株式会社サンコー

証券コード: 6964 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-06-30
業種 電気機器

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

自動車、事務機、デジタル家電向けにプレス製品、メカトロ製品、プラスチック製品の製造販売を行う企業です。高度な金型技術を強みに、特に自動車分野での高付加価値製品への注力と、生産性向上による原価低減、海外展開(タイ子会社)を通じたグローバルな供給体制の強化に取り組んでいます。

主な事業領域

精密部品製造およびユニット加工事業

主な製品・サービス

  • プレス製品
  • メカトロ製品
  • ステンレス/プラスチック製品
  • 金型製作

ビジネスモデル

製造販売による収益。高度な金型技術とプレス・プラスチックの複合加工を強みとし、B2B向けに精密部品を提供。

セグメント・事業構成

精密部品製造及びユニット加工事業の単一セグメント

戦略・方向性

海外生産拡大、新製品・新市場参入、高付加価値製品強化、自動化による原価低減、タイ子会社での生産体制強化。

強みとして読み取れる点

  • 高度な金型技術(解析技術)
  • プレスとプラスチックの複合加工能力
  • 長年培ってきた技術力

課題として読み取れる点

  • 国内需要の減少への対応(グローバル競争への適応)
  • 生産性の向上と省人化による原価低減
  • 海外子会社の組織力強化

確認ポイント

  • EV・ADAS関連製品の受注動向
  • タイ子会社での設備投資効果
  • スマートメーター等のインフラ分野への参入進捗

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、経営方針、課題、主要顧客(大崎電気工業等)が具体的に記載されており、概要把握に十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

主要なリスク:経済状況による自動車・家電需要の変動、グローバル競争に伴う受注価格の下落、原油高騰等による原材料価格の上昇。品質問題への対応(厳格な体制を構築)、サイバー攻撃等の情報セキュリティ対策(基本方針策定と継続的な取り組み)、為替変動の影響、自然災害や地政学リスクによる生産拠点への被害、投資有価証券の評価損、固定資産の減損損失。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

自動車および住宅設備向けの高付加価値製品に注力し、海外拠点の強化と技術革新(シミュレーション活用)により競争力を高める戦略。システム開発の遅延による損失はあったが、主要分野での成長意欲が高い。

成長方針

自動車(電装、安全走行、EV関連)および住宅設備(スマートメーター等)への注力。海外子会社での生産体制強化と技術力の向上による差別化。

資本政策

内部留保を活用した設備投資および研究開発費の捻出。投資有価証慎向けの資金需要に合わせた処分方針。

リスク対応方針

原材料高騰や為替変動への対応、品質管理の徹底、サイバーセキュリティ対策の継続的実施。事業環境の変化に左右されない収益体質の構築。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

同社は自動車および住宅設備向けの高付加価値製品に強みを持つ精密部品メーカー。シミュレーション技術や3Dプリンターの活用により開発期間を短縮し、国内外での自動化・省人化投資を進めながら、EV関連やインフラ分野への参入を強化している。

設備投資の方向性

国内工場の設備更新、合理化設備の取得、およびタイ子会社の生産体制強化に向けた投資を継続。

研究開発・商品開発

シミュレーション技術の応用による短期間での開発、3Dプリンターを用いた試作期間の短縮、およびプレス・プラスチックの複合加工技術の高度化に注力。

投資・変化テーマ

  • 自動車電装品
  • EV関連製品
  • スマートメーター
  • 自動化・省人化
  • シミュレーション技術

関連キーワード

  • プレス加工
  • 金型製作
  • プラスチック加工
  • 3Dプリンター試作
  • 複合加工

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2016-04-01 〜 2017-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2017-06-30

財務情報

業績

売上高

139.72億円
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営業利益

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経常利益

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税引前利益

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親会社帰属利益

5.84億円
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財政状態・流動性

総資産

168.47億円
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117.14億円
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株主資本

116.13億円
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現金及び現金同等物

33.28億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+9.13億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2016-04-01 〜 2017-03-31
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表示可能
選定状況
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約393文字

