東邦アセチレン株式会社

証券コード: 4093 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-06-26
業種 化学

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

高圧ガスの製造・販売および器具器材の仕入販売を主軸とする企業です。ガス関連事業では、溶融アセチレン、酸素、窒素、アルゴン、水素などの多種多様なガスを供給しており、鉄鋼、半導体、医療、食品加工など幅広い分野で活用されています。また、自動車部品製造向けの機器や建設工事なども手掛けており、地域密着型のサービスと技術力を強みとしています。

主な事業領域

高圧ガスの製造・販売および器具器材の仕入販売

主な製品・サービス

  • 溶融アセチレン
  • 酸素
  • 窒素
  • アルゴン
  • 水素
  • 食品添加物用亜酸化窒素
  • 液化石油ガス
  • その他ガス
  • 溶接材料
  • 溶接切断器具
  • 生活関連器具
  • 自動車機器関連
  • 機械(製氷・冷凍機械等)
  • 建設工事

ビジネスモデル

各地域の事業所および営業所を通じて、直接需要家または販売店へ商品を販売するモデル。一部のガスは自社工場や子会社で製造・充填しており、他は仕入販売。

セグメント・事業構成

「ガス関連事業」「器具器材関連事業」「自動車機器関連事業」「その他事業」の4セグメントに区分。特に自動車機器関連事業は近年成長が見られる。

戦略・方向性

中期経営計画「Challenge2018」に基づき、既存事業の効率化と成長分野(食品関連分野)への重点投資を行い、マーケットリーダーとしての地位確立を目指す。また、老朽化設備の更新による安定供給体制の維持や、人材育成・人事交流を通じたグループ経営の強化を図る。

強みとして読み取れる点

  • 地域密着型のサービス
  • 高度な技術力
  • 多種多様なガス製品の取り扱い(製造・販売)

課題として読み取れる点

  • 老朽化した設備の計画的なリニューアルによる保安確保と安定供給体制の維持

確認ポイント

  • 成長分野である食品関連分野でのマーケットリーダーとしての地位確立に向けた進捗
  • 中期経営計画「Challenge2018」の目標達成状況(純利益15億円、配当性向20%以上)

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント構成、経営戦略が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 1 / 5

有報ナビによる整理

金利変動による調達コストへの影響、鉄鋼・半導体・自動車等の需要動向に伴う販売量への影響、電力や原油価格の高騰を販売価格に転嫁できない場合の収益悪化リスク、液化石油ガスの季節的な需要変動、高圧ガス取り扱いに伴う安全性確保(万全の保安体制)、法規制対応コストの増大、自然災害による拠点損傷、個人情報の漏洩に対するセキュリティ対策などのリスクが挙げられています。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

ガス製造販売を主軸とし、強固な基盤を持つ既存事業の効率化と、食品・自動車関連などの成長分野への戦略的な資源投入により、持続的な成長を目指す。中期経営計画において具体的な数値目標(純利益15億円、配当性向20%以上)を掲げており、方針は明確。

成長方針

既存事業の効率化に加え、成長分野である食品関連分野へ重点的に資源を投入し、マーケットリーダーとしての地位確立を目指す。また、自動車機器関連事業での需要拡大にも対応する体制を整える。

資本政策

配当性向を20%以上とする目標を掲げ、安定的な経営基盤の維持と株主還元への意欲が見られる。

リスク対応方針

原材料費(電力・原油)の高騰や季節的な変動に対するリスクを認識。安全管理の徹底、法規制への適応、および資本関係の変化に対する監視体制を整備している。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

東邦アセチレンは高圧ガス製造販売の老舗企業であり、基礎的な技術力(分析・評価)を維持しつつ、半導体や自動車といった重要産業向けの供給体制を強化。投資は新規革新よりも既存事業の安定性と安全性の確保に重点を置く保守的かつ堅実な経営スタイル。

設備投資の方向性

主にガス関連事業における供給設備の更新および生産能力の維持・強化に向けた投資。また、老朽化した設備のリニューアルによる安全性確保と安定供給体制の維持を重視。

研究開発・商品開発

自社開発を主体とした研究開発。高圧ガスの原価低減、保安技術向上、新規用途(農業、食品等)の開発に注力。特に分析・評価技術の高度化に向けた投資を重要視している。

投資・変化テーマ

  • 高圧ガス製造・販売
  • 水素エネルギー
  • 半導体向け特殊ガス
  • 食品加工用ガス

関連キーワード

  • 溶解アセチレン
  • 酸素
  • 窒素
  • アルゴン
  • 水素
  • 高度な分析技術
  • 廃水処理技術

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2016-04-01 〜 2017-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2017-06-26

