株式会社ネオジャパン

証券コード: 3921 / 対象年度: 2021 / 提出日: 2021-04-28
業種 情報・通信業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

株式会社ネオジャパンは、グループウェア「desknet's NEO」を主力製品とするソフトウェア事業、高度な技術力を基盤としたシステム開発サービス事業、および海外展開を見据えた海外事業を展開するIT企業です。クラウドサービスとオンプレミス(ライセンス)の両面で展開し、高い技術力を背景に、企業向けの情報共有やコミュニケーションを円滑にするためのソリューションを提供しています。

主な事業領域

グループウェア「desknet's NEO」を中心としたソフトウェア事業、高度な技術力を活用したシステム開発サービス事業、および海外子会社を通じた海外事業を展開。

主な製品・サービス

  • desknet's NEO(グループウェア)
  • AppSuite
  • システム開発サービス
  • クラウドサービス
  • ライセンス販売

ビジネスモデル

ソフトウェアのクラウドサービス提供、ライセンス販売、および関連する受託開発やシステムインテグレーションの提供により収益を得る。

セグメント・事業構成

ソフトウェア事業(グループウェア、クラウドサービス、ライセンス販売)、システム開発サービス事業(システムインテグレーション、技術者育成)、海外事業(海外子会社による販売・パートナー開拓)。

戦略・方向性

技術力の蓄積と高度な開発受託による技術的優位性の維持、クラウドサービスの安定提供、人材の確保・育成、および新製品・新サービスの開発・提供による成長。

強みとして読み取れる点

  • 主力製品「desknet's NEO」の高い顧客満足度(複数回受賞)
  • クラウドとライセンスの両面での展開
  • 社内に蓄積された高い技術力

課題として読み取れる点

  • 優秀な技術者の確保・育成(採用競争の激化)
  • クラウドサービスの安定的な運用・保守体制の拡大
  • 新製品・新サービスの開発と認知度の向上

確認ポイント

  • 海外事業の拡大状況
  • クラウドサービスへの移行加速による収益構造の変化
  • 技術者確保に向けた中途採用の成果

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント、経営課題、主要製品が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

システムダウンおよび情報セキュリティリスク(インターネット依存、サイバー攻撃等)に対し、複数データセンターの利用やバックアップ体制による対策を講じています。技術者の確保・育成難に対しては、採用手法の多様化や社内・外部研修の強化で対応しています。代表取締役への過度な依存については、権限委譲と情報共有による経営体制の整備を進めています。知的財産(OSSライセンス)に関するリスクには専門家との連携を含む調査体制を構築し、法的規制や海外事業展開における不確実性に対しては、情報の収集とモニタリングにより対応しています。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

主力製品「desknet's NEO」を核としたクラウドサービスが安定成長。DX需要やリモートワーク普及を背景に、国内シェア拡大と海外展開の両輪で成長を目指す。技術力への自信と強固な財務基盤を有しつつ、人材確保と組織の自律化が中長期的な課題。

成長方針

2030年までに国内グループウェアのトップブランドとしてシェアNo.1、累計1000万ユーザーを目指す。クラウドサービスの継続成長、システム開発とのシナジー追求、海外展開の加速、およびAI・IoT等の先端技術活用による新製品・新サービスへの挑戦を推進。

資本政策

基本的には営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金で対応する方針。安定した事業基盤を背景に、十分な流動性を確保している。

リスク対応方針

システムダウンや情報セキュリティに対し、データセンターの分散とバックアップ体制で対応。人材不足には採用手法の多様化(ダイレクト、リファーラル等)と教育強化で対応。特定個人への依存は権限委譲と組織体制整備で軽減。海外事業の不確実性については現地経営陣との連携によるモニタリングを実施。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社はグループウェア「desknet's NEO」を核とした強固な製品基盤を持ち、クラウドシフトとDX支援を通じた安定成長を目指す。技術力の蓄積による高付加価値サービスの提供と、AI・IoT等の先端技術の取り込み、海外展開への挑戦が今後の成長エンジンとなる。

