株式会社セック

証券コード: 3741 / 対象年度: 2019 / 提出日: 2019-06-27
業種 情報・通信業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

リアルタイム技術を核とした情報サービス企業です。高度な信頼性が求められるシステム(割り込み、優先、並行処理)を駆使し、社会基盤、宇宙先端、モバイルネットワーク、インターネットの4つのビジネスフィールドで、高度な信頼性が求められるシステムを開発・提供しています。

主な事業領域

リアルタイム技術を用いた高度な信頼性が求め用されるシステムの開発・提供

主な製品・サービス

  • リアルタイムソフトウェア
  • 社会基盤システム
  • 宇宙先端システム
  • モバイルネットワークシステム
  • インターネットシステム

ビジネスモデル

高度な信頼性が求められるシステムにおいて、QCD(品質・価格・納期)の徹底とイノベーションによる差別化で収益を得る。

セグメント・事業構成

単一セグメント(情報サービス事業)をビジネスフィールド(BF)別に分類:社会基盤システム、宇宙先端システム、モバイルネットワーク、インターネット

戦略・方向性

「QCD&I」をスローガンに、QCDの徹底とイノベーションによる差別化、オープン・イノベーションの推進、および先端技術の教育・研究開発への投資。

強みとして読み取れる点

  • 高度な信頼性が求められるリアルタイム技術の専門性
  • 幅広いビジネスフィールド(社会基盤、宇宙、モバイル、ネット)への展開
  • 高い売上高営業利益率の維持(2桁の維持)

課題として読み取れる点

  • 安定した事業成長と収益の確保(不採算プロジェクトの回避)
  • 優秀な人材の確保と育成(「学ぶ組織」の構築)
  • 技術進歩の速い分野での先行投資と短期的な業績確保の両立

確認ポイント

  • 先端技術(ロボット、モバイル決済)の成長寄与度
  • オープン・イノベーションによる新価値創造の進捗
  • 人材育成と教育体制の充実度

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、戦略、課題、主要なビジネスフィールドが詳細に記載されており、分析に十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

問題プロジェクト(納期遅延、過大勤務等)の発生による不採算化や信頼失墜。大型プロジェクトにおける工期・予算管理の難易度と、技術者の確保・育成への依存。受注価格水準の低下に対するQCD改善活動による対応。新規技術採用時の見積もりミスによる収益悪化リスク。公的セクターの予算変動や競争入札による落札失敗のリスク。主要取引先への高い売上依存度。セキュリティ事故、賠償責任(保険で対応)、工事進行基準における原価見積りの不確実性。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

リアルタイム技術に特化した高度な専門性を持ち、安定した経営基盤と高い収益性(営業利益率10%以上維持)を両立。IoTやAIといった成長分野への積極的な研究開発投資を通じて、単なる受託から高付価値化されたソリューション提供へとシフトする戦略が明確。

成長方針

「QCD&I」をスローガンに、品質・価格・納期への対応力強化に加え、イノベーション(新技術、標準量技術、ソリューション製品等)の創出と活用による差別化。特にIoT、AI、ロボット分野での研究開発強化と産学官連携を通じた高付加価値化。

資本政策

安定した経営基盤に基づく収益向上と、手元資金の変動を平準化し突発的な需要に対応するための短期借入を含む適切な資金管理。配当による株主還元も実施。

リスク対応方針

プロジェクト管理の徹底による不採算案件の回避、品質マネジメントシステムの運用、人材確保・育成のための教育制度充実、および高度なセキュリティ対策(ISO/IEC 27001等)の実施。また、外部パートナーとの連携によるリソース確保。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社はリアルタイム技術に特化した高度なソフトウェア開発企業。IoT、AI、ロボットといった成長分野において大学や公的機関との連携を通じた積極的な研究開発投資を行っており、特にロボット制御の標準化(RTミドルウェア等)や自動走行などの先端領域で強みを持つ。高い利益率を維持しつつ、技術革新による差別化と将来の需要構造の変化への対応を重視する戦略をとっている。

