平安レイサービス株式会社

証券コード: 2344 / 対象年度: 2023 / 提出日: 2023-06-28
業種 サービス業 上場廃止

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

神奈川県と東京都を中心に、冠婚葬祭(結婚式・成人式等)および介護事業を展開する企業。複数の拠点を持ち、互助会による会員へのサービス提供や、葬儀の小規模化に対応したノウハウを強みとする。また、物流や調理などの付帯サービスも自社グループ内で完結させる体制を持つ。

主な事業領域

冠婚葬祭(結婚式・成人式等)および介護事業を展開。神奈川県と東京都に多数の施設を展開し、個人・法人向けに各種サービスを提供。

主な製品・サービス

  • 婚礼施設での挙式
  • 慶事用貸衣裳・写真撮影・着付け
  • 葬儀式場での葬儀施行(個人葬・社葬等)
  • 仏壇仏具販売
  • 訪問介護・訪問看護
  • 高齢者向け賃貸住宅(グループホーム含む)

ビジネスモデル

自社運営する複数の施設を通じて、冠婚葬祭サービスや介護サービスを提供。一部は互助会会員向けの提供(施行斡旋保証契約に基づく)であり、物流や調理などの付帯サービスをグループ内での連携により提供。

セグメント・事業構成

冠婚事業、葬材事業、互助会事業、介護事業の4つの主要セグメントで構成される。

戦略・方向性

新商品・サービスの企画と提案販売の促進、葬儀周辺売上の強化(仏壇・墓地等)、生産性と労務効率の向上(自動化・物流統合)、および既存エリアのシェア率向上に向けた施設改修・出店を行う。

強みとして読み取れる点

  • 神奈川・東京の広範な拠点数
  • 互助会による安定した顧客基盤
  • グループ内での調理・物流等の付帯サービス完結体制

課題として読み取れる点

  • 葬儀の小規模化への対応
  • 生産人口減少に伴う人手不足への対応
  • 物価高騰やエネルギー価格上昇の影響

確認ポイント

  • 新商品・サービスの展開状況
  • 施設改修・建替えによるシェア拡大の進捗
  • 労働力不足に対する自動化・多能工育成の成果

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント構成、経営課題、戦略が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

人口動態の変化(若年層の減少および高齢者の増加)による冠婚葬祭事業への影響、式典の季節的な変動による収益への影響、高齢単身世帯の増加に伴う参列者数の減少や儀式の簡素化の影響。また、施設建設における用地確保の難航、割賦販売法(前払式特定取引)、航空法(霊柩運送)、介護保険法等の法的規制への対応、および顧客情報の漏洩・破壊によるリスクがある。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

冠婚葬祭と介護を主軸とする安定した経営基盤を持つ企業。人口動態の変化や葬儀の簡素化といった業界特有の課題に対し、新商品開発、施設更新、生産性向上に向けた自動化・物流統合などの具体的施策で対応する方針が明確。成長戦略は多角的事業展開と効率化を軸に構成されており、経営体制も安定している。

成長方針

1. 冠婚葬祭における新商品・新サービスの開発と提案販売の促進(特に生花、食料品、音響・映像など)。2. 葬儀の簡素化・小規模化への対応。3. 生産性と労務効率の向上(物流統合、自動化、多能工育成)。4. 既存エリアのシェア拡大と新規エリアへの出店。

資本政策

事業の成長に向けた投資(新店舗、既存施設のリニューアル・建て替え)と、安定した経営基盤を維持するための資本効率の追求。また、業績に応じた安定的な配当による株主への利益還元。

リスク対応方針

1. 人口動態の変化(少子高齢化)に対する葬祭・冠婚事業の対応。2. 法規制(割賦販売法等)への厳格な遵守。3. 気候変動およびエネルギー価格高騰への対策(LED導入、再生可能エネルギー活用)。4. 従業員の確保と多様な働き方の提供。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

