設計、開発、運用、保守)
  • ソリューションビジネス(自社製品・IT関連商品販売、トータルソリューションサービス)

ビジネスモデル

SIビジネスによる受託案件の提供と、ソリューションビジネスにおける自社製品およびIT関連商品の販売・ソリューションサービスの提供により収益を得る。

セグメント・事業構成

「SIビジネス」と「ソリューションビジネス」の2つの主要セグメント。その他(不動産賃貸業、売電事業)を含む。

戦略・方向性

ICT投資需要への対応、AI・IoT等の先端技術活用、GNSSを用いた次世代ソリューションの具現化、官公庁・自治体向けソリューションの全国展開、医療分野での課題解決など。リソースの最適化と人材育成による事業基盤の確立。

強みとして読み取れる点

  • 40年以上の歴史を持つ技術者集団
  • 上流から下流まで一気通貫のサービス提供
  • 地域に根ざした密着型の事業展開

課題として読み取れる点

  • 世界情勢の不透明感による経済活動への対応
  • 人材育成および組織体系の再定義

確認ポイント

  • AI・IoT、GNSS関連技術の進展状況
  • 官公庁・自治体向けソリューションの全国展開の進捗
  • 医療分野におけるソリューション提供の拡大

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント構成、経営戦略、主要な課題が本文中に具体的に記載されているため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 1 / 5

有報ナビによる整理

プロジェクト管理において、見積精度や作業範囲の不備により不採算案件が発生し利益に影響を及ぼすリスクがあるが、モニタリング強化や事前計画の精度向上で対応。人材確保については、競争激化による不足に対し、育成プログラムや外注活用で対応。外注生産では、協力会社の品質・量不足のリスクに対し、管理体制の徹底と安定的な取引関係の維持で対応。情報セキュリティに関しては、機密情報の漏洩等による損害賠償責任のリスクに対し、基本方針策定、委員会設置、監視活動等の対策を講じている。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社はSIから提案型ソリューションへシフトする戦略を明確に打ち出しており、特に高付加価値分野での成果が顕著。技術力と地域性を活かした「深掘り」と「横断」の二軸戦略により成長を目指す。

成長方針

「SIビジネスからソリューションビジネスへ」の転換を主軸とし、特に『車載、環境、医療、社会基盤、農業、クラウド』の6分野(深掘り)と、『メディア、GNSS、AI・IoT、公共、医療』の5分野(横断)への集中投資を行う。提案型ビジネスへの変革を目指す。

資本政策

具体的な配当方針や資本構成の維持に関する記述は乏しいが、ROE目標10%以上、自己資本比率50%以上といった財務指標を掲げ、安定した経営基盤の構築を目指している。

リスク対応方針

プロジェクト管理における見積精度向上と早期リスク検知、人材確保に向けた中長期ビジョンに基づく採用・育成、外注先の選定・管理徹底、および情報セキュリティ体制の強化による多角的なリスクマネジメントを実施。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社はSIからソリューションビジネスへ転換を図る戦略のもと、車載、GNSS、AI、IoTといった成長分野に集中投資を行っている。特にソリューションビジネスにおいて顕著な利益成長が見られる。高度な技術力を背景とした提案型ビジネスへの移行が成功しており、次世代のICT基盤を支える強固な技術ポートフォリオを構築している。

設備投資の方向性

既存設備の更新、増設、およびコンピュータ機器の新設を含む設備投資を実施。特にソリューションビジネスにおける無形資産への投資が顕著。

研究開発・商品開発

ソリューションビジネス分野において、電子テロップの次世代化、多周波マルチGNSS受信機、IoTプラットフォーム、公共・医療向け情報管理システムの開発に重点を置いた研究開発を実施。年間2.1億円の研究開発費を投入。

投資・変化テーマ

  • 次世代車載システム
  • GNSS(衛星測位)
  • AI・IoTソリューション
  • 公共・医療向けITソリューション

関連キーワード

  • ICT
  • 電子テロップ
  • 多周波マルチGNSS受信機
  • センサーモジュール
  • 情報管理ソリューション

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2016-04-01 〜 2017-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2017-06-23

財務情報

業績

売上高

193.79億円
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正式ラベル
売上高
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営業利益

11.58億円
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経常利益

12.27億円
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税引前利益

11.9億円
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親会社帰属利益

8.03億円
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財政状態・流動性

総資産

160.62億円
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純資産

85.28億円
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株主資本

83.42億円
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現金及び現金同等物

16.68億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+7.52億円
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-1.67億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
relation state
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確認事項