設備投資の方向性

ソフトウェア開発環境の整備および強化に向けた投資を実施。自社利用ソフトウェアを含む設備投資を継続。

研究開発・商品開発

IoT、AI、ロボットを主要テーマとし、大学や研究機関との共同研究を通じて高度な技術(RTミドルウェア、ROS等)の獲得と新ビジネスモデルの創出に注力。特に自動走行やサービスロボット分野での先端技術への投資を継続。

投資・変化テーマ

  • リアルタイム技術
  • IoT
  • AI(人工知能)
  • ロボット制御システム
  • 自動走行
  • 高度な信頼性が求められるシステム

関連キーワード

  • 割り込み処理
  • 優先処理
  • 並行処理
  • RTミドルウェア
  • ROS
  • コンピュテーションビジョン
  • フォグコンピューティング
  • センサーベースシステム

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分単体 対象期間2018-04-01 〜 2019-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2019-06-27

財務情報

業績

売上高

59.81億円
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売上高
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営業利益

8.23億円
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経常利益

8.89億円
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税引前利益

8.89億円
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当期利益

6.14億円
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財政状態・流動性

総資産

70.42億円
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純資産

57.94億円
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株主資本

57.73億円
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現金及び現金同等物

26.99億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+3.98億円
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投資CF

-1.33億円
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-2.35億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
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raw selection status
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約2448文字

3【事業の内容】 当社は、情報サービス事業の単一セグメントであり、セグメント情報を記載していないため、ビジネスフィールド別に記載しております。当社では、情報サービス事業のビジネスを事業分野別に分類したものを、ビジネスフィールドと呼んでおり、本文中では「BF」と略しております。 (1) 当社の事業内容について 当社は、リアルタイムソフトウェアの提供を主体とするリアルタイム技術専門会社です。 当社では、リアルタイム技術を「時々刻々と変化する外界と密接な相互作用を持ったコンピュータシステムを開発する技術」と定義しており、ユビキタス社会の基盤技術と位置づけております。 ①リアルタイム技術について コンピュータは、センサーなどの入力データを、予めプログラミングされた処理を実行して、その結果を制御データとして出力する装置ですが、自然現象を入力とするようなシステムを設計する技術を「リアルタイム技術」といいます。自然現象をセンサーなどで計測して処理をする「センサーベースシステム」や「計測制御システム」などと呼ばれるシステムの設計技術です。 この自然現象は、突然発生したり、集中したり、どんな順序で発生するかが予測できず、また、再現性もありません。このような事象に対して、迅速に対応し、24時間連続で動き、再現性がない事象であってもトラブルを解析できなければならない、高度な信頼性が求められるシステムがリアルタイムシステムです。このリアルタイムシステムは「割り込み処理」「優先処理」「並行処理」といったリアルタイム技術の特有な処理を用いて開発します。 (a) 割り込み処理 割り込みとは、ソフトウェアの処理とは非同期に発生するイベントで、システムに対して決められた電気信号(割り込みイベント)が入ると、現在実行している処理を一時停止させて、割り込みイベントに対応した処理をするものです。 例えばスマートフォンであれば、電話の着信や緊急地震速報の受信、タッチパネル操作やスイッチ・ボタン操作などが割り込み処理に該当します。 (b) 優先処理 リアルタイムシステムでは、時間内に処理を完了させるため、各処理に優先度を設定して、優先度の高い順に実行することができます。優先処理には、優先度の高いものから順に実行する方式のほか、締め切り時刻(デッドライン)が早い処理から順に実行する方式や、処理時間の短いものから順に実行する方式があります。 スマートフォンで例えると、ブラウザでホームページを閲覧している時に電話の着信があった場合に着信の画面に切り替わるのは優先度を高く設定しているためです。緊急地震速報の受信はさらに高い優先度が設定されており、どのような処理中であっても最優先されることになります。 (c) 並行処理 並行処理は、見かけ上、コンピュータに複数の処理を並列動作させるようにするための仕組みです。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約885文字

