株式会社両毛システムズ

証券コード: 9691 / 対象年度: 2025 / 提出日: 2025-06-24
業種 情報・通信業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

情報処理関連事業を単一の事業として展開する企業です。公共事業と社会・産業事業の2つのセグメントに分かれており、政府主導の地方公共団体向け基盤システムの標準化や、ガス事業者向けの「GIOS」などのシステム販売、ITエンジニアリングサービス(AMOなど)を提供しています。データセンターを活用したクラウドサービスの提供も強化しており、安定した経営基盤を構築しています。

主な事業領域

情報処理関連事業を展開。公共セグメントでは自治体向けシステムの標準化対応や高度なSI案件、社会・産業セグメントでは製造業向けITエンジニアリングサービスやガス事業者向けシステム販売などを行う。

主な製品・サービス

  • ソフトウェア開発・システム販売
  • 情報処理サービス
  • システム機器・プロダクト関連販売
  • AMO(Application Management Outsourcing)サービス
  • GIOS®(ジーオス)

ビジネスモデル

ソフトウェア開発、システム構築、運用保守を含むITエンジニアリングサービスの提供、およびデータセンターを活用したクラウド・インフラ関連のサービス提供により収益を得る。

セグメント・事業構成

「公共事業」と「社会・産業事業」の2セグメント。いずれも情報処理関連事業として構成されるが、顧客市場によって区分されている。

戦略・方向性

10次中期経営計画(2023-2027)に基づき、「強化・拡大」「変革・成長」「構造改革」を推進。具体的には、公共システムの標準化対応、ITエンジニアリングの拡充、データセンターを活用したクラウドサービスの展開、および人的資本の向上と生産性向上のためのプロセス標準化に取り組む。

強みとして読み取れる点

  • 地方公共団体の基幹業務システムにおける強固な実績
  • ガス事業者向け「GIOS」の高い市場シェア
  • 自社データセンター(RSDC)を活用した安定的な収益構造
  • 高度なITエンジニアリングサービスの提供能力

課題として読み取れる点

  • 技術者不足を背景とした人材の確保と育成
  • 急速に高度化するICTインフラへの対応
  • サイバー攻撃や自然災害に対するリスク管理の強化

確認ポイント

  • データセンタービジネスの成長推移
  • ITエンジニアリングサービスの拡大状況
  • 人材確保・育成に向けた施策の効果
  • 公共セグメントにおける標準化対応の進捗

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント構成、経営戦略、課題が本文中に具体的に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 1 / 5

有報ナビによる整理

プロジェクト管理における品質・コスト・納期の不備による開発の遅延や中断、およびそれに伴う採算悪化(対応策:全社横断的なモニタリングと経営資源の再配分)、製品・サービスの欠陥による信頼低下や損害賠償等の発生(対応策:業務手順の標準化、品質管理強化)、高度なスキルを持つ人材の確保・育成難による事業運営への影響(対応策:福利厚生の充実、職場環境の整備)、サイバー攻撃等による情報漏えい・改ざんによる社会的信用の低下や損害賠償(対応策:ISMS/PMS認証取得、CSIRT活動)、コンプライアンス違反による信用失墜、および新価値創造に向けたソリューション提供が困難となるリスク。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社は10次中期経営計画に基づき、既存の公共・産業向けシステム強化に加え、データセンター活用やDX推進による新価値創造を追求しています。特にIT人材の確保と育成を最重要課題と位置づけ、技術力の向上と事業基盤の安定化の両立を目指す成長志向の強い経営姿勢が見られます。

成長方針

10次中期経営計画に基づき、「強化・拡大」「変革・成長」「構造改革」の3軸で推進。具体的には、公共・民間両分野でのシステム標準化対応、データセンター(RSDC)を活用した収歴安定化、DXや次世代モビリティ領域への研究開発投資、および高度な技術者の確保と育成に注力。

資本政策

事業運営に必要な流動性を自己資金および金融機関からの借入により安定的に確保することを基本方針とし、データセンター等の設備投資やソフトウェア開発への投資を計画的に実施。

