事業の内容
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/ 原文長 約1327文字
3 【事業の内容】 当社グループは、当社、子会社13社および関連会社2社から構成されており、製造販売事業として、電気・電子部品およびユニット・システムの提案・開発・製造・販売などのエレクトロニクス・コンポーネント事業、産業機械の販売、生産ラインの自動化・省力化の提案・製造・販売などのFAシステム事業、自社開発の抵抗溶接制御装置および溶接関連設備の製造・販売・システムインテグレートなどのウェルディングソリューション事業を主要な事業として行っております。なお、前連結会計年度までは、その他として賃貸事業を行っておりました。 平成29年4月に上海梅達溶接設備有限公司の保有する全株式を売却したことにより、また、平成29年7月にGLOBAL WELDING SOLUTIONS, LLCを清算したことにより、両社は持分法適用関連会社ではなくなりました。 当社グループの事業に係わる位置付けおよびセグメントとの関連は、次のとおりであります。 なお、次の4部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。 (1) 日本 製造販売事業 当社が、エレクトロニクス・コンポーネント事業、FAシステム事業、ウェルディングソリューション事業などに関する販売を行っております。 子会社では、株式会社ナ・デックスプロダクツが、エレクトロニクス・コンポーネント事業、ウェルディングソリューション事業などに関する製造・販売を行っており、イシコテック株式会社が、FAシステム事業、ウェルディングソリューション事業などに関する製造・販売を行っております。 関連会社では、株式会社フジックスが、FAシステム事業などに関する製造・販売を行っております。このほか、日本に分類される関連会社として、杭州藤久寿机械制造有限公司が、FAシステム事業などに関する製造・販売を行っております。 (2) 米国 製造販売事業 子会社では、WELDING TECHNOLOGY CORP.が、エレクトロニクス・コンポーネント事業、FAシステム事業などに関する販売およびウェルディングソリューション事業などに関する製造・販売を行っており、MEDAR CANADA,LTD.が、ウェルディングソリューション事業などに関する販売を行っております。 (3) 中国 製造販売事業 子会社では、那電久寿機器(上海)有限公司が、エレクトロニクス・コンポーネント事業、FAシステム事業、ウェルディングソリューション事業などに関する製造・販売を行っております。 (4) タイ 製造販売事業 子会社では、NADEX ENGINEERING CO.,LTD.…
経営方針・経営戦略・対処すべき課題
抽出本文
/ 原文長 約475文字
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1) 会社の経営の基本方針 当社は創業以来、「企業の発展を通じて社員の幸福と社会の繁栄につくす」という社是のもとに、全社員が心を一つにして社業に邁進してまいりましたが、今後もこの精神は不変の企業理念として生き続けるものと考えております。 社是にも明示されているとおり、社員の幸福と社会が繁栄することを終局の使命と考えるものであり、この使命を果たすためには会社として常に最大限の業績を維持し、企業価値の増大を図ることが必要であると考えます。業績向上のない企業に社員の幸福と社会的貢献はありえず、社員一人ひとりがたゆまぬ努力を重ね、個々人に与えられた役割を果たすことによって企業の発展を目指してまいります。 (2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、売上高、営業利益のほか、自己資本利益率、自己資本比率を、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等として用いております。
対処すべき課題
抽出本文
/ 原文長 約475文字
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1) 会社の経営の基本方針 当社は創業以来、「企業の発展を通じて社員の幸福と社会の繁栄につくす」という社是のもとに、全社員が心を一つにして社業に邁進してまいりましたが、今後もこの精神は不変の企業理念として生き続けるものと考えております。 社是にも明示されているとおり、社員の幸福と社会が繁栄することを終局の使命と考えるものであり、この使命を果たすためには会社として常に最大限の業績を維持し、企業価値の増大を図ることが必要であると考えます。業績向上のない企業に社員の幸福と社会的貢献はありえず、社員一人ひとりがたゆまぬ努力を重ね、個々人に与えられた役割を果たすことによって企業の発展を目指してまいります。 (2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、売上高、営業利益のほか、自己資本利益率、自己資本比率を、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等として用いております。
経営成績・財政状態の概況
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/ 原文長 約4703文字
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 当連結会計年度における当社グループ(当社および連結子会社)の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要ならびに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当社グループが判断したものであります。 また、当連結会計年度より、在外連結子会社等の収益および費用の換算方法を変更しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、前年同期との比較については、当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を用いております。 (1) 経営成績 当連結会計年度における我が国経済は、堅調な企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復基調で推移いたしました。世界経済につきましては、欧米を中心に緩やかな回復基調で推移いたしましたが、米国の政策動向や世界的な地政学的リスクの高まりなどにより、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。 当社グループの主要得意先である自動車関連企業につきましては、北米において減速感が見られるものの、国内販売が増加するなど、全体としては堅調に推移しております。 このような経済環境のもとで当社グループは、平成30年4月期を最終年度として策定いたしました中期経営計画に基づき、メーカー・エンジニアリング機能の強化、日本品質の生産設備をグローバルで提供できる体制構築など、市場のニーズに先行ないし同期する形で事業領域の拡大とマーケットの拡大に取組んでおります。 この結果、当連結会計年度の経営成績につきましては、売上高は 342億8千4百万円 と前連結会計年度に比べ 33億3千3百万円 (10.7%)の増収 となり、営業利益は 20億3千万円 と前連結会計年度に比べ 3億2千4百万円 (19.0%) 、経常利益は 21億5千1百万円 と前連結会計年度に比べ 4億1百万円 (22.9%) 、親会社株主に帰属する当期純利益は 14億5千7百万円 と前連結会計年度に比べ 2億2千4百万円 (18.2%) のそれぞれ増益となりました。 セグメントの経営成績は、次のとおりであります。 (日本) 日本につきましては、旺盛な設備投資需要を背景に自動車関連企業向け生産設備の販売が増加したこと、また、電気機器関連企業および工作機械関連企業向け電子部品などの販売も増加したことなどにより、売上高は 285億3千6百万円 と前連結会計年度に比べ 34億9百万円 (13.5%)の増収 となり、営業利益は 11億8百万円 と前連結会計年度に比べ 4億5百万円 (57.6%)の増益 となりました。…
セグメント関連
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/ 原文長 約1245文字
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) (単位:千円) 報告セグメント その他 (注) 合計 日本 米国 中国 タイ 売上高 外部顧客への売上高 23,720,525 4,241,687 1,834,702 1,152,402 30,949,318 1,764 30,951,082 セグメント間の内部売上高 又は振替高 1,405,759 38,690 127,842 751 1,573,043 5,125 1,578,168 25,126,284 4,280,378 1,962,544 1,153,154 32,522,362 6,889 32,529,251 セグメント利益又は損失(△) 703,484 852,180 113,981 37,404 1,707,051 △ 5,065 1,701,986 セグメント資産 15,218,550 4,606,178 1,520,369 378,084 21,723,182 21,723,182 その他の項目 減価償却費 265,103 186,878 30,588 9,171 491,741 60 491,801 のれんの償却額 99,788 99,788 99,788 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 250,109 54,501 5,191 2,248 312,050 312,050 (注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。…