事業の内容
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3 【事業の内容】 当社グループは、当社、子会社23社および関連会社12社で構成され、その主な事業内容と当社および主要な関係会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりであります。 なお、当連結会計年度から報告セグメントの区分を変更しております。変更の内容は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。 セグメント 主な事業 主要な関係会社 基幹化学品事業 カセイソーダ、カセイカリ、次亜塩素酸ソーダなどの電解製品、硫酸、工業用ガス、アクリル酸、アクリル酸エステルなどのアクリルモノマー等の製造販売 東亞テクノガス㈱ 大分ケミカル㈱ トウアゴウセイ・シンガポール・ ピーティーイー・リミテッド MTエチレンカーボネート㈱ 中部液酸㈱ 他関連会社7社 ポリマー・オリゴマー事業 アクリルポリマー、高分子凝集剤、光硬化型樹脂などのアクリルオリゴマー等の製造販売 MTアクアポリマー㈱ 東昌化学股份有限公司 台湾東亞合成股份有限公司 張家港東亞迪愛生化学有限公司 トウアゴウセイ・タイランド・ カンパニー・リミテッド 接着材料事業 瞬間接着剤、機能性接着剤等の製造販売 アロン包装㈱ トウアゴウセイ・アメリカ・インク エルマーズ・アンド・トウアゴウセイ・ カンパニー 東亞合成(珠海)有限公司 トウアゴウセイ・ホンコン・リミテッド 高機能無機材料事業 高純度無機化学品、無機機能材料等の製造販売 子会社1社 他関連会社1社 樹脂加工製品事業 管工機材製品、建材・土木製品、ライフサポート製品、エラストマー等の製造販売 アロン化成㈱ 他子会社2社 その他の事業 輸送事業、商社事業等 東亞物流㈱ 東亞興業㈱ 北陸東亞物流㈱ 四国東亞物流㈱ ㈱TGコーポレーション 東亞ビジネスアソシエ㈱ 他関連会社2社 以上に述べた事項を系統図に示すと、次のとおりになります。
経営方針・経営戦略・対処すべき課題
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/ 原文長 約5685文字
3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループは、「化学事業を通じてより多くの人々とより多くの幸福を分かち合う」という企業理念のもと、新製品・新事業の創出による持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。 当連結会計年度末現在における当社グループを取り巻く経営環境につきましては、日本経済は、好調な雇用・所得環境を背景に個人消費が持ち直すなど緩やかな回復が続くと見込まれます。また、世界経済は、金融資本市場の変動や米国における保護主義の高まりなどが懸念されますものの、各国経済の堅調な伸びに支えられ、景気は回復基調を維持するものと期待されます。化学業界におきましては、原油をはじめとした資源価格の上昇は利益圧迫要因となりますが、世界的に底堅い景気に支えられた好調な需要は当面続くと思われます。 当社グループは、2025年のグループビジョンを策定し、そのビジョンを実現するための第一歩として、2017年から2019年までの3年間を対象とする中期経営計画「成長への軌道2019」を実行しております。本中期経営計画2年目となる2018年は、下記の事項に重点的に取り組み、成長に向けた歩みを確かなものといたします。 ①新製品・新事業の創出 顧客ニーズに基づく継続的な新規テーマの発掘と早期実績化を図ります。 ②海外事業展開の加速 トウアゴウセイ・タイランドの第1期プロジェクトを着実に立ち上げ東南アジア市場における高付加価値事業を拡大するとともに、M&Aなど成長投資案件の探索を進めます。 ③経営基盤の強化 基幹事業の抜本的改革、グループ全体の間接業務の効率化を進めるとともにCSRマネジメントを徹底し、経営基盤のさらなる強化に努めます。 <2025年のグループビジョン> ・技術と高付加価値製品で存在感のある化学企業グループ ・国内外で生産販売活動を展開している海外売上高比率25%以上の化学企業グループ ・事業拡大を担う優秀で意欲的な社員を豊富に擁する化学企業グループ ・安定した収益基盤を有する売上高2,000億円以上の化学企業グループ <中期経営計画「成長への軌道2019」連結数値目標> 平成31(2019)年目標 売上高 1,550億円 営業利益 180億円 売上高営業利益率 11.…
対処すべき課題