リスク対応方針

プロジェクト管理の徹底によるQCD遵守、品質管理プロセスの標準化、ISMS/PSMS取得による情報セキュリティ強化、コンプライアンス教育の推進、および人材流出防止のための職場環境整備と高度な技術者への投資を実施。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社は、データセンター事業の強化とDX(生成AI、IoT等)の推進を両輪として成長戦略を描いており、公共・民間双方で強固な基盤を築いています。特に次世代モビリティやセキュリティ分野への積極的な技術投資により、単なるシステム提供から高度なソリューション提供へとシフトする意欲が見られます。

設備投資の方向性

データセンターの取得・運営によるインフラ基盤の強化、および老朽化した設備への更新投資。特に「所有から利用へ」という市場動向に合わせたクラウド・インフラ環境の整備に注力。

研究開発・商品開発

DX推進に向けた生成系AIやIoT、クラウド技術の取り込み、次世代モビリティ(自動運転、MBD)に関する研究開発、およびデジタル社会における新価値創造ソリューションの開発に重点を置く。

投資・変化テーマ

  • DX(デジタルトランスフォーメーション)
  • データセンター事業の拡大
  • 次世代モビリティ(自動運転、MBD)
  • サイバーセキュリティ
  • 生成系AIの活用

関連キーワード

  • 生成系AI
  • IoT
  • クラウドサービス
  • 自動運転
  • MBD(モデルベース開発)
  • 情報セキュリティ

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2024-04-01 〜 2025-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2025-06-24

財務情報

業績

売上高

224.86億円
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売上高
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営業利益

21.79億円
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経常利益

21.45億円
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税引前利益

22.24億円
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親会社帰属利益

15.7億円
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財政状態・流動性

総資産

247.36億円
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純資産

136.3億円
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株主資本

134.89億円
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現金及び現金同等物

41.15億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+22.09億円
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財務CF

-8.42億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

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文書情報を確認
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2024-04-01 〜 2025-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約295文字

3 【事業の内容】 当社グループは、当社(㈱両毛システムズ)及び連結子会社3社(㈱両毛ビジネスサポート、リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド、リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレーション)により構成されております。 当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますが、顧客の市場により、「公共事業」、「社会・産業事業」に区分しております。この区分は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。 [事業系統図] 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約740文字

(1) 経営方針 当社グループは、以下のとおり経営理念、行動理念や長期ビジョンを掲げ、社会や株主を含むステークホルダーの期待に応え、選ばれ続ける企業となることを目指しております。 <経営理念> わくわく感を大切にするRS ※ は 進化・発展を追求する組織を支援し、相互理解と信頼にもとづく調和のとれた社会を実現します。 わくわく感を大切にするRSは 様々な情報のやり取りに関するあらゆるしくみによって、より良いリレーションを創造します。 ※RS:両毛システムズ <行動理念> ・お客さまの笑顔を創造しよう ・今日とは違う明日を創造しよう ・新たな期待を創造しよう <長期ビジョン> 当社グループは、将来のありたい姿としてビジョン(RSビジョン)を掲げ、「真の情報サービス企業」となることを目指しております。 <中期経営方針> 当社グループは、ビジョン実現に向けた10次中期経営計画(2023~2027年度)を策定し、「グループの総合力を高め、社会課題の解決に取り組み、お客さまと共に成長する」ことを経営方針とし、取り組んでおります。 <10次中期経営方針> グループの総合力を高め、社会課題の解決に取り組み、お客さまと共に成長する ~「スピード」「変革」「新価値創造」~ 強化・拡大 ■既存ソリューションを強化・拡大する ■安定した事業基盤を築く 変革・成長 ■ITエンジニアリングを磨き、価値を提供する ■公共ビジネスモデルを変革する ■データ活用を推進し、新価値を創造する 構造改革 ■人的資本を高める ■体質を改善する ■パートナー戦略を推進する (2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標 当社グループは、連結営業利益額を経営の最重要指標と考えております。