同社は冠婚葬寺、介護を含むライフサイクル全般を扱う企業。少子高齢化という構造的課題に対し、小規模葬儀ニーズへの対応や、物流・製造の自動化、ITシステムの高度化(Web決済等)を通じて生産性と競争力を高める戦略をとる。設備投資は主に施設更新と拠点強化に充てられ、DXと省エネルギー技術の導入により運営効率を改善する方針。

設備投資の方向性

既存施設の更新・再開発および物流拠点の新設に向けた投資。特に、老朽化した葬祭施設を小規模ニーズに対応した形態へ改修・建て替え、および山大商事の工場新設による生産性向上への投資が中心。

研究開発・商品開発

公式な研究開発活動は報告されていないが、現場でのコンサルティングセールストーク研修や、独自の生花・葬祭商品の開発を通じたサービス高度化に取り組んでいる。

投資・変化テーマ

  • 葬祭施設の更新・再開発
  • 物流の統合と自動化
  • DX推進(Web決済、電子管理)
  • 人材育成と多様な働き方の提供

関連キーワード

  • 自動化設備
  • LED照明
  • EV車両
  • オンライン相談システム
  • 遠隔管理システム

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2022-04-01 〜 2023-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2023-06-28

財務情報

業績

売上高

96.7億円
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売上高
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営業利益

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経常利益

16.27億円
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税引前利益

16.02億円
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親会社帰属利益

10.53億円
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財政状態・流動性

総資産

339.32億円
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純資産

202.85億円
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202.84億円
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現金及び現金同等物

85.4億円
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キャッシュフロー

3区分

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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

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表示可能
選定状況
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約1912文字

3 【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(平安レイサービス株式会社)、連結子会社3社(株式会社へいあん、山大商事株式会社、さがみライフサービス株式会社)及び非連結子会社1社(株式会社はないちりん)により構成されており、神奈川県に2拠点の婚礼施設、神奈川県及び東京都に47拠点の葬祭ホール及び葬儀式場を有し、一般個人、互助会加入者個人及び法人向けに冠婚、葬祭にかかる施行サービス並びに付帯サービスを主たる業務としております。 なお、次の4部門は「第5 経理の状況1.連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。 冠婚事業 当社は、「コルティーレ茅ヶ崎」(神奈川県茅ヶ崎市)、「ロイヤルマナーフォートベルジュール」(神奈川県小田原市)の2拠点の婚礼施設を有し、一般個人、互助会加入者に結婚式を施行しております。また、「サロンドプリエ」(神奈川県平塚市)では、結婚式、成人式、七五三等の慶事用貸衣裳、写真撮影、着付け等のサービスを提供しております。 また、料理は、連結子会社山大商事株式会社を通じて、仕入れを行っております。 葬祭事業 当社は、神奈川県及び東京都に「湘和会堂」16拠点、神奈川県に「カルチャーBONDS」3拠点、「湘和礼殯館」6拠点、「湘和会館」20拠点、「エンディングプレイス」2拠点の葬祭施設を有し、一般個人、互助会加入者、法人向けに葬祭にかかる各種サービス(個人葬、社葬等)を施行している他、自宅や寺院、集会所で葬儀施行サービス並びに仏壇仏具販売等の付帯サービスを行っております。連結子会社さがみライフサービス株式会社は、神奈川県小田原市に2拠点の葬祭施設を有し、葬儀施行サービスを行っております。 また、県内及び近隣県の葬祭事業者とパートナーシップ契約(周辺同業他社との当社施設利用協定に基づく契約)の締結や、葬儀の小規模化に対応したノウハウを中心としたフランチャイズパッケージの加盟社を募集しております。 なお、通夜・忌中料理や返礼品(会葬者の香典に対するお返し品)は、連結子会社山大商事株式会社を通じて、仕入れを行っております。 互助会事業 連結子会社である株式会社へいあんは、神奈川県湘南エリアを地盤とする冠婚葬祭互助会を主たる事業としており、互助会加入者の募集営業並びに互助会加入者の情報管理業務を行っております。 そして、同社と当社は施行斡旋保証契約に基づき、同社は当社を中心として、互助会加入者の結婚式、葬儀式の施行斡旋を行い、当社が施行役務サービスを請負っております。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約525文字