開示上の確認事項

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文書情報を確認
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2016-04-01 〜 2017-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約686文字

3 【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社7社、持分法適用非連結子会社1社及び関連会社3社の計12社により構成されており、SIビジネス、ソリューションビジネスの2セグメントに関係する事業を行っております。 なお、当連結会計年度より、報告セグメントの集計方法を一部変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」をご覧ください。 当社グループの事業セグメント別の特徴について <SIビジネス> お客様の業務内容を分析し、業務の効率化やICT(情報通信技術)を駆使した製品開発など、多種多様化するニーズに合わせ、お客様のご要望に応じた企画から設計・開発・運用・保守までの一貫サービスを行っております。 <ソリューションビジネス> 自社製品及びIT関連の各種商品を基盤に、製品販売及びお客様の経営課題解決に合わせたトータルソリューションサービスを行っております。 <事業の系統図> (注) 当社では組織を事業部採算制に基づく9つのカンパニーに編成し、事業セグメントの中心的役割としてSIビジネスをエンベデッドソリューションカンパニー、ビジネスソリューションカンパニー、ソリューションビジネスをプロダクトソリューションカンパニーが担うとともに、残る6つのカンパニー(北海道カンパニー、東関東カンパニー、中部カンパニー、関西カンパニー、中四国カンパニー、九州カンパニー)が国内各地において2つの事業セグメントを展開し、それぞれの地域に根ざした密着型の事業を推進しております。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1321文字

(6) 経営戦略の現状と見通し 次期の見通しにつきましては 、 世界情勢の不透明感から経済活動は慎重な状況が続いておりますが、政府の経済対策に伴う公共事業の執行により公的需要が堅調に推移することが予想されるとともに、円安株高を受けた企業業績の回復を背景に、企業の投資は持ち直していくことが予想され、景気は緩やかに回復すると見込まれます。 情報サービス産業においては、引続き 2020年に向けたICT投資需要には期待感がもてるとともに、従来のIT投資に加えて第四次産業革命に関連する新分野へのIT投資が徐々に増加することにより、プラス基調を維持することが見込まれます。 このような背景の下、当社グループはスピードある時代の変化を成長力に変えることを念頭に、これまで推進してきた重点推進6分野の深堀りに加え、コアビジネスの発展により成長エンジンを加速させてまいります。 さらにこれらの戦略を支えるために、リソースの最適化と集中、人材育成及び組織体系を再定義することにより、当社グループの長期発展、繁栄を支える事業基盤を確立させてまいります。 SI ビジネスにおいては、事業基盤の強化を図り、積極的な受注及びお客様満足度の向上に努めた対応を図ってまいります。 ソリューションビジネスにおいては、GNSSを用いた次世代ソリューションを具現化する実証実験を進展させ、当社 グループ が長年培ってきた電子テロ ップシステムの更なる進化の姿を市場に示し、我々の強みであるAI ・IoT で社会に貢献してまいります。また、官公庁・自治体向けソリューションの全国展開を図り、医療分野に対しても積極的に課題解決に役立つソリューションサービスを提供し、当社グループの特長を生かしたビジネスを展開してまいります。 以上により平成 30年3月期 に つきましては、売上高は21,000百万円(前連結会計年度比8.4%増)を見込み、営業利益は1,300百万円(同12.2%増)、経常利益は1,300百万円(同6.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は880百万円(同9.5%増)を目標とし、より一層の成長を図ってまいります。 これらの状況を踏まえ、現時点における 平成30年3月 期連結業績見通しにつきましては、以下のとおりであります。 平成30年3月 期第2四半期見通し 平成30年3月 期通期見通し 対前連結会計年度 増減率 対前連結会計年度 増減率 連結 売上高 百万円 百万円 9,400 4.8 21,000 8.4 営業利益 470 10.7 1,300 12.2 経常利益 470 1.4 1,300 6.0 親会社株主に帰属する 当期 ( 四半期 ) 純利益 320 △5.5 880 9.5 上記の予想は、本報告書の提出日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。…