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1689文字

(3) 経営環境及び会社の対処すべき課題 当社グループを取り巻く環境は、老朽化が懸念されるITシステムの刷新、コスト削減や利便性向上に向けたシステムのクラウド化等のニーズの高まりを背景とした積極的なIT投資が継続されるものと見受けられます。また、行政サービスのデジタル化に向けた動きでは、政府が進める地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化への取り組みの進展が見受けられます。 また、当社グループでは、既存ソリューションの強化、品質及び生産性向上に取り組み、お客さまとの信頼関係を強化できたことにより、大規模かつ高度なSI案件につなげることができましたが、人材面では、IT需要の高まりを背景に、技術者が不足するなか、成長に向けた人材確保やクラウドサービスなどのインフラ技術者やDXに必要な技術者の育成が急務となっております。 このような状況のなか、当社グループは、新価値の創造と顧客価値の最大化を目指す経営を推進し、当社グループビジョンの実現を目指してまいります。そして、10次中期経営方針を受け、「強化・拡大」、「変革・成長」、「構造改革」に取り組み、10次中期経営計画達成を目指してまいります。 ① 研究機能の充実 急速に高度化する技術を取り入れ、既存事業の深化、情報創造ソリューションの創造を図るため、研究機能を充実いたします。 ② データセンタービジネスの強化 ICTシステムは「所有から利用」へと使用環境が変化し、クラウドサービス利用は拡大しております。サイバー攻撃などの脅威や自然災害に伴うリスクへの対応等、事業継続に関わるソリューションサービスの需要も高まっております。当社グループは、安全なデータセンターを活用して、多様なサービスメニューを、すべてのお客さまに、ワンストップで提供できるようデータセンタービジネスの強化を図ってまいります。 ③ 製品・サービスの品質向上 今後も安定した製品・サービスを提供し続けるために、品質マネジメントシステムの継続的な改善を通して、品質向上に努めてまいります。 ④ 標準化の推進による生産性向上 ICTシステムの進化により、求められる開発技術や専門知識もより高度化、複雑化いたします。業務プロセスや開発プロセスの標準化を推進し、生産性向上を図ってまいります。 ⑤ セキュリティソリューションサービスの充実 ネットワーク社会の進化とともに、外部からの侵入防止、内部からの情報漏えい対策など、セキュリティ対策が経営上の重要な課題となっております。当社はセキュリティ対策の様々な経験を活かし、ネットワークを安全かつ効率的に維持するソリューションサービスの充実を図ってまいります。 ⑥ 人材の確保・育成 新技術の実用化を契機として、ICTインフラは急速に進化するものと予測されています。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約4856文字

4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (経営成績等の状況の概要) 当連結会計年度における当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 (1) 経営成績 当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資には引き続き持ち直しの動きがみられ、企業収益も総じて改善されるなど、緩やかな回復基調が見受けられました。しかしながら、円安を背景とした原材料やエネルギー価格をはじめとした諸物価の上昇、不安定な国際情勢、地政学リスクへの警戒など、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 情報サービス産業におきましては、老朽化が懸念されるITシステムの刷新、コスト削減や利便性向上に向けたシステムのクラウド化等のニーズの高まりを背景に、積極的なIT投資が見受けられました。また、行政サービスのデジタル化に向けて、政府が進める地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化への取り組みが進展し、一部の自治体で標準準拠システムへの移行が開始されました。 このような状況のなか、当社グループでは、10次中期経営計画(2023~2027年度)の2年目を迎え、「グループの総合力を高め、社会課題の解決に取り組み、お客さまと共に成長する」という方針のもと、「スピード」「変革」「新価値創造」をキーワードとして、「強化・拡大」、「変革・成長」、「構造改革」の3つの重点施策に取り組み、受注拡大、製品・サービス強化、ならびに収益構造の改善を推進してまいりました。 「強化・拡大」では、公共事業セグメント、社会・産業事業セグメントともに堅調に推移し、売り上げ、利益に貢献いたしました。具体的には、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化対応として、標準準拠システムに移行するためのプロジェクト体制を整備し、一部の自治体でシステムが稼働いたしました。また、ガス事業者向け「GIOS ® (ジーオス)」のシステム拡販によって、市場シェアを拡大するなど、既存事業の深化を推進し、事業基盤の安定化に取り組んでまいりました。 「変革・成長」では、新たな技術や市場ニーズに対応するため、技術者の確保と育成に取り組み、車載系組込ソフトウェア開発支援業務や製造業向けAMOサービス ※1 などのITエンジニアリングサービスの拡大につなげました。また、データを活用した新価値創造の取り組みでは、テレメータリングサービスの展開に加え、電力スマートメーター通信網を活用した水道使用量の自動検針及びデータ利活用に関する共同実証実験に、継続して参画してまいりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約915文字

