株式会社ユニカフェ

証券コード: 2597 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2019-03-27
業種 食料品

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

株式会社ユニカフェは、コーヒーを核とした事業を展開する企業です。工業用、業務用、家庭用コーヒーの製造販売、エキス加工販売、および関連する食品・商材の仕入販売を行っています。UCCグループの一員として、構造変革と成長分野への投資を通じて、業務用市場の拡大や「キューリグ」ブランドを通じたシングルサーブ事業の強化、および家庭用自社ブランドの再編を進めています。

主な事業領域

コーヒー関連事業(工業用、業務用、家庭用、エキス加工、関連商材の仕入販売)

主な製品・サービス

  • 工業用コーヒー
  • 業務用コーヒー
  • 家庭用コーヒー
  • エキス加工
  • 関連する食品・商材

ビジネスモデル

コーヒー関連事業の製造販売および、関連する食品・商材の仕入販売による収益。業務用市場の拡大とシングルサーブ事業への投資による成長。

セグメント・事業構成

コーヒー関連事業(単一セグメント)

戦略・方向性

「構造変革と成長分野への投資」を基本方針とし、業務用市場の営業基盤拡大、キューリグ事業のマルチブランド戦略展開、家庭用自社ブランドの再編による採算改善を推進。

強みとして読み取れる点

  • UCCグループの基盤
  • 工業用・業務用・家庭用と多角的なコーヒー事業
  • キューリグ事業のブランド力

課題として読み取れる点

  • 原材料(コーヒー生豆)の価格・為替変動の影響
  • 人手不足や物流費、仕入コストの上昇
  • 競争の激しい市場環境(コンビニ、飲料メーカーの動向)

確認ポイント

  • 業務用市場の拡大状況
  • キューリグ事業の成長
  • 家庭用自社ブランドの再編による採算改善

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、経営戦略、課題、主要製品が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

主要なリスク:コーヒー生豆相場および為替相場の変動による生産コストへの影響(対応策:販売価格への連動、予約買付けの活用)、レギュラーコーヒー業界における競争激化に伴う売上高の減少やコスト増、単一の製造拠点に対する大規模な自然災害による設備・在庫への損害リスク(対応策:保険の付保等)。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

コーヒー関連事業の単一セグメントで、構造変歴と成長分野への投資を軸とした明確な成長戦略を持つ。業務用市場の拡大とキューリグ事業の展開により、競争環境が厳しい中での収益性向上を目指す。

成長方針

「構造変革と成長分野への投資」を柱とし、業務用市場の営業基盤拡大(アートコーヒー子会社化)、高品質・高成長な「キューリグ事業」のマルチブランド戦略展開、家庭用自社ブランドの見直しによる採算改善を図る。

資本政策

内部資金または借入により、運転資金および設備投資資金を調達する方針。

リスク対応方針

生豆相場や為替変動に対し、販売価格への連動や予約買付けを活用したリスク低減に努める。また、生産拠点が1か所であることによる自然災害リスクに対しては、保険の付保等で対応する。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

同社はコーヒー関連事業に特化した企業であり、構造変革と成長分野への投資を推進。特に業務用市場の拡大と、キューリグ事業を通じた高付加価値な一杯抽出市場でのマルチブランド戦略を展開。研究開発では風味の数値化や独自焙煎技術など、品質の高度な制御と迅速な製品化を実現する体制を構築している。

設備投資の方向性

神奈川総合工場における建物、機械および装置の取得に向けた設備投資を実施。

研究開発・商品開発

市場ニーズへの迅速な対応を目的とした製品開発スピードの強化。風味の数値化、分析技術向上、健康価値の創造(機能性成分研究)、独自焙槌技術の研究開発に注力。

投資・変化テーマ

  • 業務用市場の拡大
  • シングルサーブ(一杯抽出)事業への注力
  • マルチブランド戦略
  • 高付加価値・高成長・高収益の追求

関連キーワード

  • コーヒー風味の数値化
  • 分析技術の向上
  • 独自焙煎技術
  • 機能性成分の研究

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分単体 対象期間2018-01-01 〜 2018-12-31 表示状況表示可能

提出日: 2019-03-27

財務情報

業績

売上高

104.48億円
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売上高
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営業利益

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経常利益

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税引前利益

5.26億円
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当期利益

4.73億円
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財政状態・流動性

総資産

98.43億円
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純資産

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株主資本

67.43億円
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現金及び現金同等物

31.29億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+4.75億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

同値だが別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2018-01-01 〜 2018-12-31
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表示可能
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約205文字