(2) 経営戦略 当社は、「QCD&I」―――QCD(品質・価格・納期)を窮め、I(イノベーション)で飛躍する。―――をスローガンとして、主体的なビジネスに取組んでおります。 基本的な事業基盤として、お客様からの厳しいQCD改善要請への対応力を強化し、そのうえで、それ以上のイノベーション努力でニューエレメント(革新的技術、標準化技術、ソリューション製品、特許など知的財産権、新ビジネスモデルなど)を産みだし、このニューエレメントを核としたビジネスで他社差別化を図って飛躍していくことを基本方針としております。 お取引先展開としては、訴求力あるニューエレメントでお取引先を開拓し、開拓後は、強力なQCD対応力などで高いお客様満足度を獲得してリピートオーダーに確実に繋げ、横展開・深掘りで量的拡大を図り、こうしたお取引先毎の新たな成長曲線を重ね合わせていくことで会社全体での成長を実現することを基本方針としております。 また、イノベーションの連鎖を断つことなくニューエレメントを継続的に得ていくために、「ユビキタス」をテーマとして研究開発・製品開発活動を強化し、また大学や企業などとの共同研究を積極的に推進してまいります。 (3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社では、会社理念の方針のひとつである「質重視経営」の成果は売上高営業利益率に表れると考え、売上高営業利益率2桁を維持するよう努力してまいります。 (4) 経営環境 IoTの時代になり、その本質は、「モノのサービス武装」と「サービスのモノ武装」により、様々な業界の境界がなくなり、境界なき協業と想定外のライバルが出現することであります。ソフトウェア業界は、今までお客様の効率化や生産性向上に寄与してまいりましたが、これからは、お客様のパートナーとなって新しい価値を創造していくことが必須になります。お客様のご期待に応えるには、当社単独では限界があり、他社・大学・官公庁・研究機関などと連携し、新しい価値を創造する「オープン・イノベーション」を実践することが重要であると認識しております。