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報 前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 ) (単位:千円) 報告セグメント 合計 調整額 (注)1 連結財務諸表 計上額 (注)2 公共事業 社会・産業事業 売上高 ソフトウェア開発・システム販売 2,089,189 5,095,952 7,185,141 7,185,141 情報処理サービス 5,395,882 2,708,749 8,104,631 8,104,631 システム機器・プロダクト関連販売 1,440,598 1,374,723 2,815,322 2,815,322 その他の情報サービス 37,929 27,801 65,731 65,731 顧客との契約から生じる収益 8,963,600 9,207,227 18,170,827 18,170,827 その他の収益 外部顧客への売上高 8,963,600 9,207,227 18,170,827 18,170,827 セグメント間の内部 売上高又は振替高 8,963,600 9,207,227 18,170,827 18,170,827 セグメント利益 1,667,598 2,106,046 3,773,644 △ 1,923,465 1,850,179 セグメント資産 5,633,456 5,777,832 11,411,288 10,428,909 21,840,198 その他の項目 減価償却費 248,669 573,379 822,048 24,225 846,273 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 340,804 284,036 624,840 3,097,403 3,722,244 (注) 1.調整額は以下のとおりであります。 (1) セグメント利益の調整額 △1,923,465千円 には、各報告セグメントに配分していない製造補助部門費 △198,012千円 及び全社費用 △1,725,452千円 が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

主要な顧客・販売先

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2. 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績のうち、当該販売実績の総販売実績に対する割合が 10%未満の相手先につきましては記載を省略しております。 (重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定) 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。 連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

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3 【事業等のリスク】 当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況に重大な影響を及ぼす可能性のある主要なリスクには、以下のようなものがあります。ただし、これらは当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではありません。 なお、将来に関する事項の記載につきましては、本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 (1) プロジェクト管理に関するリスク 当社グループの主力事業の一つであるソフトウェア開発・システム販売分野の商談プロジェクトは、お客さまからの信頼獲得、事業収益を確保する上で、品質(Q)・コスト(C)・納期(D)を厳守することが最重要事項であると認識しております。さらに、昨今、システムの高度化・大型化を背景にプロジェクトマネジメントの質的な向上が不可欠であると認識しております。このようなことから、当社グループが特に重要と判断したプロジェクトについては、通常のプロジェクトマネジメントのほか、全社横断的にプロジェクトをモニタリングしながら、必要に応じて経営資源を再配分してQCDの厳守に努めております。 しかしながら、想定外の事態の発生等により、開発プロジェクトの遅延、中断による採算悪化を招き、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 製品やサービスの欠陥や瑕疵に関するリスク 当社グループは、お客さまに安心して製品・サービスをご利用いただくために、ソフトウェア開発プロセスの各工程及び運用サービスなど業務の手順に対する標準化、品質管理強化を進め、製品・サービスの品質向上に努めております。 しかしながら、想定外の事態の発生等により、計画通りの品質を確保できない場合、製品補修、リカバリ作業、お客さまへの補償、機会損失等が発生し、当社グループの社会的信用の低下や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 (3) 人材の確保・育成に関するリスク 当社グループは、お客さまに選ばれる製品・サービス及びソリューションを提供し続けるため、優秀な従業員の確保・定着を図ることが重要となります。 このため、当社グループでは、専門的な知識や高度なスキルを有する人材の採用や育成に注力しております。 また、福利厚生の充実、職場環境の整備を通して働きやすい環境の向上に努めております。 しかしながら、優秀な人材が多数離職したり、新規に採用することができなかった場合、当社グループの事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 (4) 情報セキュリティに関するリスク サイバー攻撃等による情報漏えい・消失等の脅威は年々複雑化・巧妙化し、セキュリティ技術の高度化も引き続き求められております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