3【事業の内容】 当企業集団は、当社のみで構成されており、その事業は「コーヒー関連事業」のみであります。 当社の事業にかかわる位置づけ、及び事業の種類別セグメントとの関連は、以下のとおりであります。 区分 会社名 セグメント名 事業内容 当社 株式会社ユニカフェ コーヒー関連事業 工業用コーヒー製造販売、業務用コーヒー製造販売、家庭用コーヒー製造販売、エキス加工販売、コーヒーに関連する食品・商材等の仕入販売

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1760文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1)経営方針 ①会社の経営の基本方針 当社は、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」を経営基本理念としております。さらに、UCCグループの一員として「UCCグループ理念」を共有しております。当社は、東証一部上場企業として上場基準に則り、独立性、公平性、透明性のある経営に努め、社会使命のもとに企業活動を行い、コンプライアンスの徹底と業務の適正性・公正性を確保してまいります。 ② 目標とする経営指標 当社は、「中期事業計画2018」において「売上総利益率」と「営業利益率」を重要な経営指標として位置づけております。「売上総利益率」につきましては、その目標値を概ね17%に設定し、「営業利益率」は3年後の2020年12月期にその目標値を5%と設定しております。 現状は、当期(2018年12月期)実績として、「売上総利益率」は17.3%と目標値を上回っておりますが「営業利益率」は3.1%と目標値を下回っております。事業構造の改革と成長分野への投資を行い、上記に揚げた経営指標を達成する所存です。 ③ 中長期的な会社の経営戦略 当社は、「構造変革と成長分野への投資」を基本方針とし、事業構造の変革、成長分野への投資を行い、コーヒー関連事業において持続的な成長を図ってまいります。 成長分野である業務用市場の営業基盤を拡大、コーヒー取扱数量を大幅に増加によるスケールメリットを活用し競争優位を創造することで外食大手企業や新興カフェチェーン等の新規取引先の獲得に加え、拡大するシングルサーブ(一杯抽出)事業への取り組みとして事業承継した一杯抽出事業「キューリグ事業」おいて、マルチブランド戦略を展開、高付加価値・高成長・高収益の事業を創造してまいります。 流通業界で拡大を続けるプライベートブランド製品の製造受託に軸足をおき、家庭用自社ブランド製品の見直し、採算の改善を図ってまいります。 ④会社の対処すべき課題 当社を取り巻く環境は、内外の情勢から判断して、引続き厳しい状況が続くことが予想されます。コーヒー業界につきましては、コンビニエンスストア各社によるカウンターコーヒーの拡大や小型ペットボトルコーヒーが清涼飲料市場で急速に存在感を強めたことにより、従来の缶コーヒーの購買客層とは異なる若年層や女性などへの販路が拡大しております。また、家庭内におきましても一杯抽出型マシンやドリップコーヒーバッグなど飲み方の多様化が進んでおります。 当社の業績に多大な影響を及ぼすコーヒー生豆相場につきましては、生産国での安定供給が見込まれるなど需要に対して比較的潤沢に生豆が供給され、低位安定したものとなりました。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1760文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1)経営方針 ①会社の経営の基本方針 当社は、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」を経営基本理念としております。さらに、UCCグループの一員として「UCCグループ理念」を共有しております。当社は、東証一部上場企業として上場基準に則り、独立性、公平性、透明性のある経営に努め、社会使命のもとに企業活動を行い、コンプライアンスの徹底と業務の適正性・公正性を確保してまいります。 ② 目標とする経営指標 当社は、「中期事業計画2018」において「売上総利益率」と「営業利益率」を重要な経営指標として位置づけております。「売上総利益率」につきましては、その目標値を概ね17%に設定し、「営業利益率」は3年後の2020年12月期にその目標値を5%と設定しております。 現状は、当期(2018年12月期)実績として、「売上総利益率」は17.3%と目標値を上回っておりますが「営業利益率」は3.1%と目標値を下回っております。事業構造の改革と成長分野への投資を行い、上記に揚げた経営指標を達成する所存です。 ③ 中長期的な会社の経営戦略 当社は、「構造変革と成長分野への投資」を基本方針とし、事業構造の変革、成長分野への投資を行い、コーヒー関連事業において持続的な成長を図ってまいります。 成長分野である業務用市場の営業基盤を拡大、コーヒー取扱数量を大幅に増加によるスケールメリットを活用し競争優位を創造することで外食大手企業や新興カフェチェーン等の新規取引先の獲得に加え、拡大するシングルサーブ(一杯抽出)事業への取り組みとして事業承継した一杯抽出事業「キューリグ事業」おいて、マルチブランド戦略を展開、高付加価値・高成長・高収益の事業を創造してまいります。 流通業界で拡大を続けるプライベートブランド製品の製造受託に軸足をおき、家庭用自社ブランド製品の見直し、採算の改善を図ってまいります。 ④会社の対処すべき課題 当社を取り巻く環境は、内外の情勢から判断して、引続き厳しい状況が続くことが予想されます。コーヒー業界につきましては、コンビニエンスストア各社によるカウンターコーヒーの拡大や小型ペットボトルコーヒーが清涼飲料市場で急速に存在感を強めたことにより、従来の缶コーヒーの購買客層とは異なる若年層や女性などへの販路が拡大しております。また、家庭内におきましても一杯抽出型マシンやドリップコーヒーバッグなど飲み方の多様化が進んでおります。 当社の業績に多大な影響を及ぼすコーヒー生豆相場につきましては、生産国での安定供給が見込まれるなど需要に対して比較的潤沢に生豆が供給され、低位安定したものとなりました。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約2994文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 業績等の概要 (1)業績 当社は、「コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指す」の企業理念の下、収益構造の改善と内部統制の強化に注力するとともに、「飲むことを楽しむ」というコーヒーの新たな価値を常に追い続け、チャレンジを続けております。 当事業年度につきましても、国内において主力の工業用コーヒーの取扱数量の増加によるシェアの拡大に注力しました。業務用コーヒー・家庭用コーヒーの分野におきましては、受託製品、家庭用自社ブランド製品・プライベートブランド製品の販売に注力いたしました。 その結果、工業用コーヒーにつきましては、主要取引先においてペットボトルコーヒーの原料供給を中心とした取扱数量が増えた結果、当事業年度の取扱数量は、前事業年度を上回りました。 業務用コーヒーにつきましては、主要取引先のカフェチェーンやオフィスコーヒーサービスなどにおける取扱数量が堅調に推移したことに加え、新規取引先との取扱数量が寄与した結果、当事業年度の取扱数量は、前事業年度を上回りました。 家庭用コーヒーにつきましては、自社ブランド製品・プライベートブランド製品を中心に主要取引先において一杯抽出型ドリップバッグなどの小型包装製品の販売に注力しましたが、当事業年度の取扱数量は、前事業年度を下回りました。 なお、2018年11月9日付け「2018年12月期3Q決算及び2019-2021年度中期経営計画」で開示させていただいたとおり、家庭用コーヒーの自社販売から2019年度に撤退する予定です。 以上の取り組みによって当事業年度の売上高は前期比0.1%減の104億48百万円となりました。 利益面では、荷造運搬費などの販売費が増加しましたが、その他の販売費及び一般管理費を抑制した結果、営業利益は前期比11.2%増の3億26百万円となりました。 経常利益は前期比10.8%増の3億39百万円となり、特別利益として投資有価証券売却益1億86百万円を計上し、法人税等52百万円控除した当期純利益は前期比52.7%増の4億72百万円となりました。 (2)キャッシュ・フロー ①キャッシュ・フローの状況 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億67百万円増加し、当事業年度末には31億29百万円となりました。 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は、4億74百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益が5億25百万円、減価償却費2億45百万円、投資有価証券売却益1億86百万円、売上債権の減少21百万円、たな卸資産の減少43百万円、仕入債務の減少88百万円によるものであります。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約122文字