財務情報

業績

売上高

376.13億円
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21.44億円
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経常利益

22.47億円
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税引前利益

22.23億円
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親会社帰属利益

13.36億円
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財政状態・流動性

総資産

310.16億円
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純資産

141.39億円
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124.37億円
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現金及び現金同等物

49.39億円
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キャッシュフロー

3区分

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+18.4億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
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確認事項

開示上の確認事項

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文書情報を確認
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表示可能
選定状況
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約1470文字

3 【事業の内容】 当社グループは当社、連結子会社16社、持分法適用関連会社3社、持分法非適用の非連結子会社6社、関連会社8社及びその他の関係会社1社で構成され、各種高圧ガスの製造・販売、器具器材の仕入販売等を主要な事業としております。 当社グループの事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであり、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。 なお、当連結会計年度より、従来「その他事業」に含まれておりました「自動車機器関連事業」について、量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 (1) ガス関連事業 〔溶解アセチレン、酸素、窒素、アルゴン、水素、食品添加物用亜酸化窒素、液化石油ガス、その他ガス〕 溶解アセチレンは、溶接や切断する際に使用し、仕入れ販売するほか、子会社である北日本アセチレン㈱が製造しております。 酸素は、他の物質の燃焼を助けたり、酸化させる性質を利用して鉄鋼業等で使用されるほか、医療用の吸入等でも使用されており、仕入販売するほか当社の多賀城工場で製造しております。 窒素は、不活性である性質を利用して、半導体製造及び化学製品の酸化防止用や雰囲気ガスとして使用され、仕入販売するほか当社の多賀城工場で製造しております。 アルゴンは、窒素より安定した特性を利用して、鉄鋼及び半導体等の雰囲気ガスやステンレスの溶接に使用され、仕入販売するほか当社の多賀城工場で製造しております。 水素は、鉄鋼及び金属分野での熱処理や石油精製に使用され、仕入販売するほか子会社である東邦酒田水素㈱で製造しております。 食品添加物用亜酸化窒素は、食品をムース状に加工するエスプーマ調理用として使用され、仕入販売しております。 液化石油ガスは、家庭用及び工業用に使用され、仕入販売しております。 その他ガスは、仕入販売を行っております。 これらの製・商品については各地区に所在する事業所及び営業所を通じて、直接需要家又は販売店等へ販売しております。 〔主な関係会社〕 (販売会社) ㈱東酸、東ホー㈱、荘内ガス㈱、太平熔材㈱、東邦岩手㈱、東邦福島㈱、東邦北海道㈱、カガク興商㈱、 その他5社 (製造・充填会社) 東邦興産㈱、八戸液酸㈱、㈱福島共同ガスセンター、その他12社 (2) 器具器材関連事業 〔溶接材料、溶接切断器具、生活関連器具〕 溶接材料及び溶接切断器具は、建築鉄骨、造船、建機等、鉄・非鉄製品を製造する上で使用され、仕入販売を行っております。 生活関連器具は、液化石油ガスに関する供給機器等、生活に関わる周辺機器等を仕入販売しております。 これらの商品については各地区に所在する事業所及び営業所を通じて、直接需要家又は販売店等へ販売しております。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約958文字

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 当社グループは、企業倫理と遵法の精神に基づいた企業活動を行い、持続的な企業成長と企業価値の向上を実現し、あらゆるステークホルダーから真にその存在を認められる企業を目指すことを基本方針としております。 当社は、平成28年度を初年度とする3ヶ年の中期経営計画「Challenge2018」を策定し、目下その達成に向けて取り組んでいるところです。 当社グループは、従来より地域に密着した、誠実なサービスと卓越した技術力により、顧客信頼度の高い企業体質を構築し、競争力のある企業グループとなることを目指してまいりました。中期経営計画により更にこれらを強化するとともに、成長分野に重点的に経営資源を投入し、いかなる環境下においても収益をあげられるよう企業体質の改善に努めてまいります。 事業戦略においては、強固なプラットフォームを有する既存事業については効率化を高め更に収益の出る体質とすること、また、成長分野である食品関連分野については、重点的に経営資源を投入し、マーケットリーダーとしての地位を確立することを目指してまいります。 技術戦略においては、時代に即応した多様なニーズに応え得る技術力を保持するとともに老朽化した設備等を計画的にリニューアルすることにより、保安の確保と安定供給体制の維持を図ってまいります。 人材戦略においては、事業戦略を見据えた人材の採用と育成を図るとともに、グループ事業会社との人事交流を促進することで更にグループ経営の強化を進め、同時にコーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。 当社グループは、これらの事業戦略を遂行することにより、平成30年度において、連結純利益15億円の達成と連結配当性向を20%以上とするという中期経営計画の定量目標に向けて企業活動に取り組んでまいります。 なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約958文字