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3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 当社グループは、「化学事業を通じてより多くの人々とより多くの幸福を分かち合う」という企業理念のもと、新製品・新事業の創出による持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。 当連結会計年度末現在における当社グループを取り巻く経営環境につきましては、日本経済は、好調な雇用・所得環境を背景に個人消費が持ち直すなど緩やかな回復が続くと見込まれます。また、世界経済は、金融資本市場の変動や米国における保護主義の高まりなどが懸念されますものの、各国経済の堅調な伸びに支えられ、景気は回復基調を維持するものと期待されます。化学業界におきましては、原油をはじめとした資源価格の上昇は利益圧迫要因となりますが、世界的に底堅い景気に支えられた好調な需要は当面続くと思われます。 当社グループは、2025年のグループビジョンを策定し、そのビジョンを実現するための第一歩として、2017年から2019年までの3年間を対象とする中期経営計画「成長への軌道2019」を実行しております。本中期経営計画2年目となる2018年は、下記の事項に重点的に取り組み、成長に向けた歩みを確かなものといたします。 ①新製品・新事業の創出 顧客ニーズに基づく継続的な新規テーマの発掘と早期実績化を図ります。 ②海外事業展開の加速 トウアゴウセイ・タイランドの第1期プロジェクトを着実に立ち上げ東南アジア市場における高付加価値事業を拡大するとともに、M&Aなど成長投資案件の探索を進めます。 ③経営基盤の強化 基幹事業の抜本的改革、グループ全体の間接業務の効率化を進めるとともにCSRマネジメントを徹底し、経営基盤のさらなる強化に努めます。 <2025年のグループビジョン> ・技術と高付加価値製品で存在感のある化学企業グループ ・国内外で生産販売活動を展開している海外売上高比率25%以上の化学企業グループ ・事業拡大を担う優秀で意欲的な社員を豊富に擁する化学企業グループ ・安定した収益基盤を有する売上高2,000億円以上の化学企業グループ <中期経営計画「成長への軌道2019」連結数値目標> 平成31(2019)年目標 売上高 1,550億円 営業利益 180億円 売上高営業利益率 11.…
セグメント関連
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(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産の設備投資額であります。 3 セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 4 減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。 当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) (単位:百万円) 報告セグメント その他 (注)1 合計 調整額 (注)2 連結財務諸 表計上額 (注)3 基幹化学 品事業 ポリマー・ オリゴマー 事業 接着材料事業 高機能 無機材料 事業 樹脂加工 製品事業 売上高 外部顧客への売上高 66,630 28,096 12,010 7,791 26,828 141,358 3,350 144,708 144,708 セグメント間の内部 売上高又は振替高 3,223 1,339 478 42 19 5,104 7,115 12,219 △ 12,219 69,853 29,436 12,489 7,834 26,848 146,462 10,465 156,927 △ 12,219 144,708 セグメント利益 5,795 4,429 2,659 2,397 1,946 17,228 218 17,446 17,453 セグメント資産 59,442 24,057 12,007 6,773 43,842 146,124 1,511 147,636 91,702 239,338 その他の項目 減価償却費 4,421 912 413 456 1,093 7,297 70 7,367 577 7,944 のれんの償却額 持分法適用会社への 投資額 712 100 812 812 812 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 3,389 3,123 408 395 2,481 9,798 80 9,879 342 10,221 (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新規製品の研究開発事業、輸送事業、商社事業等を含んでおります。 2 調整額は以下のとおりであります。 (1) セグメント利益の調整額は、主にセグメント間取引消去によるものです。
主要な顧客・販売先
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/ 原文長 約308文字
(3) 販売実績 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称 金額(百万円) 構成比(%) 前年度比(%) 基幹化学品事業 66,630 46.0 9.8 ポリマー・オリゴマー事業 28,096 19.4 5.2 接着材料事業 12,010 8.3 3.1 高機能無機材料事業 7,791 5.4 16.2 樹脂加工製品事業 26,828 18.5 1.4 その他の事業 3,350 2.4 6.1 合計 144,708 100.0 6.9 (注) 1 総販売実績に対し10%以上に該当する販売先はありません。 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。