(2) 経営環境及び経営戦略 経営環境として、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更もあり、社会経済活動の制限が段階的に緩和されつつある中で、消費者心理は緩和されることも予想され、景気が徐々に回復へと向かうことが期待されます。また、ウクライナ情勢を受けた世界経済の見通しは悪化、エネルギー価格の高騰や円安の進行による物価高騰等もあり、当社に引き続き影響を及ぼすと思われます。 冠婚事業においては、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の発令時と比較すると、婚礼等のキャンセルや延期数は少なく、現時点での業績への影響は限定的であります。 葬祭事業においては、社会的な交際範囲の縮小や伝統的な儀礼の多様化、価値観や生活様式の変化に伴うニーズの変化等から、葬儀の簡素化や小規模化が依然続いております。当社はこのような環境下において、利用者ニーズを考え、新商品・新サービスの企画と提案販売の促進、葬儀周辺売上の強化、生産性と労務効率の向上を課題とし取り組んでまいります。 また、今後を見据えた葬祭新規店舗の出店及び築年数の古い大型葬祭施設をはじめとした施設改装、建替えに よる投資を必要に応じて行い既存エリアのシェア率向上に繋げてまいります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約681文字

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 ①新商品・新サービスの企画と提案販売の促進 ・オリジナル商品とサービス企画立案の継続、既存差別化商品の販売促進と口コミリピートの増進。 ・グループ全体売上の確保と外部収入の確保。(主に生花関連、食料品関連、音響・映像分野、家具備品、セレモニー商品) ②葬儀周辺売上強化 ・法事、仏壇仏具、墓地墓石や散骨・樹木葬、相続に関連する紹介斡旋事業や不動産仲介の受託、メモリアル商品の売り上げ増進による一件単価減の補完。 ③既存営業エリアの地盤強化と新規営業エリアへの拡大 ・既存大型葬祭施設を更なる小規模化に対応する改修及び建替え継続。 ・シェア率の低い地区や新規エリアへの市場規模に応じた出店拡大。 ④生産性と労務効率の向上 ・全社横断物流の統合によるスリム化。 ・調理、生花部門と工房等内製部門の最新設備の導入による自動化、高速化の推進。 ・生産人口減に対応した様々な働き方提案による採用強化。 ・自己学習可能な映像媒体のマニュアル化に加えオンラインシステムの拡充。 ・部門やグループ各社を超えたマルチジョブスタッフの育成。 ⑤管理統制システムの強化 ・既存電算システムの拡充およびインターネット環境でのセキュリティ強化。 ・Web決裁システムの導入や生花部門の電子管理統制システムの拡充。 (4) 経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標等 当社グループが目標とする経営指標は、連結営業利益率とその成長であります。連結営業利益率17%以上を目標とし、連結営業利益の確保とその安定的な成長を図ってまいります。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約5350文字