サステナビリティ

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(2) サステナビリティに関する取り組み 当社グループのサステナビリティに関する取り組みは、次のとおりであります。 取り組む課題 基本方針 2030年目標 気候変動への対応 ソリューション提供を通じて、環境負荷低減に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献します ・RSのDC利用 「新規展開:500社」 ・DXソリューション 「提供数:1,000」 安全・安心な デジタル社会の実現 サイバーセキュリティ対策ソリューションや災害に強いインフラ構築を通じて、大切な情報資産を守り、安定運用を確保することで安全・安心なデジタル社会の実現に貢献します ・セキュリティサービス 「展開:500社」 働き方改革 既存のお客さまを大切に、新たな働き方で新価値創造と持続的な成長を実現します ・人を活かす 新たなしくみの取組み ダイバーシティ推進 多様性を尊重し、全ての社員が心身の健康を保ち、働く場所や時間、従事する業務内容などの制約に関わらず個々の能力を最大限に発揮し続けられる雇用環境を整備します 地域活性化 地域や社会を取り巻く様々な課題解決に向け、地域の皆さまに寄り添って持続可能なまちづくりを支援します ・地域活動参加 ・新事業の創出 公正な事業活動の推進 CSRを実践するための行動規範である「私たちの守るべき行動」の実践を通じて、社会の期待に応え、信頼され続ける企業を目指します ・経営理念浸透 ・倫理規範浸透 (3) ガバナンス 当社グループは、サステナビリティに関する重要な経営判断を取締役会で決定しております。また、サステナビリティに関する方針の策定や取り組み課題の選定など重要事項は、取締役会から委任された経営に関する重要事項の協議、決定を行う常務会において協議等を行い、取締役会へ適宜報告しております。環境に関する取り組みについては、環境マネジメントシステムであるISO14001認証を取得し、プロセスによる統制管理を行っております。人的資本に関する重要事項については、常務会や人事会議にて協議等を行い、必要に応じて取締役会へ報告しております。 (4) リスク管理 当社グループは、サステナビリティに関するリスク管理について、代表取締役社長が議長を務める常務会、関係会社経営会議を通じて、当社グループにおいて発生し得る損失の危険に対応するための取り組みの検討や具体的な指示を、当社グループ内へ展開しております。 (5) 人材戦略ならびに指標及び目標 当社は、中長期的に企業価値を向上させ、持続的に成長するために、その原動力となる人材の多様な視点や価値観を尊重し、能力を最大化することが重要と考え、人材の育成と社内環境の整備及び多様な人材の確保を進めてまいります。 当社の人材育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は以下のとおりであります。…