設備投資の方向性

ソフトウェア開発および自社利用システムの高度化に向けた投資。特にクラウド基盤の安定運用と、新機能追加による競争力維持に重点を置く。

研究開発・商品開発

技術革新の速いIT業界に対応するため、高品質な製品・サービスを低価格で提供するための研究開発を実施。年間約6,800万円をソフトウェア事業へ投資。

投資・変化テーマ

  • クラウドサービス
  • グループウェア
  • DX推進支援
  • 海外事業展開

関連キーワード

  • desknet's NEO
  • SaaS
  • システムインテグレーション
  • AI
  • IoT
  • ハイブリッド型提供

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2020-02-01 〜 2021-01-31 表示状況表示可能

提出日: 2021-04-28

財務情報

業績

売上高

53.25億円
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売上高
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営業利益

9.21億円
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経常利益

9.49億円
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税引前利益

9.7億円
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親会社帰属利益

6.77億円
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財政状態・流動性

総資産

67.43億円
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純資産

44.31億円
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株主資本

43.9億円
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現金及び現金同等物

34.19億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+9.9億円
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-1.43億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

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2020-02-01 〜 2021-01-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約1223文字

3 【事業の内容】 当社グループは、当社、連結子会社2社、非連結子会社1社により構成されており、ソフトウェア事業、システム開発サービス事業等の事業を展開しております。 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 なお、当該事業区分のうち「ソフトウェア事業」、「システム開発サービス事業」及び「海外事業」は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 セグメント情報」に掲げるセグメントの区分と同一であります。なお、当連結会計年度より 報告 セグメント の区分を 変更 しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 セグメント情報」をご参照ください。 区分 事業内容 会社名 ソフトウェア事業 グループウェアを中心とするソフトウェアの開発、クラウドサービスの運営、ライセンス販売・カスタマイズ、保守及びコンサルティング、企業向けDaaSクラウドサービスの提供等 株式会社ネオジャパン システム開発サービス事業 企業向け基幹システム及び情報系システムの開発・保守、企業向け組込系システムの開発 株式会社Pro-SPIRE 海外事業 当社製品・サービス(グループウェア)の販売、現地市場調査、パートナー企業の発掘等 DELCUI Inc. NEOREKA ASIA Sdh. Bhd. (1)ソフトウェア事業 ソフトウェア事業は、当社が展開する事業であり、主にdesknet's NEOを主力製品とするグループウェア製品のクラウドサービスによる提供、パッケージ製品としてのライセンス販売、及びこれらに関連する役務作業の提供、将来の製品・サービスの開発につながるような受託開発を行っております。 (2)システム開発サービス事業 システム開発サービス事業は、株式会社Pro-SPIREが展開する事業であり、長年培ってきたクラウドインテグレーション、システムインテグレーションのノウハウを基礎に技術者の育成を図り、先端技術を活用し新たな顧客ニーズを満たすシステムエンジニアリングサービスを主に提供しております。 (3)海外事業 海外事業は、海外子会社2社によって今後展開される事業であり、当社製品・サービス(グループウェア)の販売、現地でのパートナー企業の発掘等を行っております。 [事業系統図] ※1「クラウドサービス」とは、 desknet's NEO を主力製品とするグループウェア及びその関連製品をインターネット経由で提供するサービスに関連する売上であります。 ※2「プロダクト」とは、 desknet's NEO を主力製品とするグループウェア及びその関連製品のライセンス販売に関連する売上であります。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約757文字