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約1011文字

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1) 会社の経営の基本方針 当社は、1973年(昭和48年)コアグループ結成以来、独立系のITソリューションサービス会社として、大手コンピュータメーカの枠組みにとらわれることなく、常にエンドユーザ主体のサービスを中心に、情報サービス産業の核(CORE)と位置付けられることを目指しております。「SIビジネス」及び「ソリューションビジネス」の2つの事業セグメントにおいて、40年以上にわたり蓄積した情報技術を駆使し、全方位のトータルソリューションを上流から下流まで一気通貫のサービスとして提供してまいります。 <企業経営に対する基本スタンス> 当社グループは、Speed・Simple・Self・創(Creative)・技(Technology)・動(Action & Challenge)の精神に、創業期よりグループ社員の信条としてきたIdea・Fight・Serviceを加えた<3S-CTAC>+IFSを企業価値追求のスローガンとしております。 お客様にとって、全方位で展開する当社グループのITサービスに、信頼と安心、継続的なイノベーションを伴わせた付加価値を提供する技術者集団として、さらなる顧客満足度の追求と技術革新、企業価値の高揚を図り、社会に貢献していく所存であります。 <企業指針> ・ 情報サービス産業の核(CORE)になれ ・ 常に前向きに進め ・ <夢・理想・方向>を持って創造・実行せよ (2) 目標とする経営指標 当社グループは、情報サービス業界平均を上回る成長率確保を念頭に、次の経営指標の目標値を達成すべく事業を推進しております。今後も収益力の向上と効率化の追求により、企業価値を高めてまいります。 (単位:%) 目標とする経営指標 (連結) 目標値 平成25年 3月期 平成26年 3月期 平成27年 3月期 平成28年 3月期 平成29年 3月期 売上高営業利益率 8 以上 3.7 1.7 3.4 3.9 6.0 自己資本利益率(ROE) 10 以上 6.7 2.9 4.9 6.6 9.8 自己資本比率 50 以上 52.2 49.6 50.2 52.1 53.1 配当性向 30 以上 69.0 125.0 74.2 53.9 34.8

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約922文字

2 管理部門等の報告セグメントに帰属しない本社費用については、合理的な配賦基準により各報告セグメントへ配賦しております。 3 「調整額」は、以下のとおりであります。 (1)セグメント資産の調整額4,026,966千円の主なものは、親会社での余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 (2)減価償却費の調整額50,285千円は、管理部門等の報告セグメントに帰属しない本社費用であり、合理的な配賦基準により各報告セグメントへ配賦しております。 (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加の調整額77,461千円は、主に基幹システムの入れ替えによる設備投資であります。 4 セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円) 報告セグメント その他 (注)1 調整額 (注)3 連結財務諸表 計上額 (注)4 SIビジネス ソリューション ビジネス 売上高 外部顧客への売上高 13,264,243 6,059,557 19,323,800 55,631 19,379,431 セグメント間の内部 売上高又は振替高 345 109,292 109,637 16,539 △ 126,177 13,264,588 6,168,849 19,433,438 72,170 △ 126,177 19,379,431 セグメント利益 628,784 502,952 1,131,737 26,613 1,158,350 セグメント資産 5,948,012 5,425,522 11,373,534 820,737 3,867,448 16,061,720 その他の項目 減価償却費 48,102 241,263 289,365 26,528 51,458 367,352 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 28,519 190,755 219,274 43 57,621 276,940 (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業及び売電事業であります。

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約214文字

(5) 販売実績 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称 販売高(千円) 増減率(%) SIビジネス 13,264,243 △7.1 ソリューションビジネス 6,059,557 24.5 その他 55,631 32.5 合計 19,379,431 1.0 (注)1 セグメント間の取引については、相殺消去しております。 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスク