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1281文字

(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題 ①安定した事業成長 当社では、安定した事業成長が課題であります。安定した事業成長をするためには、お客様満足度を高めリピート商談に繋げること、また成長市場に逸早く参入し、潤沢な商談量を確保することが必要であると認識しております。 「QCD&I(品質・価格・納期及びイノベーション)」をスローガンに、「Qへのこだわり」をベースとするQCD改善により基本となるお客様満足度を獲得すると共に、イノベーションによりお客様満足度をさらに高めてまいります。 ②安定的な収益確保 当社では、安定的な収益を確保することが課題であります。安定的に収益を確保するためには、不採算プロジェクトを発生させないことが重要であり、組織的なリスク管理の強化、品質マネジメントシステムの徹底、品質管理部門によるプロジェクト管理支援、内部統制機能や社員教育の強化などを推進して、この課題に取り組んでまいります。 ③業容の拡大 当社では、業容の拡大が課題であります。人間力が競争力の元であるソフトウェアビジネスでは、社員の質が会社の質を決め、社員の成長が会社の成長に繋がります。このため、社会的信用力と知名度の向上を活かし、優秀な人材をより多く獲得し、入社後は社員自らが成長できるチャレンジングな環境を用意することが重要であると認識しております。「学ぶ組織」を目指し、引続き社員の成長を促す教育制度を充実させてまいります。 また、当社の規模からして、経営資源の一部を社外に求める必要があります。優良な外注先を確保することが重要であり、技術の空洞化や品質の劣化に細心の注意を払いながら、適正な外注比率を維持してまいります。 ④需要構造の変化への対応 当社では、需要構造の変化への対応が課題であります。技術進歩が早いソフトウェアビジネスでは、現場の感度を高め研究開発で変化先取りに注力して成長分野を開拓し、主体的なビジネスを展開することが重要であると認識しております。 「ユビキタス」を戦略テーマとする研究開発や製品開発を強化するため、グローバルなビジネス展開を意識しながら、大学との共同研究や他社とのアライアンスを積極的に推進し、高付加価値化に繋げてまいります。 一方、研究開発や製品開発の強化は短期的には業績引下げ要因となるため、それら先行投資と短期的な業績確保の両立に今後も取り組んでまいります。 (6) 今後の方針について 当社は、2020年3月期の重点テーマを「先端技術を窮め、オープン・イノベーションで事業成長を目指す」とし、3つの方針で挑みます。まず、 研究開発を強化し、大学や国、企業の研究機関とのアライアンスを推進して、先端システムの受注や高付加価値化に繋げます。また、ロボット標準化技術を中心に海外の最新技術の情報を収集し、海外ビジネスに挑戦します。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約2252文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当事業年度における我が国情報サービス業の業況は、経済産業省「特定サービス産業動態統計」によると、前年同月比の月別売上高は、4月より増加と減少を繰り返した後、10月からは継続して増加しており、IT需要は全体的には概ね堅調と推察されます。当社事業分野では、非接触ICを含めたモバイル決済関連の開発案件が増加したことに加え、サービスロボットの研究開発案件が増加するなど需要環境は好調でした。 こうした傾向の中、当社は、重点テーマであります「先端技術を窮め、オープン・イノベーションで事業成長を目指す」を実践し増収増益となりました。 ビジネスフィールド(以下、ビジネスフィールドをBFと省略)別には、モバイルネットワークBFは、移動体通信事業者向けのサービス系の開発が減少し、売上高は1,636百万円(前年同期比1.4%減)となりました。インターネットBFは、非接触IC搭載ソフトウェアやモバイル決済端末の開発が好調で、売上高は1,252百万円(同24.4%増)となりました。社会基盤システムBFは、官公庁案件や防衛分野の開発が堅調で、売上高は1,577百万円(同5.9%増)となりました。宇宙先端システムBFは、車両自動走行やサービスロボットの研究開発案件が増加し、売上高は1,514百万円(同48.6%増)となりました。 この結果、全社売上高に占める割合では、宇宙先端システムBF、インターネットBFが上昇し、その他のBFが低下しております。 以上の結果、当期の業績は、売上高5,981百万円(前年同期比15.6%増)、営業利益823百万円(同32.7%増)、経常利益889百万円(同29.7%増)、当期純利益613百万円(同31.0%増)となりました。 ②キャッシュ・フローの状況 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ29百万円増加して、期末残高は2,698百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は397百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益889百万円による増加、売上債権の増加281百万円・未払金の減少53百万円・法人税等の支払額252百万円による減少の結果であります。前年同期と比較して167百万円の収入増となりました。 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 当事業年度において投資活動の結果支出した資金は132百万円となりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約113文字

【セグメント情報】 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当社は、情報サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

主要な顧客・販売先

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2.最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 相手先 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%) 株式会社NTTドコモ 1,124,073 21.7 971,227 16.2 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。 ①重要な会計方針及び見積り 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成には、会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。これらの見積りについて過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる判断をしており、また見積り及び判断について継続的に評価を実施しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 当社では、特に請負契約案件に工事進行基準を適用する場合の受注総額と総製造原価の見積りが報告金額に重要な影響を及ぼすと考え、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載しております。 ②当事業年度の経営成績の分析 (a) 売上高 売上高は、非接触ICを含めたモバイル決済関連の開発案件が増加したことに加え、サービスロボットの研究開発案件が増加するなど需要環境は好調で、前事業年度と比較して805百万円増加し、5,981百万円となりました。詳細については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。 (b) 営業利益 売上原価は、外注費の増加などにより前事業年度と比較して567百万円増加し、4,310百万円となりました。売上総利益は、前事業年度と比較して238百万円増加し、1,670百万円となりました。売上総利益率は27.9%となり、前事業年度と比較して0.3ポイント改善いたしました。 販売費及び一般管理費は、人件費の増加などにより前事業年度と比較して35百万円増加し、847百万円となりました。 以上の結果、営業利益は、前事業年度と比較して202百万円増加し、823百万円となりました。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約3535文字