(1) 経営方針 当社グループは、「リアルなITコミュニケーションで豊かな社会形成に貢献する」ことを経営理念とし、一部の先進企業だけでなく、全ての企業にすぐれたITのメリットを提供することを目指しております。この経営理念を実践するため具体的には以下の三つを行動指針としております。 ①柔軟な思考と発想で、次世代のニーズをつかむ ②ゼロから何かを生み出す喜びをお客様とともに ③一人ひとりがパイオニア精神を持ち続けること (2) 目標とする経営指標 当社グループは、技術革新のスピードが速く、常に革新的な製品・サービスが求められるIT業界に属しております。そのような状況の中、当社は研究開発や難易度の高い開発を受託することで社内に技術を蓄積し、技術的優位性を維持しながら、市場ニーズに応じた革新的な製品・サービスを適切な時期に市場に投入することで、販売価格がリーズナブルながらも高い利益率を確保することを目標としてまいりました。前連結会計年度第3四半期会計期間より、当社とは利益構造の異なる株式会社Pro-SPIREを子会社化したことにより、従来と比較して当社グループ全体として利益率は低下しておりますが、中長期的に当社グループ内でのシナジーを追求し利益率の改善に努めてまいります。 具体的な経営指標としては、売上高成長率及び売上高経常利益率の向上に努めてまいります。当連結会計年度の売上高成長率は42.3%、売上高経常利益率は17.8%(前連結会計年度19.1%)となっております。なお、前連結会計年度においては、子会社化した株式会社Pro-SPIREの損益計算書が4か月分のみ連結されております。また、売上高成長率の前期実績値につきましては、前連結会計年度より連結財務諸表の作成を開始したため記載しておりません。

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2821文字

(4) 経営環境及び対処すべき課題 インターネット関連技術は、技術の進歩が著しく、それに応じて業界標準及び利用者ニーズが急速に変化するなど当社の事業環境は日々変化しております。ソフトウェア事業においては、多様なユーザーニーズに応えるためクラウドサービスおよびライセンス(オンプレミス)の双方で販売を行っておりますが、クラウドサービスの利用が一般的に拡大していることから、今後もクラウドサービスの売上は安定的に成長すると想定しております。この結果、ソフトウェア事業の売上に占めるクラウドサービスの割合は今後も増加していくものと考えております。ライセンスについては、クラウドサービスの利用が広がっているものの、大規模ユーザーにおいては、運用環境が整備されていることや価格面からライセンスを選択する傾向が当面継続すると想定しております。このような中、当社製品は、大規模ユーザーで使用した場合の性能と価格面で特に競争力を有すると考えており、大規模ユーザー向けのライセンス販売は今後も安定的に推移すると見込んでおります。 高性能でありながら低価格な製品・サービスの開発を可能とすることができるのは、社内に蓄積された高い技術力に起因するものであると認識しております。そのため、今後も技術力を維持し、さらに高めていくためには優秀な技術者の採用・育成が重要でありますが、優秀な技術者の採用競争は激化しております。 また、当社は、職場におけるコミュニケーション、情報共有を円滑にすることに資するよう製品・サービスの開発を行ってまいりましたが、コロナ禍を契機して、リモートワークの拡大による職場という概念自体の変化、働き方に対する意識の変化、デジタルトランスフォーメーション(DX)の急速な進展などの変化に対応した製品・サービスを継続的に開発していくとともに、既存製品・サービスの認知度を高めていくことが重要であると認識しております。 システム開発サービス事業においては、顧客企業のIT投資動向の影響を受けるものの、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進など競争力を確保するためのIT投資は当面底堅く推移するものと想定しております。このような中、システム開発サービス事業の売上は当面安定的に推移すると想定しておりますが、人員等の制約によりボリュームを大きく増加させることは現実的ではなく、また、将来的にはビジネススピードを重視し内製化が進むことも想定されるため、デジタルトランスフォーメーション(DX)の実現に求められる技術力を蓄積し、より付加価値の高いサービスの提供にシフトしていくことが重要であると認識しております。 このような事業環境の中、当社グループが継続的に事業規模を拡大させていくためには、下記の課題への対応が必要であると考えております。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約6608文字