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約965文字

6 【研究開発活動】 当社グループは、経営理念に基づき、「RSビジョン」の実現に向けて、持続可能な成長及び10次中期経営計画達成を目指し、ICTソリューションを通じて社会課題の解決に取り組み、地域や社会の進化・発展に貢献することをテーマとして研究開発活動を進めております。 当連結会計年度における、研究開発費の総額は、 65,075 千円であり、主な研究開発は次のとおりであります。 (1)DX(デジタル・トランスフォーメーション)に関する研究開発 様々な情報通信インフラを活用したIoTの進化を背景としたICTの裾野の拡がりや生成系AI(人工知能)、クラウドサービスなどの高度化する技術を取り入れ、既存事業の深化、情報創造ソリューションの創出を目指し、仮説立案・検証、要素技術に関する研究、プロトタイプの開発及び人材育成に取り組んでおります。 (2)次世代モビリティに関する研究開発(社会・産業事業セグメント) 人の暮らしに快適な移動手段を提供するモビリティや物流分野におけるモビリティに関する環境技術、自動運転技術、自律走行技術の研究、検証、プロトタイプの開発及び人材育成に取り組んでおります。 群馬大学との産学連携による共同研究、MBD推進センター ※ への参画などを通して、自動運転を含めた制御システムの技術を経験したエンジニアの育成を図りながら、次世代モビリティ社会の実現と地域への貢献を目指しております。 ※MBD推進センター:2015年度より経済産業省主導で「自動車産業におけるモデル利用のあり方に関する研究会」として活動し、とりまとめてきた「SURIAWASE2.0の深化」 -自動車産業におけるモデルベース開発 の産学官共同戦略的プロジェクト の方針-を民間主体で継承し、全体最適で高度なモノづくりを、手戻りなく高効率で行える、モビリティ社会の最先端の開発コミュニティの実現を目的として設立。 (3) デジタル社会実現に向けた 研究開発 情報を利活用して豊かで暮らしやすいまちづくり及び生産性の高いものづくりを支援するソリューションビジネスの創出を目指し、仮説立案・検証、要素技術に関する研究、プロトタイプの開発及び人材育成に取り組んでおります。 0103010_honbun_0896300103704.htm

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約1043文字

2 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 2025年3月31日 現在 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 帳簿価額 従業員数 (名) 建物及び 構築物 (千円) 工具、器具 及び備品 (千円) 土地 (千円) (面積㎡) リース資産 (千円) ソフト ウエア (千円) その他 (千円) 合計 (千円) 本社 (群馬県 桐生市他) 公共事業 社会・産業事業 全社 本社設備他 963,426 757,525 61,882 (20,405) 748,088 158,400 136,779 2,826,102 650(141) 東京支社 (東京都 千代田区) 公共事業 社会・産業事業 全社 事務所他 1,104 1,990 3,094 2(―) 太田開発センター他 (群馬県 太田市他) 社会・産業事業 開発用 事務所他 15,762 10,181 29,206 55,149 53(―) 仙台開発センター (宮城県 仙台市) 社会・産業事業 開発用 事務所他 16,734 6,873 72 23,679 16(―) 中部サポートセンター (愛知県 豊橋市他) 社会・産業事業 サポート用事務所 3,207 6,479 9,686 13(―) 西日本サポートセンター (広島県 広島市) 社会・産業事業 サポート用 事務所 4,521 1,541 6,062 2(―) 両毛システムズデータセンター (群馬県 太田市) 公共事業 社会・産業事業 全社 データセンター 3,008,233 211,928 403,886 (17,409) 798,457 21,191 326 4,444,023 2(―) (注) 1.帳簿価額には、建設仮勘定及びソフトウエア仮勘定は含めておりません。 2.帳簿価額のうち「リース資産」は有形固定資産及び無形固定資産におけるリース資産の合計であります。 3.帳簿価額のうち「その他」は機械及び装置、車両運搬具、借地権等の合計であります。 4.現在、休止中の主な設備はありません。 5.本社には、貸与中の建物を含んでおり、旧本社建物の一部を親会社である㈱ミツバに貸与しております。 6.本社には、賃借中の土地19,180㎡を含んでおり、そのうち、建物の敷地部分と駐車場の一部は親会社である㈱ミツバより賃借しております。 7.従業員数の( )は、年間平均臨時雇用者数を外書きとしております。 (2) 国内子会社 重要な設備はありません。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約575文字

3 【配当政策】 当社は、事業収益やキャッシュ・フローの状況を勘案し、経営基盤の強化と、企業価値向上に向けた中長期的投資などの内部留保を考慮しつつ、総合的な判断により、適正な株主配当に努めてまいります。 当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回行うことを基本的な方針としており、剰余金の配当の決定機関は、2009年6月25日開催の第40回定時株主総会において、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令で別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨の定款変更を決議しております。 この基準に基づき、2024年度の配当金は、当期の利益状況を鑑み、1株当たり 42円 (うち中間配当 20円 )とさせていただきました。 また、内部留保金につきましては、データセンタービジネスの強化、ICTの裾野の拡がりやAIをはじめとした急速な技術革新への対応、製品・サービスの品質向上、高度な技術者の確保・育成への積極的な投資に有効活用してまいります。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円) 2024年10月22日 取締役会決議 69,972 20 2025年5月13日 取締役会決議 76,970 22