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 当社グループは、企業倫理と遵法の精神に基づいた企業活動を行い、持続的な企業成長と企業価値の向上を実現し、あらゆるステークホルダーから真にその存在を認められる企業を目指すことを基本方針としております。 当社は、平成28年度を初年度とする3ヶ年の中期経営計画「Challenge2018」を策定し、目下その達成に向けて取り組んでいるところです。 当社グループは、従来より地域に密着した、誠実なサービスと卓越した技術力により、顧客信頼度の高い企業体質を構築し、競争力のある企業グループとなることを目指してまいりました。中期経営計画により更にこれらを強化するとともに、成長分野に重点的に経営資源を投入し、いかなる環境下においても収益をあげられるよう企業体質の改善に努めてまいります。 事業戦略においては、強固なプラットフォームを有する既存事業については効率化を高め更に収益の出る体質とすること、また、成長分野である食品関連分野については、重点的に経営資源を投入し、マーケットリーダーとしての地位を確立することを目指してまいります。 技術戦略においては、時代に即応した多様なニーズに応え得る技術力を保持するとともに老朽化した設備等を計画的にリニューアルすることにより、保安の確保と安定供給体制の維持を図ってまいります。 人材戦略においては、事業戦略を見据えた人材の採用と育成を図るとともに、グループ事業会社との人事交流を促進することで更にグループ経営の強化を進め、同時にコーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。 当社グループは、これらの事業戦略を遂行することにより、平成30年度において、連結純利益15億円の達成と連結配当性向を20%以上とするという中期経営計画の定量目標に向けて企業活動に取り組んでまいります。 なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

セグメント関連

抜粋表示 / 原文長 約1697文字

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) (単位:千円) 報告セグメント 調整額 (注) 1、2 連結財務諸表 計上額 (注) 3 ガス関連 事業 器具器材 関連事業 自動車機器 関連事業 その他 事業 売上高 外部顧客への売上高 18,349,158 10,532,295 2,472,667 1,971,791 33,325,912 33,325,912 セグメント間の内部 売上高又は振替高 18,349,158 10,532,295 2,472,667 1,971,791 33,325,912 33,325,912 セグメント利益 1,968,681 178,789 59,911 262,740 2,470,123 △ 747,485 1,722,637 セグメント資産 15,290,625 6,979,807 1,736,628 1,498,487 25,505,548 2,497,980 28,003,529 その他の項目 減価償却費 (注) 4 717,459 106,601 27,830 21,058 872,949 48,459 921,408 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 (注) 4 1,874,683 1,930 9,075 1,885,688 1,424 1,887,112 (注) 1 セグメント利益の調整額△747,485千円は、すべて全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメン トに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 2 セグメント資産の調整額2,497,980千円は、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資 金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産などであります。 3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 4 減価償却費と有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の償却額及び増加額が含まれて おります。…

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約220文字

(3) 販売実績 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(%) ガス関連事業 18,337,681 △0.1 器具器材関連事業 10,820,786 +2.7 自動車機器関連事業 6,668,316 +169.7 その他事業 1,786,403 △9.4 合計 37,613,187 +12.9 (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約2422文字