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4 【事業等のリスク】 当 社グループが属する情報サービス産業においては、投資対効果に対する顧客の厳しい要求、内外の新規参入企業の増加等によって事業環境が大きく変化してきております。それに伴って受注条件が一段と厳しくなってきており、当社グループは日々熾烈な受注獲得競争を展開しております。 このような厳しい受注競争が継続する状況において、特に業績に影響を及ぼすと考えられる事業リスクについて、次のとおり把握、認識するとともに、必要に応じたリスクマネジメントを推進しております。 (1) プロジェクト管理について <リスク認識> 当社グループでは、一括請負契約による受託開発の場合、受注時に顧客の諸要件を確認し、作業工数及び外注金額等を検討した後、当社グループから見積金額及び納期等を顧客に提示し契約締結に至ります。 受注時には、契約に基づくプロジェクト単位毎に適正利益の確保に努めておりますが、業務の性質により、受注時に正確な要件・作業工数等の見積りが困難な場合もあります。そのため、諸要件の変更、若しくは作業工数及び外注金額等の変更により、受注時の想定利益額が変動したり、不採算プロジェクトが発生することで、業績に影響を与えることがあります。 <プロジェクトへのリスクマネジメント対策> 当社グループでは、プロジェクトのリスク管理に際して早期のリスク認識を最優先に、日常的モニタリングの状況と併せ、月次の定例会議を通じてリスク情報の迅速な把握に努めております。さらに、見積精度や作業範囲の明確化など、着手前にプロジェクト計画の精度向上を図るとともに、開発スキルや協力会社の選択等を含めた開発体制の妥当性を追求し、プロジェクト管理体制の強化に努めております。 (2) 人材の確保について <リスク認識> 当社グループでは、専門的な情報技術や業務知識を有する優秀な人材を確保することが重要となります。しかしながら、現在の情報サービス業界では人材の獲得競争が激しく、人材の確保・育成が計画通りに進まない可能性があります。その場合、事業推進に制約を受け、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 <人材確保へのリスクマネジメント対策> 当社グループでは、中長期ビジョンに基づく人材の定期採用と育成プログラムを設け、競争環境、事業推進に即応できる体制をとっております。また、一部開発においては、外注生産による技術者確保も併せ、需要に応じた柔軟な配置を行っております。 (3) 外注生産の活用について <リスク認識> 当社グループでは、一部の開発について、外注管理基準等に従い業務遂行上必要に応じて協力会社に外注生産することも進めております。この結果、外注比率は高くなっており、協力会社において質・量(技術力及び技術者数)が確保できない場合、経営成績へ影響を及ぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

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(3) セグメント別の研究開発概要 ソリューションビジネス(当連結会計年度の研究開発費 210百万円) ・メディアソリューション 電子テロップ中核技術の次世代化や、ラインナップ強化を目指した研究開発を実施しております。 ・GNSSソリューション これまで開発を行ってきた国産の衛星測位システムである準天頂衛星への対応に加え、各国の衛星測位システムにも対応した多周波マルチGNSS受信機の研究開発を実施しております。 ・AI・IoTソリューション 社会インフラ等で必要不可欠となるIoTサービス事業を強化するため、IoTサービスプラットフォームやセンサーモジュールといった基幹技術を自社ソリューションへ展開するための研究開発を実施しております。 ・公共ソリューション 全国の官公庁・自治体向けに、各種ドキュメントなどを扱う情報管理ソリューションの研究開発を実施しております。

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約3453文字

2 【主要な設備の状況】 当社グループのセグメントごとの状況は次のとおりであります。なお、提出会社においては、一事業所において複数のセグメント事業を行っているため、事業所毎に設備の状況を記載しております。 (1) セグメント内訳 平成29年3月31日現在 セグメントの名称 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) [外臨時社員] 建物 及び構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 SIビジネス 497,381 <2,741.75> 10,910 1,117,773 (7,997.46) 17,980 1,644,046 1,023 [31] ソリューションビジネス 691,554 <777.63> 85,103 944,794 (1,304.63) 46,371 1,767,824 238 [8] その他 48,919 <6.36> 271,053 336,488 (5,993.82) 279 656,742 小計 1,237,856 <3,525.74> 367,068 2,399,057 (15,295.91) 64,631 4,068,613 1,261 [39] 全社 [679.52] 521,281 <577.53> 15,516 1,421,894 (18,094.99) 36,706 1,995,398 95 [20] 合計 [679.52] 1,759,137 <4,103.27> 382,584 3,820,951 (33,390.90) 101,338 6,064,011 1,356 [59] (2) 提出会社 平成29年3月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) [外臨時 社員] 建物 及び構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 本社 (東京都世田谷区) SIビジネス、ソリューションビジネス、全社 開発設備 販売設備 管理設備 186,145 <908.01> 31,189 352,789 (541.05) 18,713 588,837 99 [16] コア第2ビル (東京都世田谷区) SIビジネス、ソリューションビジネス、全社 開発設備 販売設備 管理設備 [237.83] 612,473 7,980 1,728,412 (837.81) 15,720 2,364,587 283 [8] コアクラウドセンター コアR&Dセンター (川崎市麻生区) SIビジネス、ソリューションビジネス、全社 開発設備 販売設備 管理設備 463,024 671 616,006 (2,800.…