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約281文字

5 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2025年3月31日 現在 セグメントの名称 従業員数(名) 公共事業 385 ( 245 ) 社会・産業事業 489 ( 69 ) 全社(共通) 157 ( 28 ) 合計 1,031 ( 342 ) (注) 1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。)であります。 2.従業員数の( )は、年間平均臨時雇用者数を外書きとしております。 3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約7469文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社における、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の向上にむけ、すべてのステークホルダーに対する経営の透明性と公平性の確保、及び経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる機動的な意思決定を行える経営機能の強化がコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。 ② 企業統治の体制 (取締役会) 取締役会は社外取締役3名を含む9名(本有価証券報告書提出日現在)の取締役(監査等委員を含む)で構成されており、重要な経営の意思決定及び経営の監視・監督を行っております。 議長 代表取締役社長 北澤 直来 メンバー 取締役 山崎 信宏、藤野 修二、上山 和則、大澤 実、 常勤の監査等委員である取締役(以下、常勤監査等委員という) 福田 哲夫、 監査等委員である社外取締役 星野 陽司、小島 昇、竹原 朋子 ※2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は社外取締役3名を含む9名(監査等委員を含む)となる予定です。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「代表取締役選任の件」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の取締役会の構成員については、以下の9名となる予定です。 議長 代表取締役社長 北澤 直来 メンバー 代表取締役 山崎 信宏、藤野 修二、 取締役 大澤 実、上山 和則、 常勤監査等委員 福田 哲夫、 監査等委員である社外取締役 星野 陽司、小島 昇、竹原 朋子 なお、取締役会は、原則毎月1回開催され、当事業年度の開催状況及び個々の取締役の出席状況は、次のとおりです。 氏名 開催回数 出席回数 北澤 直来 15回 14回 山崎 信宏 15回 15回 藤野 修二 15回 15回 上山 和則 15回 15回 大澤 実 15回 15回 福田 哲夫 15回 15回 星野 陽司 15回 14回 小島 昇 15回 15回 竹原 朋子 15回 15回 取締役会における、具体的な検討内容として、10次中期経営計画(2023~2027年度)における、各事業セグメントの取り組み状況を確認、監督するとともに、重要な投資案件や2027年度を最終年度とする中期経営計画のローリングに関する進捗状況等の確認に際しての議論 や単年度計画の決議及び収益計画の修正等について 審議等を行いました。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約22文字

5 【重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約610文字

(6) 【大株主の状況】 2025年3月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%) ㈱ミツバ 群馬県桐生市広沢町1-2681 1,795 51.30 ㈱横浜銀行 (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1(東京都中央区晴海1-8-12) 173 4.95 ヨシダ トモヒロ 大阪府大阪市淀川区 105 3.00 日野 貞実 群馬県桐生市 70 2.01 光通信㈱ 東京都豊島区西池袋1-4-10 67 1.92 セコム損害保険㈱ 東京都千代田区平河町2-6-2 65 1.85 両毛システムズ従業員持株会 群馬県桐生市広沢町3-4025 63 1.81 ㈲サンフィールド・インダストリー 群馬県桐生市巴町2-1890-18 59 1.68 CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC /UCITS CUSTOMERS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) 1-3 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS FRANCE (東京都中央区日本橋3-11-1) 42 1.20 桐生瓦斯㈱ 群馬県桐生市仲町3-6-32 40 1.15 ㈱柳栄精工 群馬県桐生市広沢町7-5050-1 40 1.15 2,522 72.10

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100W2PO 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2025
使用モデル
gemma4:12b

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