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 ① 経営成績 当連結会計年度における国内外の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にあり、経済活動が段階的に再開するなど持ち直しの動きは見られるものの、依然として不透明な状況が継続しております。 当社グループが属するIT業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染者数増加に伴う新しい生活様式の一環として、多くの企業で在宅勤務等のリモートワークが実施されており、離れた場所でも業務を効率的に支障なく遂行することを可能とするためのIT投資に対する関心は引き続き高い水準で推移していくものと考えております。 このような状況の中、当社では2020年2月に主力製品であるグループウェア「desknet's NEO」においてスケジュールやアンケートなどの基本機能の使い勝手を向上したことに加え、大塚製薬株式会社との協業により働く人の健康管理を支援するための機能として健康サポート機能を搭載したバージョンアップを実施いたしました。さらに2020年12月にはスマートフォン専用のアプリ提供、ワークフローのAppSuiteとの連携機能の追加などのバージョンアップを実施いたしました。 この他、 ビジネスチャット「ChatLuck」に関しては、2020年8月にアプリのUI及びUXを向上させたアップデート版の提供開始、2020年10月のアンケート機能及び運用管理機能を強化したバージョンアップ、2021年1月のdesknet's NEOとの連携強化等のバージョンアップと製品・サービスの利便性を高める取り組みを継続しております。 また、2020年8月に「日経コンピュータ 顧客満足度調査 2020-2021」グループウエア/ビジネスチャット部門で6年連続1位を獲得し、2020年9月に「日経BPガバメントテクノロジー 自治体ITシステム満足度調査 2020-2021」グループウエア/ビジネスチャット部門で3年連続1位を獲得、及び2021年1月にIT 製品比較・レビューサイト「ITreview」が主催する「ITreview Grid Award 2021 Winter」において、「desknet's NEO」がグループウエア部門とワークフロー部門で「Leader」に選出され、8期連続でアワードを受賞いたしました。 この他、前期において設立し、本年度から活動を本格化する予定であったNEOREKA ASIA Sdn.Bhd.(マレーシア子会社)については、現地における新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、現地での活動が制約される等の影響がありましたが、重要性が増したため、第3四半期連結会計期間より連結対象といたしました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約1111文字

4.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 ) (単位:千円) 報告セグメント 調整額 連結財務諸表 計上額 ソフトウェア 事業 システム開発 サービス事業 売上高 外部顧客への売上高 3,081,926 661,057 3,742,984 3,742,984 セグメント間の内部 売上高又は振替高 800 800 △ 800 3,081,926 661,857 3,743,784 △ 800 3,742,984 セグメント利益 639,381 59,681 699,063 699,063 その他の項目 減価償却費 110,248 2,398 112,647 112,647 のれんの償却額 4,610 4,610 4,610 (注)1.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 2.当社は、2019年8月30日付で株式会社Pro-SPIREを連結子会社としております。同社の事業は「システム開発サービス事業」の報告セグメントに含めておりますが、2019年9月30日をみなし取得日としているため、4か月分の損益計算書を連結しております。 当連結会計年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 ) (単位:千円) 報告セグメント 調整額 連結財務諸表 計上額 ソフトウェア 事業 システム開発 サービス事業 海外事業 売上高 外部顧客への売上高 3,460,789 1,861,163 3,068 5,325,021 5,325,021 セグメント間の内部 売上高又は振替高 1,517 23,257 1,790 26,566 △ 26,566 3,462,307 1,884,420 4,859 5,351,587 △ 26,566 5,325,021 セグメント利益又は セグメント損失(△) 771,108 161,957 △ 12,328 920,737 △ 88 920,649 その他の項目 減価償却費 128,007 7,062 1,035 136,104 136,104 のれんの償却額 13,831 13,831 13,831 (注)1.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△88千円には、棚卸資産の調整額△99千円、 債権債務の相殺消去に伴う 貸倒引当金 の調整額10千円が含まれております。 2.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 3.減価償却費には、長期前払費用の償却を含んでおります。