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) 該当事項はありません。 当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) 該当事項はありません。

主要な顧客・販売先

抜粋表示 / 原文長 約2286文字

3.当 事業年度の森永乳業株式会社の販売実績は、総販売実績の10%未満であるため、記載を省略しております。 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 当事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。 なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末(2018年12月31日)現在において判断したものであります。 (1)重要な会計方針及び見積り 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この作成にあたり、当社は、当事業年度末日における資産・負債、並びに当事業年度における収益・費用に影響を与える見積りを必要としております。ただし、これらの見積りについて過去の実績等を勘案して合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 当社は、特に以下の重要な会計方針が財務諸表作成における重要な見積りの判断に影響を及ぼすものと考えております。 貸倒引当金 当社は、売上債権や貸付金等の貸倒損失に備えて、回収不能見込額を貸倒引当金に計上しております。将来、顧客の財政状態の悪化等により引当金の追加計上が必要となった場合、当社の財務諸表に影響を与える可能性があります。 (2)経営成績の分析 ① 売上高 売上高の詳細については、第2[事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析][業績等の概要](1)業績に記載のとおりであります。 ② 売上総利益 売上高が減少し、当事業年度の売上総利益は18億5百万円(前期比0.1%減)となりました。 ③ 営業利益 販売費及び一般管理費の抑制に努めた結果、3億26百万円(前期比11.2%増)の営業利益となりました。 ④ 経常利益 当事業年度の経常利益は3億39百万円(前期比10.8%増)となりました。 ⑤ 当期純利益 当事業年度の当期純利益は4億72百万円(前期比52.7%増)となりました。 なお、セグメントの分析は、第2[事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析][業績等の概要](1)業績の項目を、また今後の事業環境の見通しと当社の課題につきましては、第2[事業の状況]1[経営方針、経営環境及び対処すべき課題等]の項目を、それぞれご参照ください。 (3)財政状態の分析 ① 資産 当事業年度末の総資産は、前事業年度末比97百万円減少し、98億43百万円となりました。増減の内訳は、流動資産が95百万円増加いたしました。その主な要因は、現金及び預金が32百万円、売掛金が13百万円及び原材料及び貯蔵品が55百万円減少しましたが短期貸付金が2億円増加したことによります。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスク

抽出本文 / 原文長 約787文字

2【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあります。なお、記載事項のうち将来に関する事項につきましては、当事業年度末(2018年12月31日)現在において判断したものであります。 (1) コーヒー生豆相場及び為替相場の変動に伴うリスク 当社主力製品であるレギュラーコーヒーの主原料であるコーヒー生豆は国際商品であります。わが国ではその全量が輸入であるため、レギュラーコーヒーの生産コストはコーヒー生豆相場と為替相場の変動による影響を受けております。コーヒー生豆相場と為替相場の変動につきましては、製品・商品の販売価格に連動させて適正な利益を確保することに努めるとともに、コーヒー生豆の予約買付けを活用するなど、悪影響の軽減に努めてまいります。しかし、レギュラーコーヒー製品・商品の販売価格につきましては、市場の競争原理により決定される要因が強いため、コーヒー生豆相場と為替相場の変動によって、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 (2) レギュラーコーヒー業界における競争の熾烈化に伴うリスク わが国のレギュラーコーヒー業界は、デフレの影響下、実質的な販売価格の値上げは難しいことに加え、競争の熾烈化により、売上高の減少と販売に伴うインセンティブの支払いなどのコスト増をもたらしております。今後、更なる競争の熾烈化により当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 (3) 大地震その他天災に伴うリスク 当社は、コーヒー関連事業の生産設備が当社神奈川総合工場(神奈川県愛甲郡)1ヶ所であり、保険の付保などの設備保全の充分な手立てを講じております。しかし、当該設備に大きな影響を及ぼす大地震その他の天災が発生した場合は、製造設備及び在庫品等に損害が生じる可能性が出てまいります。

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約606文字

5【研究開発活動】 (1)研究開発活動の方針 コーヒー市場は拡大し、コーヒーに対する様々なニーズが生まれています。その為、製品の改廃サイクルは短くなり、新製品を次々と開発するための“スピード力”が求められています。そのような環境の変化において、製品開発をサポートすべく、短期間で求める品質を具現化し、製品化することこそが使命と考えております。 (2)研究開発活動の体制及び特徴 市場のニーズに短期間で応える為に、一杯のコーヒーの風味を自在に制御する為の研究と、風味を客観的に数値化する分析技術の向上に注力しております。更には、少子高齢化を背景に、コーヒーにおける健康価値の創造を目指す取組みを推進しています。また、営業部門、製造部門との連携をより一層強化しており、開発提案から製品の品質設計、工場での製品化まで、一連のプロセスに関わりを持つことで、市場の求める品質を迅速かつ的確に製品化できる体制をとっています。 (3)研究開発の内容 ・コーヒー風味の数値化に関する研究 ・コーヒーの各加工プロセス(生豆・焙煎・粉砕・抽出)の基礎的研究 ・顧客ニーズに沿ったコーヒー製品の設計開発 ・コーヒー加工と機能性成分に関する研究 ・独自焙煎技術の研究開発 なお、当事業年度における研究開発費の総額は88,385千円であり、コーヒー関連事業におけるものであります。 有価証券報告書(通常方式)_20190326133129