4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度における日本経済の概況は、先行きについては、ウィズコロナの下で各種政策の効果もあり景気が持ち直していくことが期待されますが、世界的な金融引締め等が続く中で、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっております。また、物価上昇・供給面での制約・金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。 経済産業省「特定サービス産業動態統計確報」(サンプル調査)によりますと、結婚式場業の2022年(1-12月)売上高は226,671百万円、組数は73,237組と売上高・組数共に前期に比べ増加しております。また、葬儀業の2022年(1-12月)売上高は560,704百万円、件数は496,808件と売上高・件数共に前期に比べ増加しております。 このような環境下におきまして、当社グループは周辺売上増強、新商品・新サービスによる収益源の確保に努めるとともに、コスト改善による利益率維持向上に努めてまいりました。 売上高 売上高は9,669百万円(前年同期比7.8%増加)となりました。主な要因は、冠婚事業において婚礼施行組数の増加により274百万円(前年同期比7.0%増加)、葬祭事業において8,302百万円(前年同期比9.1%増加)、介護事業において1,082百万円(前年同期比0.03%減少)となったためであります。 売上原価 売上原価は6,743百万円(前年同期比6.6%増加)となりました。材料費は1,554百万円(前年同期比10.1%増加)となりました。労務費は2,943百万円(前年同期比3.9%増加)となり、経費は業務委託費や水道光熱費の増加等により2,245百万円(前年同期比7.9%増加)となりました。 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費は、1,433百万円(前年同期比1.4%増加)となりました。 営業利益 以上により、当連結会計年度における営業利益は1,492百万円(前年同期比21.1%増加)となりました。 営業外損益 営業外収益は149百万円(前年同期比0.7%減少)となりました。 営業外費用は14百万円(前年同期比9.0%減少)となりました。 経常利益 以上により、当連結会計年度における経常利益は1,627百万円(前年同期比19.1%増加)となりました。 当期純利益 以上により、税金等調整前当期純利益は1,602百万円(前年同期比17.3%増加)となり、当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は1,053百万円(前年同期比13.…

セグメント関連

抜粋表示 / 原文長 約1299文字

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報 前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 ) (単位:千円) 報告セグメント その他 (注) 合計 冠婚 葬祭 互助会 介護 売上高 顧客との契約から生じる収益 256,513 7,608,650 74 1,082,506 8,947,744 24,574 8,972,318 その他の収益 外部顧客への売上高 256,513 7,608,650 74 1,082,506 8,947,744 24,574 8,972,318 セグメント間の内部 売上高又は振替高 185,791 185,791 185,791 256,513 7,608,650 185,865 1,082,506 9,133,535 24,574 9,158,109 セグメント利益 28,510 1,998,719 90,137 28,514 2,145,882 2,849 2,148,732 セグメント資産 220,149 13,924,327 8,954,315 691,271 23,790,064 23,790,064 その他の項目 減価償却費 19,564 434,204 21,386 475,163 475,163 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 5,367 660,061 15,522 680,951 680,951 (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスク

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3 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性のあると認識している主要なリスクは、以下の通りであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 その他「人口動態」等による影響は以下の通りであります。 (1) 人口動態による業績の影響 総務省統計局「人口推計月報」(2022年11月確定値 2023年4月概算値より)国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によりますと、全国の20歳~39歳の人口は、2022年の26,322千人から2045年には21,480千人となり4,842千人減少(18.4%減少)すると推測されております(表1)。一方、65歳以上の人口は、2022年の36,225千人(人口総数の29.0%)から、2045年には39,451千人(人口総数の36.3%)となり、3,226千人増加すると予想されております(表2)。 また、高齢者の人口増加とともに平均寿命も延びております。国立社会保障・人口問題研究所の「平均寿命の推移」によれば、2022年の男性平均寿命81.27歳、女性平均寿命87.34歳と予測され、2045年では男性平均寿命84.03歳(2.76歳の延び)、女性平均寿命90.08歳(2.74歳の延び)となっております。また、2070年には男性平均寿命85.89歳(2045年に対して1.86歳の延び)、女性平均寿命91.94歳(2040年に対して1.86歳の延び)と予測されております(表3)。 冠婚事業における利用者の年齢層は20歳~39歳が中心となっており、上記の通り、今後利用者総数の減少が予想されます。一方で、葬祭事業における利用者の中心となる高齢者総数は増加傾向にあります。 このように当社の事業は、冠婚事業・葬祭事業共に、将来の人口動態により、業績に影響を受ける可能性があります。 (表1)全国の20歳~39歳の人口 (単位:千人) 年齢 20~39歳 2022年 (11月1日時点確定値) 26,322 2045年 21,480 (表2)全国の65歳以上の人口 (単位:千人) 年齢 0~64歳 65歳~ 総人口 2022年 (11月1日時点確定値) 88,688 36,225 124,913 2045年 69,350 39,451 108,801 (注) 2022年は総務省統計局「人口推計月報」(2022年11月確定値 2023年4月概算値)より11月1日現在の確定値を抜粋、2045年は国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」(2023年改訂版)より抜粋。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