3【事業の内容】 当社グループは、当社及び子会社3社(連結子会社1社)により構成されており、その主な事業の内容と当社との位置付けは次の通りであります。また、当社のその他の関係会社として㈱田村商事がありますが、当社との取引関係はありません。 なお、THAI SANKO TRADING CO.,LTD.は平成27年1月、金型、治工具、製品等の輸入・販売を目的として当社が49%出資してタイ王国に設立した非連結子会社であります。 また、当社グループは、精密部品製造及びユニット加工事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 精密部品製造及びユニット加工事業(当社及び連結子会社) 主に自動車関連製品、事務機関連製品、デジタル家電関連製品に関するプレス製品、メカトロ製品及びプラスチック製品の製造販売を行っております。 当社グループの系統図は次の通りであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約901文字

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)経営理念 我々会社の目的は社会の要請に応じ優秀な製品を最も廉価で生産し供給する事によってお互いの福利を増進するにある (2)経営方針 海外生産と新製品・新市場への参入を拡大すると共に高付加価値製品の強化と合理化推進で、営業利益率を高める (3)経営環境 当社の主なお客様である自動車産業を取り巻く環境は地産地消の方針は変わることがなく、さらにADASやEV化へ技術の進化が加速し始めています。部品の現地調達による国内需要の減少は避けられない、また、技術進化も加わりグローバル競争はさらに激しさを増し、多様化していくと思われます。このような環境下ではビジネスチャンスも生まれてきます。当社グループでは長年培ってきた技術力を活かし、他社との差別化を図りながら高付加価値製品の受注拡大と国内の成長分野へ参入することで成長させてまいります。 (4)事業上及び財務上の対処すべき課題 ① 売り上げの拡大 自動車の電装製品、安全走行製品、EV関連製品などさらに受注拡大を狙います。 その他、内需産業のスマートメーター、インフラ関連製品について受注活動を強化します。 成長分野としては、中期経営計画に記載の新たな分野への参入を果たします。 ② 収益力強化 工場では、自動化(ロボット導入)、材料歩留改善、工程内不良低減、内製化など、生産性向上、省人化で原価低減を継続的に推進していきます。 ③ グローバル化に対応 海外連結子会社THAI SANKO CO.,LTD.は今後受注増加が見込める自動車の電装製品の生産体制を強化するための設備投資をしていきます。また、現地社員の戦力化の教育も進め組織力の強化を行いさらなる拡大の基礎作りを行います。 ④ 技術力強化 解析技術を高め生産性の高い金型製作や工程設定を行うことで絞りや鍛造加工などで競合との差別化を図ります。強みのプレス・プラスチックの複合加工製品では小型複雑化するニーズに対応できるように金型技術を高めていきます。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約901文字

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)経営理念 我々会社の目的は社会の要請に応じ優秀な製品を最も廉価で生産し供給する事によってお互いの福利を増進するにある (2)経営方針 海外生産と新製品・新市場への参入を拡大すると共に高付加価値製品の強化と合理化推進で、営業利益率を高める (3)経営環境 当社の主なお客様である自動車産業を取り巻く環境は地産地消の方針は変わることがなく、さらにADASやEV化へ技術の進化が加速し始めています。部品の現地調達による国内需要の減少は避けられない、また、技術進化も加わりグローバル競争はさらに激しさを増し、多様化していくと思われます。このような環境下ではビジネスチャンスも生まれてきます。当社グループでは長年培ってきた技術力を活かし、他社との差別化を図りながら高付加価値製品の受注拡大と国内の成長分野へ参入することで成長させてまいります。 (4)事業上及び財務上の対処すべき課題 ① 売り上げの拡大 自動車の電装製品、安全走行製品、EV関連製品などさらに受注拡大を狙います。 その他、内需産業のスマートメーター、インフラ関連製品について受注活動を強化します。 成長分野としては、中期経営計画に記載の新たな分野への参入を果たします。 ② 収益力強化 工場では、自動化(ロボット導入)、材料歩留改善、工程内不良低減、内製化など、生産性向上、省人化で原価低減を継続的に推進していきます。 ③ グローバル化に対応 海外連結子会社THAI SANKO CO.,LTD.は今後受注増加が見込める自動車の電装製品の生産体制を強化するための設備投資をしていきます。また、現地社員の戦力化の教育も進め組織力の強化を行いさらなる拡大の基礎作りを行います。 ④ 技術力強化 解析技術を高め生産性の高い金型製作や工程設定を行うことで絞りや鍛造加工などで競合との差別化を図ります。強みのプレス・プラスチックの複合加工製品では小型複雑化するニーズに対応できるように金型技術を高めていきます。