4 【事業等のリスク】 当社の事業展開上のリスク要因となる可能性がある主な事項を以下に記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から記載しております。なお、文中における将来に関する事項は期末日現在において当社が判断したものであり、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありません。 (1) 金利の変動について 当社グループは、運転資金及び設備資金の調達を銀行からの借入れによっているため、将来の金利の変動を含む経営環境の変化によっては当社グループの業績及び財務状況は影響を受ける可能性があります。 (2) 市場について 当社グループが製造・販売する酸素、窒素、アルゴン、水素等の産業ガスは鉄工、造船、半導体や自動車業界を大口顧客としております。そのため、当該業界の需要動向によっては産業ガスの販売が影響を受ける可能性があります。 当社グループが販売しております液化石油ガスについては、天候(暖冬等)により家庭需要への販売が影響を受ける可能性があります。 (3) 販売価格について 酸素、窒素、アルゴン、水素等の製造コストのうち大きな割合を占める電力コストが原油価格の高騰等により大幅に上昇し、それを販売価格に転嫁できない場合は、収益が影響を受ける可能性があります。 液化石油ガスは、原油価格及び原料の輸入価格となるCP価格等の変動の影響を受けますが、仕入価格の変動を販売価格に速やかに転嫁できない場合は、液化石油ガス事業の収益が影響を受ける可能性があります。 (4) 季節的な要因の変動について 液化石油ガスの消費量は、気温や水温の影響を受けますので、当社グループの主力商品の一つである液化石油ガスの販売量は夏季に減少し冬季に増加します。このため当社グループの売上及び利益構造は、下期に偏る傾向を有しております。また、特異な季節変動によっても液化石油ガスの販売量に影響を及ぼす可能性があります。 なお、当連結会計年度の四半期毎の売上高推移は以下のとおりであります。 液化石油ガス 第83期売上高推移 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 数量(千t) 14,082 12,934 17,099 20,531 単価(円) 98.70 93.80 90.49 100.85 金額(百万円) 1,389 1,213 1,547 2,070 (5) 薬価制度について 当社グループは、医療機関向けに医療用ガスや医療機械を販売しておりますが、薬価改定の内容によっては当社グループの業績及び財務状況は影響を受ける可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約863文字

(1) 研究開発活動の基本方針 当社グループは、専業ガスメーカーとしての技術力の維持・向上を図るべく、原価低減及び保安技術の向上に寄与する開発に取り組んでおります。当社の研究開発は、自社開発を主体としており、他社または研究機関と共同の開発活動につきましては、副次的なものと位置づけた上で、ガス関連技術の開発を研究開発活動の方針としております。 なお、当連結会計年度に係る研究開発費は54百万円であり、ガス関連事業に係る費用であります。 (2) 研究の目的 液化ガス等高圧ガス生産時の原価低減、保安技術の向上、顧客へのガスの安定供給及び新規用途の開発を主な目的としております。 (3) 研究内容 ガス生産分野につきましては、主力製品である溶解アセチレン、酸素、窒素、アルゴン、水素の生産技術、高純度化技術及び評価・分析技術の開発を行っております。 ガス供給分野につきましては、高圧ガス容器の洗浄設備、ガスの遠隔監視システム等の装置及び供給設備の保守・点検技術の開発を行っております。 ガス利用分野につきましては、大学との共同による溶解アセチレンの用途に関する研究及び他社との共同による一般ガスの用途開発を行っております。また、農業分野及び食品分野へのガス利用・供給技術等の開発を行っております。 環境分野につきましては、廃水処理技術の開発に成功し、廃水処理プラントを実用化しております。 ガスその他の分野につきましては、各種ガスの極微量分析技術の開発及び特殊分析技術の開発を行っております。 主な研究開発の成果は以下のとおりです。 ガス生産分野 ① アセチレンガス精製設備・装置の開発 ② 高純度酸素・窒素・アルゴンの開発 ③ 高圧ガス容器洗浄設備の開発・実用化 ガス供給分野 ① 液化ガス貯槽からの極微量洩れ検出装置の開発・実用化 ② 客先設置液化ガス貯槽液面(残液)監視システムの開発・実用化 ガス利用分野 農業用炭酸ガス施用装置の開発 環境分野 廃水処理技術の開発・実用化 ガスその他の分野 各種ガスの極微量分析技術の開発

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1433文字

2 【主要な設備の状況】 当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。 (1) 提出会社 平成29年3月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 構築物 機械装置 土地 (面積㎡) リース 資産 その他 合計 本社 (宮城県多賀城 市) 本社機能 152,085 7,248 661 25,400 (735) 53,289 238,684 66 多賀城工場及び仙台事業所 (宮城県多賀城 市) ガス関連事業 酸素・窒素・アルゴン製造設備 78,333 61,735 219,275 682,750 (32,998) 34,672 1,076,766 21 八戸事業所他 6営業所 ガス関連事業 充填設備 491,765 136,166 126,277 2,808,671 (163,962) 2,470 45,307 3,610,658 20 (注) 1 金額には消費税等は含まれておりません。 2 「帳簿価額」欄の「その他」の主な資産は容器並びに器具及び備品であります。 (2) 連結子会社 平成29年3月31日現在 会社名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 構築物 機械装置 土地 (面積㎡) リース 資産 その他 合計 ㈱東酸 (青森県青森市) ガス関連事業 器具器材関連事業 販売設備 856,474 97,021 288,877 495,973 (49,256) 25,973 14,925 1,779,246 113 東ホー㈱ (神奈川県 大和市) 器具器材関連事業 自動車機器関連事業 販売設備 135,774 19,437 52,672 38,643 (3,679) 5,165 34,953 286,646 57 荘内ガス㈱ (山形県酒田市) ガス関連事業 器具器材関連事業 販売設備 381,534 33,941 279,180 164,150 (18,063) 77,272 936,079 76 太平熔材㈱ (秋田県秋田市) ガス関連事業 器具器材関連事業 販売設備 251,095 149,507 99,366 572,833 (29,449) 87,587 1,160,390 102 東邦岩手㈱ (岩手県紫波郡 矢巾町) ガス関連事業 器具器材関連事業 販売設備 46,168 41,073 82,325 214,787 (9,493) 7,485 16,080 407,919 48 東邦新潟㈱ (新潟県新潟市 西区) ガス関連事業 器具器材関連事業 販売設備 57,256 2,205 10,393 312,070 (3,946) 10,676 392,601 24 東邦福島㈱ (福島県郡山市) ガス関連事業 器…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約491文字