サステナビリティ

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2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 ・気候変動への対応 昨今、世界では気候変動をはじめとする環境問題が深刻化しています。日本国内でも異常気象による大規模な自然災害が多発するなど大きな影響をもたらし、今や気候変動は企業にとって看過できない状況となっています。 このような中、当社グループは気候変動をサステナビリティ経営上の重要課題であると捉え、気候変動に伴うリスクや機会は事業戦略に大きな影響を及ぼすものと認識しております。当社グループは脱炭素社会を実現させる環境への取り組みを最も重要な要素と位置付け、再生可能エネルギーの利用、エネルギー消費量の削減等に積極的に取り組んでいます。 (1) ガバナンス 当社グループでは、サステナビリティ経営をグループ全社で横断的に推進するため、環境問題に関する具体的な取り組み施策について、業務執行の最高意思決定機関である“経営会議”で協議・決議しています。また、定期開催している“予算ワールド20ヵ年会議”(未来予測・議論する場)において、環境課題への対応方針等を共有し、当社グループの環境課題に対する実行計画の策定と進捗モニタリングを行っております。 代表取締役社長は“経営会議”の長を担うと同時に環境課題に係る経営判断の最終責任を負っています。 取締役会は“経営会議”で協議・決議された内容の報告を受け、当社グループの環境課題への対応方針及び実行計画等についての議論・監督を行っています。 (2) 戦略 気候変動による世界的な平均気温の4℃上昇が社会に及ぼす影響は甚大であると認識し、気温上昇を1.5℃以下に抑制することを目指す動きに共に貢献していくことが重要であると考えています。 農産物・水産物を調理して販売する事業を行う当社にとって大きなリスクになるとともに、長年蓄積された技術を活用することで機会にもなり得ます。懸念されるリスクとしてはゲリラ豪雨などの異常気象の激甚化による食材不作や水不足などがあります。 当社では原木椎茸を内製栽培し自給自足の推進をすることが機会になると考えています。また、自然災害や異常気象によって起こる電力供給不足・資源の枯渇化もリスクとして挙げられ、蛍光・白熱照明からLEDへの切り替え、再生可能エネルギーの自社発電、電気自動車の導入や移動冷蔵庫導入による省エネルギー化、食材・食品の長期保存と廃棄ロス削減が機会になると考えています。 人材育成方針 当社グループの経営理念として儀式文化を重要視し、人と人との繋がりを大切にする「人材」を競争力の源泉と捉えております。…