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約233文字

3 当社グループは、精密部品製造及びユニット加工事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 (2)提出会社の状況 平成29年3月31日現在 従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 316(38) 42.8 20.3 4,708,031 (注)1 従業員数は就業人員数であります。 2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 3 従業員数の(外書)は、臨時雇用者の年間平均雇用人員であります。

主要な顧客・販売先

抽出本文 / 原文長 約195文字

2 最近2連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通りであります。 相手先 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%) 大崎電気工業㈱ 1,678,133 13.3 2,564,183 18.4

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1826文字

4【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)経済状況等について 当社グループが部品を供給するデジタル家電関連製品や自動車などの最終製品の需要は、経済状況により左右され、得意先の生産動向に影響を与えております。 当社グループは、事業環境の変化に左右されない収益体質を目指しておりますが、得意先の需要の減少が当社の受注減に繋がり、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 (2)受注価格について 当社グループの主力製品である自動車業界は、市場での競争が激しく、特に最近では部品の共通化や市場価格の下落が顕著となっております。 また、自動車業界はグローバル化が進み、国際競争による受注価格のさらなる下落が予想され、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (3)原材料価格について 当社グループの生産活動には、原材料等の調達が必要不可欠であり、調達に関しては国内メーカーから購入しておりますが、原油価格の高騰や国内外での需要の増加等により原材料等の価格が上昇し、当社グループの利益率や価格競争力が低下し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)製品の品質について 当社グループは製品の品質管理については厳格な体制を構築しておりますが、品質問題を完全に排除することは困難であります。当社グループの製品に不良等が発生した場合には、当該問題から生じた損害について当社グループが責任を負うとともに、当社の信頼性や業績に影響を及ぼす可能性があります。 (5)為替変動について 当社グループの主要得意先の多くは輸出関連企業であり、大幅な円高ドル安になりますと国内の利益が減少するため、部品調達に関して、海外生産比率の増加やコストダウンの割合を大きくする傾向があり、結果として当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (6)災害時について 地震、台風、洪水等の自然災害や、地域紛争の勃発やテロ等の地政学リスクから当社グループの生産拠点及び生産設備に被害を被る可能性があります。このような事態が生じた場合、当社グループの操業が中断し、営業活動に支障をきたし、さらに修復に巨額な費用を要する可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約595文字

6【研究開発活動】 当社グループの研究開発活動は、開発本部を中心に他本部と連携を密に行っております。活動内容は、主に自動車関連プレス製品及びヒンジ・ユニットの開発をシミュレーション技術の応用により短期開発し、また、複合化技術提案を積極的に行うことにより、高信頼性ユニット開発と省資源化を重点に他社との差別化を図っております。 当連結会計年度における研究開発費の総額は121百万円であり、各部門別の研究開発活動は次の通りであります。 なお、当社グループは、精密部品製造及びユニット加工事業の単一セグメントであるため、セグメント情報との関連付けの記載を省略しております。 市場開発部門 市場開発部門においては、主に車載関連の駆動機構ユニット及びデジタル機器・車載品のヒンジ製品においてシミュレーション技術による信頼性向上と3Dプリンターによる試作納期短縮により、小型・軽量・品質に優れたお客様満足の高い製品として提案を実施しております。当連結会計年度の研究開発費は76百万円であります。 要素開発部門 要素開発部門においては、既存技術に加え鍛造・絞りの複合加工による工法転換を進め、プレス製品の加工範囲拡大に重点を置きシミュレーション技術による短期開発を行い、省資源化と生産性を高める工法としてお客様のニーズを先読みした提案を実施しております。当連結会計年度の研究開発費は45百万円であります。