3 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置づけており、当社を取り巻く環境の変化、業績及び財務状況を総合的に勘案して、配当政策を決定していくことを基本方針としております。 当社は、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。 また、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。 なお、内部留保資金につきましては、財務体質の強化並びに今後の事業展開への備えとして、安全確保と品質保証の充実に向けた製造設備等への投資に向けることとし、長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき期末配当(中間配当は見送り)を5円増配し、1株当たり30円としております。 (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円) 平成29年5月12日 取締役会決議 209,865 30

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約168文字

5 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成29年3月31日現在 区分 ガス関連事業 器具器材 関連事業 自動車機器 関連事業 その他事業 全社(共通) 従業員数(名) 541 145 35 47 775 (注) 1 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約9274文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 イ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーへの責務を自覚し、透明かつ誠実な経営に留意するとともに、取締役会を中心に、「内部統制」「リスク管理」「コンプライアンス」「開示統制」が十分に機能した自律的統治システムを堅持した上で、迅速・果断な意思決定を通じて社会的要請に応え、企業価値の向上を図るとともに社会的存在意義を高めていくことを基本的な考え方とし、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に取り組んでまいります。 ロ.企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。また、独立性を持ち中立・公正な見地から職務執行状況を監査するため監査役3名全員を社外から迎えており、取締役会をはじめとする重要会議への出席、業務監査の実施、会計監査人との連携等により監査体制の強化を図っております。加えて、内部監査部門の監査室と連携して監査を行うことで業務の適正を担保し、経営に対する監督機能を十分に果たしていると考えております。 取締役会は、取締役7名(うち社外取締役3名、平成29年6月26日現在)で構成され、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行を監督しています。また、社外取締役については、豊富な業務経験の活用、客観的・専門的見地からの助言等、より独立した立場から経営監督機関となることが期待できるため選任しております。 なお、取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に対応した最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役任期を1年としております。 このほか、必要に応じて経営会議を開催し、経営の重要案件を審議しております。 また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を整えております。個別重要事項の審議・審決、情報の共有化並びに取締役会の決定事項の伝達・周知のため原則として毎月1回執行役員会を開催しております。 当社のコーポレートガバナンス体制図は次のとおりであります。 ハ.内部統制システムの整備及び運用の状況 内部統制システムについては、取締役会にて決議している「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、法令の遵守、業務執行の適正性、効率性を確保するために、その体制を以下のとおり整備しております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

5 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約1197文字

(7) 【大株主の状況】 平成29年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) 東ソー株式会社 東京都港区芝3丁目8-2 1,713 24.47 大陽日酸株式会社 東京都品川区小山1丁目3-26 690 9.85 ケービーエル ヨーロピアンプライベートバンカーズ エスエイ 107704 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 676 9.66 丸紅株式会社 東京都中央区日本橋2丁目7-1 440 6.28 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 148 2.13 ビービーエイチ フイデリテイ ピユーリタン フイデリテイ シリーズ イントリンシツク オポチユニテイズ フアンド (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) 245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済 事業部) 125 1.78 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1丁目5-5 103 1.48 ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 90 1.28 ステート ストリート バンク アンド トラスト クライアント オムニバス アカウント オーエムゼロツー 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 100 KING STREET WEST,SUITE 3500,POBOX 23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 74 1.07 山形酸素株式会社 山形県山形市久保田1丁目7-1 57 0.82 4,120 58.83 (注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てております。 2 平成29年5月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ハーリー シキャブが平成29年2月7日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 (千株) 株券等保有割合 (%) ハーリー シキャブ ルクセンブルク、ジャン・モネ L-2180 631 9.01

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100AKLJ 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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