主要な顧客・販売先

抜粋表示 / 原文長 約3567文字

2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 相手先 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 ) 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 ) 販売高(千円) 割合(%) 販売高(千円) 割合(%) ダイワボウ情報システム(株) 492,536 13.2 602,217 11.3 3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 4.システム開発サービス事業は、前連結会計年度に株式会社Pro-SPIREを連結子会社化したことより追加されたセグメントであり、前連結会計年度は同社の4か月分の損益計算書を連結しております。 5.海外事業は、NEOREKA ASIA Sdn.Bhd.を連結の範囲に含めたことにより当連結会計年度より発生した事業であるため、前年同期比の記載は行っておりません。 (2) 経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ① 重要な会計方針及び見積り 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績や現状を勘案し合理的に判断しておりますが、実績の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。 当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。 なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に関する会計上の見積りにつきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(追加情報)」に記載しております。 ② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 (a) 経営成績の分析 (売上高) 当連結会計年度における売上高は前年同期比 1,582,037千円増加 し、 5,325,021千円 (前年同期比 42.3%増 )となりました。これは主に、前連結会計年度に連結子会社化した株式会社Pro-SPIREの損益について、前連結会計年度は4か月分を連結していたのに対し、当連結会計年度は1年分を連結したことにより、システム開発サービス事業の売上高が前年同期比1,200,105千円増加し、 1,861,163千円 となったことによるものであります。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約2610文字

2 【事業等のリスク】 以下において、当社グループの事業展開その他に関してリスク要因となり得る主な事項及び投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を記載しております。 なお、文中の将来に関する事項は、 本報告書 提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅したものではありません。 (1) システムダウン及び情報セキュリティに係るリスクについて 当社グループがクラウドで提供しているソフトウェアは、サービスの基盤をインターネット通信網に依存しております。従って、自然災害や事故によりインターネット通信網が切断された場合には、クラウドサービスの提供が不可能となります。また、予想外の急激なアクセス増加による一時的な過負荷によるサーバーダウンや、データセンターにおける障害等により、当社グループのクラウドサービスが停止する可能性があります。このようなシステム障害等が発生し、サービスの安定的な提供が行えないような事態が発生した場合には、当社グループの業績の低下につながる可能性があります。また、コンピューターウィルスの混入や外部からの不正な手段によるサーバー内への侵入による顧客情報等の漏洩、役職員の過誤等による重要なデータの消去等の可能性があり、このような事態が発生した場合には、当社グループに直接的・間接的な損害が発生する可能性があるほか、当社グループのクラウドサービスへの信用が失墜し、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループは、上記のリスクに対し、自然災害や停電や火災等の災害に対する耐性やセキュリティ面を慎重に検討した上で、サービス基盤として使用するデータセンターを選定するとともに、複数のデータセンターを利用してリスクの分散を図っております。また、定期的にバックアップ・データを確保して、非常時において当該データを復元し、できる限り速やかにサービスを再開できる体制を整備することで、非常時におけるリスクの軽減を図っております。 (2) 技術者の人材確保と育成について 当社グループは、継続的に技術者の新卒採用を行い技術者の育成に努めております。しかしながら、学生の理系離れや団塊世代の退職による採用需要の高まりにより、新卒採用で優秀な人材を適切に確保することの困難性が高まっております。人材の確保及び育成が計画通りに進まなかった場合には、当社グループの事業展開に支障が生じ、当社グループの事業成長及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループでは、上記のリスクに対して、新卒採用方法の見直しを図るとともに、ダイレクトリクルーティング・リファーラル採用の活用、インターンシップへの取組み等により採用を強化しております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約266文字

5 【研究開発活動】 インターネット関連技術は技術革新のスピードが早く 、またそれに応じて業界標準及び利用者ニーズが急速に変化するため、新技術・新製品・新サービスが相次いで登場しております。そこで当社グループは、これらの新技術の習得に積極的に取り組み、顧客の求める質の高い新製品・新サービスを低価格で提供できるように研究開発に取り組んでおります。 当連結会計年度における研究開発費の総額は 68,064 千円であり、すべてソフトウェア事業に係るものとなっております。 0103010_honbun_9726100103302.htm

