研究開発活動
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(2) 研究開発費 連結損益計算書で認識した研究開発費は、前連結会計年度874百万円、当連結会計年度1,097百万円であります。 12.リース (1) 借手側 当社グループは、オフィスとして建物を賃借しています。これらの契約のなかには契約期間終了後に一定期間の賃貸借契約を延長又は解約するオプションが含まれているものがあります。当社グループは、オフィスのリース期間を1~28年と見積っております。またこれらの契約のなかには、契約期間内の賃料改訂条項が含まれている契約があります。 当社グループは、オフィス以外にIT機器等をリースしており、IT機器等のリース期間は1~9年であります。このなかには、契約期間終了時に当社グループが当該資産を購入できるオプションを有しているリースや、当社グループが契約期間終了時のリース資産の残存価値を保証しているリースがあります。 IT機器等のリースのなかには短期リース及び少額資産のリースが含まれており、そのようなリースについては使用権資産とリース負債を認識しておりません。 前連結会計年度末及び当連結会計年度末における使用権資産の内訳は次のとおりであります。 (単位:百万円) 原資産の種類 合計 建物及び構築物 工具、器具及び備品 その他 前連結会計年度末 ( 2021年3月31日 ) 38,445 788 120 39,353 当連結会計年度末 ( 2022年3月31日 ) 40,687 634 112 41,434 前連結会計年度及び当連結会計年度における使用権資産の増加額、リースに関連する費用及びキャッシュ・アウト・フローは次のとおりであります。 (単位:百万円) 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 ) 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 ) 使用権資産の減価償却費 建物及び構築物を原資産とするもの 7,889 8,880 工具、器具及び備品を原資産とするもの 415 349 その他を原資産とするもの 12 使用権資産の減価償却費合計 8,316 9,238 リース負債に係る支払利息 354 433 リース負債の測定に含めていない 変動リース料 短期リースに係る費用 263 351 少額資産のリースに係る費用 1,980 1,937 サブリースによる収益 セール・アンド・リースバック取引による 損益 リースに係るキャッシュ・アウト・フロー 11,188 11,809 使用権資産の増加額 21,557 11,235 前連結会計年度末及び当連結会計年度末におけるリース負債の満期分析は、注記「33.金融商品」に記載のとおりであります。 (2) 貸手側 オペレーティング・リース 当社グループは、一部の保有不動産を第三者に賃貸しています。…
設備投資等の概要
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(4) 設備投資の調整額は、建物等全社資産に係る設備投資額等であります。 (4) 製品及びサービスに関する情報 報告セグメント別の製品及びサービスの区分については、注記「25.売上高」をご参照ください。 (5) 地域別情報 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の大部分を占めるため、記載を省略しております。 (6) 主要な顧客に関する情報 売上高の10%以上を占める単一の外部顧客との取引はありません。 6.現金及び現金同等物 前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。なお、「現金及び現金同等物」は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。 7.営業債権及びその他の債権 営業債権及びその他の債権の内訳は次のとおりであります。なお、営業債権及びその他の債権は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。 (単位:百万円) 前連結会計年度末 ( 2021年3月31日 ) 当連結会計年度末 ( 2022年3月31日 ) 受取手形及び売掛金 68,177 72,252 未収入金 1,385 1,746 敷金及び保証金 8,000 7,683 貸倒引当金 △46 △38 その他 920 629 合計 78,437 82,272 流動資産 69,855 74,259 非流動資産 8,581 8,012 合計 78,437 82,272 8.棚卸資産 棚卸資産の内訳は次のとおりであります。 (単位:百万円) 前連結会計年度末 ( 2021年3月31日 ) 当連結会計年度末 ( 2022年3月31日 ) 商品 7,566 8,961 貯蔵品 144 164 合計 7,710 9,125 (注) 前連結会計年度及び当連結会計年度において費用として認識され、売上原価に含まれている棚卸資産の金額はそれぞれ 59,574百万円 、 60,807百万円 であります。棚卸資産の評価減の金額は、「売上原価」に計上しております。評価減として売上原価に計上した金額は、それぞれ前連結会計年度 22百万円 、当連結会計年度 6百万円 であります。 9.その他の資産 その他の資産の内訳は次のとおりであります。 (単位:百万円) 前連結会計年度末 ( 2021年3月31日 ) 当連結会計年度末 ( 2022年3月31日 ) 前払費用 10,860 13,403 長期前払費用 1,500 1,272 退職給付に係る資産 3,620 6,773 その他 1,836 833 合計 17,818 22,282 流動資産 12,686 14,231 非流動資産 5,131 8,050 合計 17,818 22,282 10.…