2【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1) 当社の事業全体に共通する業績変動要因 ①問題プロジェクトの発生 当社では、納期遅延、お客様クレーム、過大勤務を発生させたプロジェクトを問題プロジェクトと定義しております。問題プロジェクトは必ずしも不採算プロジェクトではありませんが、過去の実績では多額な原価を発生させて不採算となるケースが多く、問題プロジェクトが大型プロジェクトである場合には、当社全体の業績に影響を及ぼすことがあります。 また、問題プロジェクトを発生させたことでお客様からの信用が失墜して、取引が減少あるいは停止となった場合には、当社業績に影響が及ぶことがあります。 ②大型プロジェクトの採算 大型プロジェクトは事業効率が高いなどのメリットも大きく積極的に受注していく方針であります。当社は原則としてプロジェクト全体を一括して受注する契約形態を基本としていることもあり、開発要員などの経営資源の多くの割合を投入する大型プロジェクトの採算は、当社全体の業績に影響を及ぼすことになります。 また、長期プロジェクトとなると、開発期間が複数事業年度に亘ることがあり、工程の区切りと契約期間との関係から、プロジェクトの収益性は期間を通して一定とならず、事業年度によって採算状況が変動することがあります。 ③大型プロジェクトの組み替え不調 大型プロジェクトの場合、開発工程が完了すると多くの開発技術者が一斉に手空きとなる一方で、都合良く多くの開発技術者を要する後続のプロジェクトを用意できていることはまれであり、技術者の稼働率が低下しがちで、大型プロジェクトの切り替え時には当社業績に影響が及ぶことがあります。 ④受注価格水準の変動(低価格化) 取引先自体の販売競争の激化、内製化、オフショア開発の推進、派遣型外注調達やコンペなどにより、取引先からの価格引き下げ要請は、今後も継続すると予想されます。当社では、QCD(品質・コスト・納期)改善活動の一環として様々なコスト削減策を講じることで業績への影響軽減化に努力しておりますが、今後、取引先からの更なるコストダウン要請があり、当社のコスト削減努力で成果を上げられない場合には、業績への影響が拡大することがあります。 ⑤先行投資の影響 当社は、これからも研究開発・製品開発投資、研究開発型ベンチャー企業への投資、事務所移転・拡張、社内開発環境の一新などを実施してまいりますが、当社の計画どおりにビジネスが拡大ないし効率化しない場合や、投資先企業の経営が悪化した場合などには、当社の業績に影響が及ぶことがあります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抜粋表示 / 原文長 約2177文字

5【研究開発活動】 当社では、イノベーションの成果としての「ニューエレメント」(革新的技術、標準化技術、ソリューション製品、特許など知的財産権、新ビジネスモデルなど)を核とする主体的なビジネスにより高付加価値化を図り、ひいては社員数に制約されない事業成長を実現することを期しております。当社の研究開発は、その成果として、当社ビジネスにこの「ニューエレメント」を供給することを目的としております。 当社の研究開発は、お客様や市場に密着したテーマを中心とするため、製造部門各部門が主体的に活動を推進し、その一方で、研究企画室が全社の研究開発活動を統括し、また研究開発テーマ間のシナジーを促進する役割を担っております。 当事業年度における研究開発費の総額は、 85,048 千円となりました。なお、当社は単一セグメントであるため、セグメント別に記載しておりません。 当社はIoT*、AI(人工知能)、ロボットを主要な研究開発テーマとして、大学や国の研究機関との共同研究も推進しております。テーマ別の研究開発の状況は以下のとおりです。なお、*印を付した専門用語につきましては、本項最後の用語集にて解説しております。 ①IoT 当社では、ユビキタス*の概念が技術の進化により具現化したものがIoTであると考え、IoTの研究開発に取り組んでおります。 当事業年度は、ロボット・IoT向けコンピュータビジョンの研究、MR技術を用いた次世代可視化技術の研究、IoT利活用によるデータ提供サービスに関する研究、フォグコンピューティングを用いた新しいIoTビジネスモデルの研究などを実施しました。 ② AI(人工知能) 当社では、ユビキタス社会のキーテクノロジーがAIであると考え、大学や国の研究機関との共同研究を中心に、AIの研究開発に取り組んでおります。 当事業年度は、ロボットにも搭載可能な人工知能・機械学習プラットフォームに関する大学との共同研究、機械学習を用いた運用データの解析による宇宙機の故障解析に関する研究機関との共同研究、知能処理の回路化とロボットプラットフォームへの適用に関する大学との共同研究などを実施しました。 ③ロボット 当社では、ユビキタス社会における究極の端末はロボットであると考え、ロボットの研究開発に取り組んでおります。特に、ロボットを制御するソフトウェアのコンポーネント化(部品化)技術であるRTミドルウェア*に注力しています。また、ロボット開発のフレームワークであるROS*にも精通し、さまざまなロボットシステムのニーズに応える製品やサービスなどの研究も実施しております。…