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約812文字

2 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 2021年1月31日 現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 車両運搬具 工具、器具及び備品 ソフトウエア 合計 本社 (神奈川県横浜市西区) ソフトウェア事業 本社機能及びサーバー設備 28,409 4,769 7,838 245,349 286,367 130 (15) 大阪営業所 (大阪府大阪市北区) ソフトウェア事業 営業所機能 9,655 250 9,905 (1) (注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。 2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。 3.本社事業所及び大阪営業所の建物を賃借しており、年間賃借料の合計は113,779千円であります。 4.ソフトウエアにはソフトウエア仮勘定を含んでおります。 5.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者(派遣社員、パートタイマー及びアルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )内に外数で記載しております。 (2) 国内子会社 2021年1月31日 現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 工具、器具及び備品 ソフトウエア 合計 ㈱Pro-SPIRE 本社 (東京都 大田区) システム開発サービス事業 本社機能 690 3,204 3,258 7,152 112 (1) (注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。 2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。 3.本社事業所の建物を賃借しており、当連結会計年度の賃借料の合計は30,371千円であります。 4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者(派遣社員、パートタイマー及びアルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )内に外数で記載しております。 (3)在外子会社 重要性が乏しいため記載を省略しております。

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約409文字

3 【配当政策】 当社は、長期にわたる安定的な経営基盤の確保や将来の事業拡大のために必要な内部留保の充実を図りつつ、配当の安定性・継続性を考慮の上、経営成績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。具体的には配当性向20%以上を目標とし、今後の事業環境を勘案しつつ決定いたします。 当社は、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、配当の決定機関は株主総会であります。なお、当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針に基づき、1株当たり 11.0円 としております。 (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 2021年4月27日 定時株主総会 163,809 11.0

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約244文字

5 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2021年1月31日 現在 セグメントの名称 従業員数(名) ソフトウェア事業 139 〔 15 〕 システム開発サービス事業 112 〔 1 〕 海外事業 〔 -〕 合計 256 〔 16 〕 (注) 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(派遣社員、パートタイマー及びアルバイトを含む。)は、年間の平均人員を〔 〕内に外数で記載しております。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約5132文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「リアルなITコミュニケーションで豊かな社会形成に貢献する」ことを経営理念とし、一部の先進企業だけでなく、すべての企業にすぐれたITのメリットを提供することを目指しております。この経営理念を効果的、効率的に実現することができるガバナンス体制の構築に努めてまいります。 具体的には、この経営理念のもと、取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行し、経営理念の実現を通じて、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの期待と信頼に応え継続的に企業価値を向上させるため、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役6名(うち社外取締役2名)による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、3名全員が社外監査役である監査役による業務執行の客観的・中立的な監査のもと経営の公正性と透明性を維持することで、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するよう以下の体制を採用しております。 当社の提出日現在における企業統制の体制の模式図は以下のとおりであります。 a.取締役会 取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、代表取締役齋藤晶議が議長を務めております。構成員については「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。取締役会は、経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。取締役会は、原則として月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催し、経営意思決定の迅速化を図っております。 b.監査役会・監査役 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、そのうち1名は常勤監査役であります。全員が社外監査役であり弁護士1名を含んでおります。構成員については「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。監査役会は原則として月1回開催し、監査状況の確認及び協議を行うほか内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。監査役は、取締役会に出席し、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務監査、会計監査を実施しております。また、常勤監査役においては、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役の業務執行状況を十分に監査できる体制となっております。 c.…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

4 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約695文字

(6) 【大株主の状況】 2021年1月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%) 齋藤 晶議(戸籍名:齊藤 章浩) 神奈川県横浜市青葉区 5,568 37.39 大坪 慶穰(戸籍名:大坪 克也) 神奈川県横浜市都筑区 2,218 14.89 松倉 二美 神奈川県横浜市神奈川区 1,000 6.71 株式会社プロシードゥス 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南3丁目17番3号 900 6.04 JPMBL RE NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 COLL EQUITY (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 1 ANGEL LANE LONDON NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM EC4R 3AB 522 3.50 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 429 2.88 ネオジャパン従業員持株会 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号 横浜ランドマークタワー10階 256 1.71 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 191 1.28 後藤 健 神奈川県横浜市都筑区 175 1.17 高稲 伸一 神奈川県横浜市都筑区 142 0.95 11,401 76.56 (注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 429千株 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 191千株

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100L8PS 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2021
使用モデル
gemma4:12b

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