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約1021文字

2【主要な設備の状況】 (1)提出会社 当社グループにおける主要な設備は、次の通りであります。 平成29年3月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数(名) 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 土地 (面積㎡) リース資産 その他 合計 本社工場 (長野県塩尻市) 精密部品製造及びユニット加工事業 金型製造設備他 29,436 101,357 34,520 (4,205) 6,541 171,854 58 堀金工場 (長野県安曇野市) 精密部品製造及びユニット加工事業 プレス機械・組立付帯設備他 446,271 253,230 163,134 (28,765) 1,508 18,859 883,005 124 福岡耳納工場 (福岡県久留米市) 精密部品製造及びユニット加工事業 プレス機械・成形機械他 304,475 145,392 207,255 (19,631) 32,103 689,227 42 梓川工場 (長野県松本市) 精密部品製造及びユニット加工事業 倉庫・物流設備 130,077 1,560 160,840 (12,769) 2,274 294,754 三田工場 (長野県安曇野市) 精密部品製造及びユニット加工事業 成形機械・組立付帯設備他 139,075 149,688 92,261 (15,000) 9,913 390,939 38 (注)1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。なお、金額には消費税等を含めておりません。 2 上表には、建物及び構築物を中心に賃貸中の資産が46,936千円含まれております。 (2)在外子会社 平成29年3月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (名) 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 土地 (面積㎡) リース 資産 その他 合計 THAI SANKO CO.,LTD. (タイ王国 アユタヤ県) 精密部品製造及びユニット加工事業 建物・プレス機械 376,076 152,899 124,858 (21,296) 193,015 175,631 1,022,481 186 (注) 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約551文字

3【配当政策】 当社は、当期の業績と将来の事業展開を考慮し、必要な内部留保を確保しつつ、株主に対する利益配分を最も重要な経営課題のひとつであると考え、安定的に利益の還元を行うことを基本方針とし、また、安定的配当の考えも取り入れ配当の決定を行っております。 今後につきましても、この基本方針を堅持し、事業戦略、財務体質の強化等を考慮し、安定的に利益の還元を行い、また、内部留保につきましては、急速な技術革新と顧客ニーズに応えるとともに企業価値の増大化を図るため積極的な設備投資・研究開発・新規事業展開等に充当する考えであります。 当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としておりますが、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(毎年9月30日を基準日として中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 当期の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき、業績の状況等を踏まえ、1株につき7円としております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額(円) 平成29年6月28日 定時株主総会決議 63,163

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約105文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 平成29年3月31日現在 従業員数(名) 509(38) (注)1 従業員数は就業人員数であります。 2 従業員数の(外書)は、臨時雇用者の年間平均雇用人員であります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6722文字

1.企業統治の体制 (会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況) 当社は平成27年6月26日開催の第52期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することが承認・可決され、業務執行に対する取締役会の監督機能強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性の向上により国内外のステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナンスの強化を図る体制としております。 (1)会社の機関の基本説明 ① 当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名と監査等委員である社外取締役3名で構成されております。月1回を原則とする取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営の基本方針並びに重要な経営戦略の審議、決定をする最上位の業務執行機関と位置づけております。 ② 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役3名で構成されております。社外取締役3名のうち2名は弁護士及び公認会計士を選任しております。監査等委員会は原則3ヶ月に1回開催し、必要に応じて随時開催できる体制をとっております。また、監査等委員は取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行が法令・定款・社内規程に沿って適切に行われているかどうかを監査するとともに、会計監査人、内部監査部門との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。 (2)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他、会社の業務の適正を確保するための体制について内部統制システムに関する基本方針は以下の通りであります。 内部統制システムに関する基本方針 ① 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制) a.企業倫理憲章を制定し全社員に周知することにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。 b.各取締役は担当本部のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化する。取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告する。 c.取締役がコンプライアンス上の問題を発見した場合はすみやかに取締役社長に報告する。従業員が直接取締役社長に報告することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設ける。管轄の取締役はその内容を調査し事実を確認し、部門長と協議の上、問題解決と再発防止策を実行する。 d.その他、労働基準法、下請代金支払遅延等防止法等、予め法令に違反する恐れのある内容については、特に自主的に管理やチェック体制を強化する。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約25文字

5【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約591文字

(7)【大株主の状況】 平成29年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) 株式会社田村商事 長野県塩尻市広丘野村936-2 3,045 30.24 田村 正則 長野県塩尻市 2,000 19.87 株式会社サンコー 長野県塩尻市広丘野村959 1,043 10.36 山本 知宏 神奈川県横浜市青葉区 291 2.89 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海1-8-11 212 2.10 照井 力夫 宮城県仙台市青葉区 180 1.78 安谷屋 恵正 東京都東村山市 150 1.49 MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1-9-7) 142 1.41 株式会社八十二銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 長野県長野市中御所字岡田178-8 (東京都港区浜松町2-11-3) 140 1.39 富沢 裕司 東京都練馬区 110 1.09 7,314 72.66 (注) 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、212千株であります。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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