その他の有報本文

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配当政策

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3 【配当政策】 当社は経営の基本方針のもと、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けております。そのために、当社は継続的な成長と株主価値の最大化を目指すことで、企業発展の源泉としての利益確保に努めるとともに、株主の皆様に対して適正かつ安定した利益配分を継続することを目指しております。 こうした考え方から、連結ROEは10%以上の確保を目指すとともに、利益配分として、連結配当性向は30%以上を継続的に実現し続けることを目指しております。 当社の剰余金の配当は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり20円を期末配当とし、この結果、連結配当性向は34.8%となります。次期の剰余金配当につきましても、連結ベースで配当性向30%以上を基準に、業績予想の達成状況を勘案して決定する考えです。 内部留保金については、将来の経営基盤拡大に向けたM&A活動、新技術追求、新製品開発、戦略的な人材育成の原資とするほか、中長期的な成長戦略の原資としての有効活用及び業績向上と財務体質の強化を図り、株主の皆様のご期待に沿うよう努めていく所存であります。 (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円) 平成29年4月26日 取締役会決議 284,197 20.00 なお、 平成29年 4月 2 6 日取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株 ESOP 信託が保有する自社の株式に対する配当金 3 , 646 千円が含まれております。

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約301文字

5 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成29年3月31日現在 セグメントの名称 従業員数(人) SIビジネス 1,023 (31) ソリューションビジネス 238 (8) 共通部門 95 (20) 合計 1,356 (59) (注) 1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。 2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。 3 臨時従業員は、パートタイマー、嘱託社員及び契約社員であり、派遣社員を除いております。 4 共通部門は、管理部門等の従業員であります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約10610文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、ベンチャー精神を原点に「絶えず新たな付加価値を創出する」「高い倫理観をもって社会に貢献する」という2つの企業使命を掲げて常に前進し、その成果を通じて広く社会経済の発展に寄与していくことを企業理念としております。また、企業価値の向上に向けて社内外のステークホルダーから多様な意見を吸収し、経営の効率性、透明性、及び公正性を確保し、環境変化に迅速に対応する経営を目指しております。 当社は、この基本的な考え方のもと、企業活動の原点が株主、取引先、従業員等との共存共栄であることを認識し、会社法等の法令に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図っております。 なお、当社は、平成28年6月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付けをもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 ② 企業統治の体制 当社は、監査等委員会設置会社として監査等委員会の機能を有効に活用しつつ、コーポレート・ガバナンスをさらに充実させるための体制を以下のとおり構築しております。 当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名及び監査等委員である取締役4名(うち3名が社外取締役)で構成され、任期を1年(監査等委員である取締役は2年)とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するとともに、各年度における経営責任を明確にしており、社外取締役を招聘することで、取締役会の一層の活性化と公正で透明性の高い経営の実現を目指しております。 社外取締役の人選については、独立性に加え、当社の業務執行を客観的な視点で監督するとともに、企業経営に対して適切に助言するに相応しい豊富な知識・経験と高い見識を重視しております。 当社の取締役会は、月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。取締役会は、専ら全社レベルの業務執行の基本となる意思決定と業務執行の監督を担当し、業務執行の権限及び責任を大幅に執行役員に委譲しております。取締役会の決議により選任された執行役員は、取締役会が決定した方針に基づき業務を執行しております。グループ業務執行状況の確認と経営方針への意思統一のため、取締役、執行役員、主要な連結子会社社長及び議長指名を受けた者が参加する業務執行会議を月例開催するとともに、事業戦略の総合的な調整と経営課題解決のため、業務執行会議出席者に加えてグループの各部門長や管理職が参加する事業戦略会議も月例開催し、グループ経営執行の推進に努めております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約48文字

5 【経営上の重要な契約等】 当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約443文字

(6) 【所有者別状況】 平成29年3月31日現在 区分 株式の状況(1単元の株式数100株) 単元未満 株式の状況 (株) 政府及び 地方公共 団体 金融機関 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人 その他 個人以外 個人 株主数(人) 20 34 52 31 7,725 7,865 所有株式数 (単元) 12,111 2,151 53,275 1,467 79,319 148,326 1,980 所有株式数の割合(%) 8.17 1.45 35.92 0.99 0.00 53.48 100.00 (注) 1 自己株式624,722株は、「個人その他」に6,247単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。 2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP信託口・75609口)が所有する当社株式182,300株は「金融機関」に含めて記載しております。 3 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が900単元含まれております。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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