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約55文字

6 【研究開発活動】 該当事項はありません。 0103010_honbun_0754900103504.htm

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約5799文字

2 【主要な設備の状況】 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 (1) 提出会社 2023年3月31日 現在 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 帳簿価額(単位:千円) 従業員数 (人) 建物及び 構築物 機械装置 及び運搬具 工具,器具及び備品 土地 (面積㎡) 敷金及び 保証金 合計 本社及び店舗 (神奈川県平塚市) 全社 冠婚事業 事務所 貸衣裳店 44,987 6,252 149,726 144,918 (960.51) 2,042 347,926 46 (29) ベルジュール (神奈川県小田原市) 冠婚事業 結婚式場 6,846 4,376 (-) 74,511 85,734 (12) コルティーレ茅ヶ崎 (神奈川県茅ヶ崎市) 冠婚事業 結婚式場 33,422 5,157 (-) 58,720 97,299 (22) カルチャーBONDS平塚 (神奈川県平塚市) 葬祭事業 葬祭ホール仏壇店 150,479 550 8,634 651,953 (5097.94) 15,000 826,618 27 (58) カルチャーBONDS藤沢 (神奈川県藤沢市) 葬祭事業 葬祭ホール 仏壇店 312,079 6,403 6,027 1,250,795 (1,453.86) 1,575,305 (43) 湘和会堂平塚 (神奈川県平塚市) 葬祭事業 葬祭ホール 242,446 7,070 1,943 703,761 (2,552.34) 955,220 (15) 湘和会堂秦野 (神奈川県秦野市) 葬祭事業 葬祭ホール 195,979 421 1,825 364,289 (3,551.99) 562,516 (27) 湘和会堂茅ヶ崎 (神奈川県茅ヶ崎市) 葬祭事業 葬祭ホール 535,987 4,538 10,868 1,003,256 (3,666.38) 1,554,650 27 (97) 湘和礼殯館西久保 (神奈川県茅ヶ崎市) 葬祭事業 葬祭ホール 24,365 982 85 (-) 7,058 32,492 (-) 湘和会堂片瀬鵠沼 (神奈川県藤沢市) 葬祭事業 葬祭ホール 257,724 796 3,683 727,390 (2,312.11) 989,594 24 (42) 湘和会堂六会 (神奈川県藤沢市) 葬祭事業 葬祭ホール 33,297 1,254 310,730 (1,148.95) 345,283 (-) 湘和会堂西富 (神奈川県藤沢市) 葬祭事業 葬祭ホール 208,691 1,995 2,273 601,499 (2,821.53) 814,458 (3) カルチャーBONDS 小田原 (神奈川県小田原市) 葬祭事業 葬祭ホール 131,514 3,080 5,328 409,038 (6,864.…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約632文字

3 【配当政策】 当社グループの利益配分の基本方針は、株主を重視した経営を実現するため、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。 株主の皆様への利益還元は、業績に応じた安定的な配当を維持することを最優先として、その上で、企業体質の強化と株主資本利益率の向上に努めております。 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 以上の基本方針に基づき、2023年3月期は中間配当金13円、利益配当金15円とし、年間配当金を28円とすることを決定致しました。また、次期の配当につきましては、中間配当金14円、利益配当金15円とし、通年29円を予定しております。 内部留保につきましては、長期的展望に立った経営の効率化、競争激化に対応するため、経営基盤の強化、積極的な事業展開、企業価値向上のために有効に投資していくことを基本方針としております。 当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当金(円) 2022年11月7日 取締役会決議 158,960 13 2023年6月27日 定時株主総会決議 182,515 15