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約362文字

2【主要な設備の状況】 2018年12月31日現在 事業所名(所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額 従業員数 (人) 建物及び構築物 (百万円) 機械装置及び運搬具 (百万円) 土地 (百万円) (面積㎡) その他 (百万円) 合計 (百万円) 本社 (東京都港区) コーヒー関連事業 統括業務及び販売施設 11 (-) 17 38 [4] 神奈川総合工場 (神奈川県愛甲郡愛川町) コーヒー関連事業 コーヒー生産設備 1,893 468 1,639 (18,628) 4,008 93 [78] (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。 2.従業員数欄の[外数]は、臨時雇用者(顧問、派遣社員及びパートタイマー)の年間平均人員であります。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約580文字

3【配当政策】 当社は、株主に対する安定した利益還元の実施を最も重要な経営課題と認識しております。当社の企業価値の向上を図りつつ、経済情勢や金融情勢、業界動向等を考慮し、当社の企業体質や今後の事業展開等を総合的に勘案した上で、可能な限り増配及び株式分割などの株主還元策を積極的に実施してまいります。また、内部留保につきましては、財務体質の強化に加え、収益性と投資効率という観点から、当社として最適な投資活動を行うことで、更なる事業規模の拡大を図るとともに、安定的な経営基盤の確立に努めてまいります。 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 当事業年度につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり8円の配当(うち中間配当0円)を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は、20.2%となりました。 当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 2019年3月27日 定時株主総会決議 95,469

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約306文字

5【従業員の状況】 (1)提出会社の状況 2018年12月31日現在 従業員数(人) 平均年令(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 131[82] 35.1 11.4 4,430,565 (注)1.従業員数は、就業人員であります。 2.従業員数欄の[外数]は、臨時雇用者(顧問、派遣社員及びパートタイマー)の年間平均人員であります。 3.従業員数には、社外から当社への出向者(2名)を含みます。 4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 (2)労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 有価証券報告書(通常方式)_20190326133129

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約7928文字

2.企業統治の体制 ①企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では、経営の監督・執行機能の分離を明確にし、スピーディな意思決定と自己責任経営の徹底を目的として執行役員制度を導入しております。当社の企業統治にかかる体制は以下のとおりであります。 <取締役会> 取締役会は、社外取締役2名を含む全取締役9名で構成され、毎月1回の定例開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や経営に関する事実など「取締役会規程」に定められた事項の意思決定及び監督を行っております。また、一般株主の利益が損なわれることのないように、かつ社会的責任をより果たせるように、経営者から独立した客観的な立場から意見を述べることができる人材を社外取締役として招聘し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 <監査役会> 監査役会は、社外監査役2名を含む全監査役3名で構成され、株主の負託を受けた独立した機関として取締役の職務遂行の監査を通じ、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。前項の責務を果たすために、監査役は取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止めなど、必要な措置を講じております。また、一般株主の利益が損なわれることのないように、かつ社会的責任をより果たせるように、経営者から独立した客観的な立場から意見を述べることができる人材を社外監査役として招聘しております。 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会が、取締役の職務執行の監督・監査を行っております。また、独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任による経営の監督機能及び監査役会による監査機能を有効に活用し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることにより、経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制が確保できていると判断しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の通りであります。 ②内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、「就業規則」において服務に関する原則を定め、法令遵守の基本精神に則り、使用人一人ひとりが責任と自覚を持って自ら能動的に行動することとし、取締役、執行役員及び使用人全員へ周知徹底する。 取締役会は、取締役会の決議事項及び付議基準を整備し、当該決議事項及び付議基準に則り、法令及び定款に定める事項、会社の業務執行に重要な事項を決定する。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約63文字

4【経営上の重要な契約等】 詳細は、『第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項(重要な後発事象)』に記載のとおりであります。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約612文字

(6)【大株主の状況】 2018年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) ユーシーシーホールディングス株式会社 兵庫県神戸市中央区港島中町7-7-7 (登記簿上の住所は、兵庫県神戸市中央区多聞通5-1-6) 7,008,600 58.73 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 150,000 1.26 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1-8-11 118,200 0.99 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 111,400 0.93 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) 東京都中央区晴海1-8-11 84,300 0.71 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) 東京都中央区晴海1-8-11 82,300 0.69 美鈴コーヒー株式会社 東京都千代田区神田司町2-15 61,300 0.51 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6) 東京都中央区晴海1-8-11 43,700 0.37 東京センチュリー株式会社 東京都千代田区神田練塀町3 32,500 0.27 佐藤産業株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18 24,800 0.21 7,717,100 64.67

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100FGKH 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2019
使用モデル
gemma4:12b

このページについて

本ページは、有価証券報告書の内容をもとに自動生成した企業理解用のページです。 内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

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