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約488文字

3【配当政策】 当社では、業績成長を継続して株主に適切な利益還元を図っていくことは当社経営の重要課題のひとつであると認識いたしており、配当につきましては、毎期原則として安定的に配当する部分と所定の配当性向とを勘案して決定する方針といたします。配当性向としては、当面40%を目指してまいります。 剰余金の配当回数は、期末配当の年1回とすることを基本方針としております。なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 内部留保金につきましては、当社成長の元であるイノベーションの連鎖を断たないための研究開発・製品開発投資と、ビジネスや技術の変化適応力を強化するための社員教育への投資に、より多くを配分する方針としております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 2019年6月26日 245,725 48 定時株主総会決議

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約9文字

5【従業員の状況】

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約4623文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 イ.基本的な考え方 株主に代わって経営の効率性や公正さをチェックし、経営リスクを組織的に回避し、当社の企業価値を高めていくというコーポレート・ガバナンスの維持は極めて重要な経営課題であると、当社は認識しております。こうした目的を達成するために、当社では、審議に十分な時間をかけた取締役会を開催すること、また、監査等委員会監査及び内部監査による経営チェック機能の充実を重視しております。 ロ.基本方針 当社は、すべてのステークホルダーの立場を踏まえたうえで、コーポレート・ガバナンスが目的とする透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みを構築・維持・改善し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応を行うことを基本方針としております。 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ.企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 取締役会は、取締役(監査等委員を除く)4名(男性4名)と監査等委員である取締役3名(男性3名、うち社外取締役2名)で構成されております。毎月の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、業務執行状況の監督を行っております。 監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されております。毎月の定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行っております。 当社の監査等委員会の構成員は次のとおりであります。 委員長 松本 素彦(社外取締役)、委員 酒井 俊司、委員 西村 邦裕(社外取締役) なお、酒井 俊司は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定しております。 業務執行の体制、経営監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。 ロ.企業統治の体制を採用する理由 当社では、会社規模、業務内容に最適な体制を組み、実質の効果を求めていく方針であります。複数の社外取締役を含む監査等委員が取締役会における議決権を有することにより、経営の監督機能の実効性を高めることができると考え、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。 ③企業統治に関するその他の事項 イ.内部統制システムの整備の状況 ・当社は、取締役会において以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。 1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、会社理念(目標、方針、行動規準)を定め、それを全役職員に周知徹底します。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約25文字

4【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約484文字

(6)【大株主の状況】 2019年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 有限会社矢野商会 横浜市青葉区新石川3-18-21 1,488,820 29.08 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 311,200 6.07 セック従業員持株会 東京都世田谷区用賀4-10-1 255,400 4.98 有限会社近石商会 東京都調布市菊野台3-42-4 210,640 4.11 矢野 恭一 横浜市青葉区 177,680 3.47 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 90,800 1.77 有限会社小早商事 東京都北区西が丘2-3-10 86,440 1.68 小早 紀光 埼玉県川口市 70,400 1.37 小早 宏一郎 東京都北区 70,400 1.37 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1-8-11 62,200 1.21 2,823,980 55.16

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100G70N 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2019
使用モデル
gemma4:12b

このページについて

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