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約282文字

5 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2023年3月31日 現在 セグメントの名称 従業員数(人) 冠婚事業 12 ( 35 ) 葬祭事業 157 ( 503 ) 互助会事業 ( 13 ) 介護事業 48 ( 224 ) 全社(共通) 47 ( 31 ) 合計 265 ( 806 ) (注) 1.従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(エリア社員・パートタイマー・アルバイト)は、( )内に年間平均雇用人員を外数で記載しております。 2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約2942文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 当社は、経営の透明性、公正性とともに企業倫理の確立や社会的信頼の確保が求められている中、経営環境変化に迅速に対応できる組織体制を構築し株主重視の経営システムを維持することを重要な施策とし、適時適切な情報開示と説明責任を果たすことで企業価値を維持的に高めていくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業経営の透明性、公正性を確保すべく、取締役会、監査役会を設置している他、経営の意思決定の迅速化と業務執行の責任の明確化を図る為、事業本部、商品本部、管理本部の3本部体制を採用するとともに、社長直属の内部監査室を設置して、組織的に相互牽制機能を持たせております。 内部統制システムについては、取締役会で内部統制システム構築の基本方針について、毎期、見直しを実施し内部統制システム及びリスク管理体制を整備しております。 イ 取締役会 取締役会は現在社外取締役2名を含め6名の取締役からなり、定例月1回開催され、業務執行状況の監視を行うとともに、経営に関する重要事項を審議し、決議しております。取締役会には、子会社の取締役を兼務する取締役も含まれており、当社グループ全体の経営監視も行っております。 また、社外監査役2名を含む監査役3名も出席し、取締役の職務執行を監視しております。 ロ 監査役会 監査役会は常勤監査役1名、監査役2名の計3名で構成されております。このうち2名を社外監査役として選任し、監査機能の強化に努めております。 毎月1回監査役会を開催するとともに、毎期、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査室及び会計監査人との情報交換会や、役付役員との情報交換会も定期的に開催し、有効な監査を遂行しております。 ハ 経営会議 経営会議は、取締役会または部長職による議事進行のもと、毎月2回開催されており、取締役会の基本方針に則り経営に関する重要事項の立案、調査、検討及び実施結果の把握等を行っております。構成メンバーは取締役及び部長職全員であり、さらに必要に応じて担当マネージャーを出席させるとともに常勤監査役が毎回出席しており、活発な意見交換が行われております。 討議議題は多岐に渡り行われ、経営に関する迅速な業務執行に資しております。 以上述べたような各組織の関係及び内部統制システムを図示すると以下のとおりであります。 ③ 企業統治に関するその他の事項 イ コンプライアンス推進委員会 2006年3月に内部統制システム及びコンプライアンス体制の推進を図るため、社内に代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」を発足いたしました。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約490文字

5 【経営上の重要な契約等】 <互助会保証株式会社に対する連帯保証> 当社の連結子会社である株式会社へいあんが、互助会業務において加入者から受入れた前受金の保全措置として、互助会保証株式会社に前受金の一部について保証委託しております。この契約に基づき、保証人として、当社が株式会社へいあんに連帯して保証債務を負っております。 (1) 割賦販売法第18条の3第1項により、前受金の合計額の2分の1に相当する額が営業保証金を超えるときは、前受金保全措置を講じなければならないと規定されております。これに基づき株式会社へいあんは、互助会保証株式会社と前受業務保証金供託委託契約を締結しております。 (2) 割賦販売法施行規則第15条の4第2項に前受業務保証金供託委託契約約款の基準として、受託者(互助会保証株式会社)は、供託義務の履行により生ずる債権の保全のため必要と認められたときは、委託者(株式会社へいあん)に担保を提供させることができる旨が定められております。これに基づき互助会保証株式会社は前受業務保証金供託委託契約の締結に際し、連帯保証書の差し入れを受けるものとしております。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約846文字

(6) 【大株主の状況】 2023年3月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 相馬秀行 神奈川県中郡大磯町 2,597 21.35 小余綾弘産株式会社 神奈川県中郡大磯町 2,195 18.04 光通信株式会社 東京都豊島区西池袋1丁目4-10 569 4.68 山田雅孝 神奈川県中郡大磯町 367 3.02 山田たか子 神奈川県中郡大磯町 365 3.00 JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) GB 25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON, E14 5JP,UNITED KINGDOM (東京都港区港南 2丁目15-1) 363 2.99 山田朗弘 神奈川県平塚市 355 2.92 相馬ちず子 神奈川県平塚市 347 2.86 BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) USMA 245 SUMMER STREET BOSTON,MA 02210 U.S.A(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) 287 2.36 相馬桂 神奈川県平塚市 219 1.80 7,668 63.02 (注)1.上記大株主は自己株式(139,100株)を除いて記載しております。 2.2023年2月22日付けで公衆の縦覧に供されている変更報告書において、エフエムアールエルエルシーが 639,088株を保有している旨が記載されているものの、当社として当期末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。また、2023年3月8日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、光通信株式会社が株券等保有割合が1%以上減少した旨が記載されています。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100R3KO 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2023
使用モデル
gemma4:12b

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